★★一般人用 質問スレ part74★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part74★★ - 暇つぶし2ch740:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/05 10:39:47.22 3A+iGHI5.net
>>737
>減価償却について
法人の場合、法人税法の規定がそのような仕組みになっています。
なお、上限(限度額)があるので注意してください。
※個人事業の場合と取り扱いが違います。
>税務署に対して
青色申告の法人が赤字を出した場合、9年間の赤字の繰り越しの制度がありますが、
償却費を計上せずに若干の黒字とした場合でも実質的に同様の効果があります。

741:737
15/12/06 04:59:56.70 HXLvvlU+.net
>>740
ありがとうございます。
青色法人です。
中古車の償却額が耐用年数が短く、定率法なので、
思ったよりも償却額が多く、赤字になってしまうため、
今年だけですが、任意で額を設定できるというルールを使って、税務署に不振に思われないか心配になりました。

742:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/06 09:49:52.54 rYTF0BsU.net
>>741
税務署からは、償却費を減らしたことによる追及は特にありません。
銀行から融資を受けている場合、銀行から利益調整の理由を質問される可能性はあります。

743:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/06 14:13:49.85 G1vXKNad.net
>>737
税務署にメリットなんてねーよ。
一応帳簿は私的自治原則がベース、
減価償却は経理自由の原則、つまり償却方法の選定は自由にやれるって言う流れが根本にある。
それに乗っかって税金を計算しましょうって制度になってるだけ。
上場してたら会計基準に従う必要があるから強制になるけどな。

744:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/06 18:30:32.89 8M293zIM.net
>>741
会計上償却すべき金額より償却額を減らしても、税金は減らないから、
そのこと自体に税務上の問題はないけど、
赤字の時に粉飾する会社は、黒字の時に脱税するということが統計上明らかになっているから、
それやると税務署から目を付けられるよ。

745:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/07 07:35:23.93 tj1vF5p4.net
>>739
ありがとうございます。

746:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/07 15:49:13.09 nNSXuS8y.net
大工が知り合いの家に無料でお風呂を作ってあげたら
お礼に1年間の間毎日のように夕食をごちそうしてもらえた場合
この大工はそれについての税金を納める必要があるんでしょうか?

747:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/07 22:31:30.87 muIqg2MC.net
>>746
夕飯の提供を条件に風呂作るの?

748:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/07 22:44:16.94 xcZcWyfY.net
>>746
贈与税にも満たない範囲で税?

749:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 02:49:04.24 S27VzzLI.net
>>744
横レスでスマンが、
減価償却金額で償却すると赤字になる場合、赤字にならないよう任意の金額を償却する=粉飾行為なの?

750:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 03:09:47.23 0by1nPr7.net
>>749
「耐用年数と償却方法が減価の実態と一致しているという仮定が成立する場合」、償却計算をいじったら当然粉飾ですよね。
減価はパッと見てよくわからん。
だから、短期で耐用年数が到来する物品以外は正しい償却計算が何かなんて本来的にはわかりづらいのだけどね。

751:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 05:03:07.28 ytVNrfKT.net
繰越欠損金は期限があるから優先的に消すために
減価償却費を調整するのは常識。
違法でもなんでもないし税務署から目をつけられるわけでも
ない。

752:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 09:43:14.71 zPYmZNIl.net
>>747
はい、そういう設定です

753:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 09:46:41.55 zPYmZNIl.net
>>747
細かく言うと、最初は見返りをもらおうとは思ってなかったけど
作ってる途中で向こうがお礼に今後毎日晩御飯を食べてもらいたいと言ってきて
そういうお礼ならありがたくいただきますと毎日晩御飯をいただくようになり
風呂が完成したあともそれが続くという設定です

754:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 22:45:59.78 Dh7vyBJT.net
>>753
あと風呂代と夕飯代を金額で見積もって教えて

755:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 23:02:18.99 +qX3xmK/.net
>>751
違法に決まってるだろw
それをやった結果、正しい貸借対照表ができてると言えるのか?
貸借対照表は会社法で作り方が決められていて、決算ごとに公開が義務付けられている。
取引相手が、その貸借対照表を頼りに信用を計れるようにな。
根本的な解決策を採らずに、帳簿上の操作でごまかそうとする経営者の方が、
そうでないのと比べて脱税志向が高いことは、統計をとるまでもなく明らか。

756:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 23:42:48.30 0by1nPr7.net
本来的には償却を止めるのは、決算書を見る側からすると数字が実態とずれるからイヤ。粉飾。
けど、信金ぐらいしか見ない決算書なら、
なにも言われないので償却を止めてる。
って感じ。

757:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/08 23:58:14.43 Dh7vyBJT.net
>>755
任意償却は注記すればいいんじゃない?

758:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 00:07:40.89 3BpYU1ky.net
>>757
償却止めて、それが見積の変更だと言えればいいんだけどね。
「処分予定価格がこのくらいだと判明したのでその価格まで償却しています。その結果償却費は○○円減少しています」
とかなら会計の理屈としても正しい。
課税所得を出したくないという理由で償却を止めたら会計の理屈としてはアウトだよね。
理屈はともかく、見る側に説明して納得させてれば無茶苦茶な注記をつけた決算書でも別にいいんだけど。

759:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 00:10:39.76 3BpYU1ky.net
>>758
訂正
×課税所得を出したくない
○欠損金を出したくない

760:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 00:40:40.78 WaB9A/pc.net
個人の減価償却って按分してから定率法で出しても、
定率法で出た金額を按分しても同じ・・・ですよね?

761:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 18:07:11.89 4wpStc6D.net
>>757
”任意償却”は税務用語。今してるのは会計の話し。任意償却などという会計基準はない。
会計基準を無視して会計してますと注記しても、適法な会計になるわけじゃない。

762:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 18:33:54.14 BEOXq0+3.net
>>755
税法上は違法でもなんでもないだろ。
馬鹿か。
そんなに知りたければ減価償却の明細は付いてるので
自分で計算しろ。

763:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 18:37:53.46 BEOXq0+3.net
>>761
会計じゃなく税法の話をしてるんだが。
馬鹿か。

764:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 18:56:39.99 Ta4S+BbT.net
すみません、源泉徴収について質問です。
4~9月、パートで働いてもらった人がいるのですが、
数日の9月を除いて、4~8は給与アプリに従って所得税を
源泉徴収しています。
支給総金額が74万、控除合計が49万 です。
退社したので源泉徴収票を発行したのですが、アプリで
徴収額がゼロになります。
これはアプリのエラーでしょうか?
年末調整でやってもらえばいいのでしょうか?

765:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 19:17:08.05 tBCI/LX8.net
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766:764
15/12/09 20:18:10.98 Ta4S+BbT.net
自己解決しました。
失礼しました。

767:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 20:18:55.75 1hDNCvGp.net
>>764
そのアプリがどんなものが知らんが
中途退職した人間に控除合計はない
パートなら支給金額と源泉徴収額あるのみ

768:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 20:28:45.94 aKz4PKue.net
青色申告決算書の事で質問なんですが、一般用の決算書を見たら
売上原価を書くところがあるのですが、当方の売り上げは元請けからいただく
賃金しかないのですが、売上原価の欄の2~6は記入しなくてよいのでしょうか?
もうひとつ質問なんですが、当方は去年まで不動産の青色申告をしており、
今年から不動産と一般用の両方の申告をする事になったのですが、
不動産、一般用ともに去年の青色申告決算書は使えるのでしょうか?
去年もらって使わずに余ってるのがあるのですが。
よろしくお願いします。

769:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 20:34:03.66 4wpStc6D.net
>>763
なんで税法の話に注記がでてくるの?バカなの?

770:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 20:35:33.66 Ta4S+BbT.net
>>767
ですね。印刷前に年調をしないという設定をすべきでした。
有り難うございます。

771:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 20:56:06.63 BEOXq0+3.net
>>769
俺は注記の話なんてしてない。
そもそも減価償却の明細だけあれば
十分だろ。馬鹿かw

772:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 21:04:40.04 4wpStc6D.net
>>771
俺は注記のレスにレスしたんだけど?頭大丈夫か?

773:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 21:18:59.78 BEOXq0+3.net
>>772
お前は馬鹿か。
注記の話をしてるやつは会計の話をしてるが
俺は会計の話ではなく税法の話をしてるんだが。
日本語わからないのw

774:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 22:23:33.88 4wpStc6D.net
>>773
会計の話をしている人に、会計のレスをした俺に向かって、「俺は税法の話をしてる」ってお前誰だよw

775:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/09 22:42:00.11 3BpYU1ky.net
誰が言ったかでもめてるけど両方あってるよー。
小さい企業なら自信もって償却止めて、注記しないで出しちゃう。
そこそこの規模の会社だと、ちゃんと決算書を見る人がいるので、
償却を止めるのは慎重になります。

776:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 01:25:59.05 Ww+eSwNP.net
減価償却の話の元は737だろ。
そこで会計の話をしてるやつは論点がずれてる。

777:737
15/12/10 02:46:39.32 wS/unQnK.net
737です。
赤字所得を回避するために、別表16で減価償却を1円でも少なく申請すると、
「この会社は怪しい」と税務署に思われるか気になった次第です。

778:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 03:06:33.53 3j3mseut.net
>>777
別に怪しまれてもとられるものはないじゃん。
そもそも赤字の会社に税務署はなかなか来ねーから。

779:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 04:30:17.68 wS/unQnK.net
>>778
難癖つけられてもあまり取れるような規模の会社ではないですね・・。
小さな会社ですが、借金無く今まで10年間赤字無しで50万くらい利益が出ていたのですが、
減価償却で20万ぐらい赤字になる可能性がありそうです。
黒字維持し続けてきたので、赤色つくことなく黒字を連続させたいなというぐらいのつもりでした。
特に融資を受けるような予定もありません。
税理士がいないので節税テクニックも知らず、中古車1台で節税するくらいですので、
定率法の1年目なので、まともに減価償却すると少し赤字になる状態でした。

780:1991/11/21 山梨県富士吉田市
15/12/10 05:05:52.32 kvRzIHzy.net
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781:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 05:17:32.74 yY0FxK5A.net
誰だよ会計の話を始めたやつはw
みんなもめてるじゃねーかwww

782:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 17:32:56.09 1GzMErvi.net
銀行マンってほとんど会計帳簿の見方を知らんよね
支店の貸付担当レベルじゃ一から教えないと理解できないみたい

783:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 19:29:17.05 9pw8tkBe.net
>>782
わざと知らないフリして相手の力量を測ることもあるから注意

784:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 20:02:49.57 MIwpTRdu.net
>>768ですが、去年の用紙は使えるんですか?
あと、売上原価の欄は空欄のままでいいんですよね?

785:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 22:02:38.07 fC1r60Up.net
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除
についてどなたか教えてください。
例えば、
2015年4/1 に譲渡した場合、
3年を経過する日が属する2018年の年末までに譲渡しなければいけないという事でしょうか?

786:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 23:42:23.91 UohZcDqd.net
>>779
粉飾決算をやった社長という十字架を一生背負い続ける気力があるならやればいいよ。
粉飾決算をやった息子
粉飾決算をやった夫
粉飾決算をやった父親
意外と、人の弱さを身をもって体験したことで、周りの人と良い人間関係が気づけるかも。

787:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/10 23:47:40.12 mnVQ3LDC.net
ものすごく初歩的な質問ですが、アドバイス頂ければ助かります。
今年から株をやりはじめて、売買利益が20万円弱出たところで売買はやめていました。
しかし、12月に入り配当金が計4000円ほど支払われた事で年間利益が20万円を超えてしまいました。
この場合、確定申告をしなくて済むには、株の売却で損を出し、損益通算で20万円を下回れば良いという事でしょうか?
別にニーサ枠しか使用しない口座がありますが、通常売買用はこの口座1つのみ、特定口座・源泉徴収なしです。

788:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/11 00:15:34.06 goIc8lB7.net
>>787
配当金につき、申告不要を選択すると配当金を年間利益に組み込む
必要がなくなるため確定申告は不要です。
ただし、上記の20万円以下は確定申告不要という制度は、
税務署(所得税)の制度ですので、市区町村(住民税)の申告は
厳密にいえば必要です。

789:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/12 14:33:32.98 nEafHjcR.net
質問したい。
借りてる店舗の吹き抜けを埋めて床述べ面積を増やす改装をした。
この場合は改装により大家から見ては資産価値が上がり税金が高くなるのか?
それとも設備自体の所有はうちだから関係無いのか?

790:?
15/12/12 16:02:58.55 0UDxeMxK.net
12月から働き始めましたその働いた分が末締め翌月15日が給料なので来年1/15が給料日になります。
ここで質問なんですけど
上記の場合は27年の収入になりますか?それとも28年の収入になりますか?
私は旦那の扶養になってるので扶養から外れないように所得の起算したいため
にお伺いします
何方か教えてくださいませ

791:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/12 17:00:17.74 bg4O8G7a.net
>>789
償却資産税の対象として借り主の負担だと思われます。
退去する際に造作買取請求権を行使したタイミングで建物所有者の資産に移ると思われます。
「内部造作」でぐぐって。
ちゃんと契約とか確認してもらった方がいいと思うけど。

792:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/12 17:03:06.87 bg4O8G7a.net
>>790
支給日が帰属する年度なので12月分は28年所得。
糞税理士だと間違えるので源泉徴収票要確認。

793:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/12 17:04:04.42 bg4O8G7a.net
>>790
一応根拠。
URLリンク(www.nta.go.jp)

794:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/12 17:34:34.75 0UDxeMxK.net
>>792>>793
有難うございます

795:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/13 00:01:26.54 pakMBqXX.net
ド田舎の山奥に曾祖父から譲り受けた古い一軒家を持っています。
今のところ借り手はいませんが、そのうち貸し出すためにかたずけ中です。
なんせ自宅から遠いので交通費(ガソリン 高速代)諸々が半端ではありません。
確定申告時に この費用を今年の収入(400万)から控除したいのですが問題ないでしょうか?
税務署員が山奥まで押しかけてきたりしないでしょうか(笑)?

796:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/13 00:34:29.24 l/C3GsVq.net
>>788
ありがとうございます!
配当金は源泉徴収となっていたため、税務署への確定申告は不要でした!

797:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/13 01:21:25.94 PdLvRkYW.net
>>795
今年の収入って他の不動産収入?

798:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/13 02:31:35.28 k/fSTC7p.net
>>他に不動産収入は無くて、職場からもらったのは400マソです。

799:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/13 15:56:21.56 PdLvRkYW.net
>>798
職場からもらったのは給与所得
給与所得の精算は年末調整でほぼ完結する
どうやって控除するつもち?

800:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/13 17:10:40.40 9jgzGkLj.net
>>複数の職場掛け持ちしていて自分で申告することになってます。

801:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/13 21:47:35.62 FQVc4JiU.net
そのおかしなアンカーのつけ方、やめてくれないかな。
費用というのは、その収入を得るのに必要だったものを言う。
複数の給与所得があって、それがあなたの所得のすべてなら、
あなたが言う費用の控除はできないよ。
その古い一軒家に行き来するのにどれだけお金がかかっても、
職場から給料をもらうために必要だったお金とは言えないでしょ。

802:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/15 08:49:47.90 yO30r46/.net
親から息子(成人)への贈与税について考え始めたところですが
控除制度と関係のない息子への資金援助(車の購入や遊興費等)って
よくある話だと思うのですが、申告してる話は聞きません
本来は贈与税の対象だが小物だから見逃されてるだけでしょうか

803:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/16 13:59:36.47 reWd0ndO.net
質問です。お願い致します。
当方30代後半のサラリーマン(妻&3歳児あり)
父親は3年前に死亡。母69歳。兄弟は兄・姉・弟。
私は現在賃貸で暮らしていますが(他の兄弟は持ち家あり)、叔母(父の妹。ずっと未婚。68歳)がおり、その叔母は、
自営業の父親の仕事の社員として、給料をもらい、世田谷の外れに家を買い、そこを貸して、自営業の実家にずっと
住んでおります。
先日、その叔母から、世田谷の家を譲ってもいいというお話がありました。賃貸を続けるには、建物が古くなり、
それだったら、甥の自分に、譲って、立替えて甥の新居にしたほうが良いかなと考えてくれたようです。
もしそうなった場合は、立替費用は、こちらが負担する予定ですが、その場合はまだ土地の所有者が叔母と
いうことになるのですが、今後は、どういった対策をしてゆけばよいか教えて頂きたいです。
叔母としては、私と養子縁組をしてもよいと言った考えのようです。
実家は、現在1階を自営業、最上階の8、9階を住まい。その他は地下含めて、賃貸をしています。
自営業は、兄・姉(事務員)・弟が継いでいますが、姉以外は、既に家を買って、離れたところから
通ってきます。
今回、養子縁組をした場合は、将来的に母親から子ども達が相続する時に、私だけ、叔母から特別な
ことをしてもらったことになるので、そちらの相続も考えると、色々と考えることがありますが。
どうぞアドバイス宜しくお願い致します。

804:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/16 14:11:01.44 IrASbCnG.net
2chで済ませることと、プロに依頼することの区別を考えた方がいい

805:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/17 08:40:00.26 jwNIBo8O.net
質問させてください
今年の3月に退職後、働いていなかったのですが、少し前に工場でアルバイトし始めました(アルバイトで今年稼いだお金は10万もないです)
源泉徴収票の紙出してねと言われたのですが、出すことによって今年払っていたお金が帰ってくるようなことはありますでしょうか?
前の会社の年収は500万くらいで、今年の所得税が結構高かったので、もし帰ってくるのなら助かるのですが…
精神も体もお金も不安定な状態で
少しでもお金になるなら提出したいのですが…
源泉徴収票が送られてきています(大体150万くらいだったと思いますが)
これ以上課税されたりすると厳しいので、もし損をすることがあるなら出さないでおこうかと思って質問させていただきました

806:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/17 08:51:46.13 EwHLbfYH.net
>>805
少し戻ると思う。
収入に応じた高い税率で取られてたのが
年額では低くなるからね。
まあやってみそ。

807:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/18 00:22:20.26 cY3JET34.net
>>803
叔母さんの話は母親からの相続には全く関係ないので法定相続分をよこせと普通に権利を主張してよい。
叔母さんの養子になってもいいし、遺言書で遺産は全部>>803に譲ると書いてもらえば甥姪には遺留分はないので全部もらえる。
後のトラブルを排除するために必ず公正証書で遺言状を作ってもらうこと。
数万かかるけど他の連中が文句言ってきてもはねつけられる。所有権移転登記も預金の解約も簡単にできる。
法律上はこれでバッチリだけど兄弟や従兄弟との血みどろの争いで消耗するだろう。
「兄弟は他人の始まり」という言葉の意味を理解するはず。
理想的には母親と叔母さんが生きてるうちに関係者全員で話をつけて、弁護士に相談して遺留分などの問題が起きないような遺言状を公正証書で作ってもらう。
税金の心配があれば税理士にも相談する。

808:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/18 22:05:05.15 Lpfo4Ip0.net
一人世帯で無職だが譲渡所得が80万ある場合所得税、住民税、国保、年金はどうなりますか?
特別控除50万があるので所得税と住民税は非課税、国保は7割軽減、年金は全額免除になるという認識であってますか?

809:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/19 17:12:07.45 3KVTDpg4.net
個人事業の開業費について教えてください
開業前の10万円以下の支出は、消耗品費として開業費に入れられると考えていたのですが、調べていくうちに不安になる点がでてきました
一方所得税法7条で、開業費を含む繰延資産の範囲について「資産の取得に要した金額とされるべき費用及び前払い費用を除く」とあります
ここで、「(10万円以下の)消耗品費の支出は、資産取得の費用に該当しない」と言いうるのかどうか、その根拠が見つけられずにいます
個人事業の開業費で10万円以下の支出は開業費に含められると直接的に記載したものや、消耗品は資産ではないという根拠を示すような国税HPの記載や判例、法的根拠はないものでしょうか?

810:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/19 18:52:30.97 PK8LzVLs.net
>>809
固定資産と前払費用以外で~ぐらいの意味ですんで気にしなくていいのよ。

811:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/19 18:53:38.25 PK8LzVLs.net
そんなに気になるなら10万未満のやつも固定資産にあげちゃえば?

812:809
15/12/19 21:13:53.33 3KVTDpg4.net
>>810,811 ありがとうございます
引き続き調べて自己解決しました
所得税必要経費の税務(大蔵財務協会)に、開業前に取得した備品(少額の減価償却資産)は
開業費として処理することはできないと記載されていました
出版元がお上に近いところなので、公式見解に近いものだろうと捉えています
ぐぐると10万未満は開業費へと書いてあるサイトもぼちぼち見るので、実態的にそういう処理を
しているケースも少なくないのかもしれませんが…

813:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/21 07:52:37.48 jzGptHCU.net
臨時福祉給付金て何所得扱いなんですか?

814:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/21 08:23:15.95 QouhUMC8.net
非課税

815:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/21 08:56:01.70 GLUbCyZf.net
スレチだったらごめんなさい。
中小企業診断士試験の「財務会計」分野と
税理士試験の簿記または財務諸表ってどれくらい親和性があるのでしょうか?

816:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/21 14:19:55.86 YBrxdUEA.net
>>807
ご回答ありがとうございました。
そうですね。他の兄弟との仲が悪くならないように、
叔母、母が生きているうちに、話し合って、公正証書遺言を作成したいと
思います。

817:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/21 14:27:08.03 an8LDOmW.net
個人事業1年目で、自家用車と仕事用トラックや機械を保有
ガソリンはどちらの車にも、一枚のプリペイドカードで給油
プリペイドカードを生活用と事業用に分けていないので、仕事用トラックへの給油は、
燃料費 XXX円 / 事業主借 XXX円
として、事業主借を利用しても問題ないですか?

818:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/22 16:12:35.03 ylOBPwEm.net
個人事業主の青色申告者です。
賃貸マンションの入居者の退去時の仕訳がどうしていいか悩みまくっております。
入居者の敷金から清掃代金5万預り、ハウスクリーニング業者に5万を支払うのですが
ネット検索すると、清掃代金は雑収入に仕訳し、代金を支払ったら修繕費として仕訳するように書いてる人がいます。
大家負担ではないのに修繕費として計上できるんでしょうか?
この清掃代金の領収書は私の手元にはありません。それでも修繕費にできるのか、それとも別の仕訳方があるんでしょうか?

819:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/22 18:04:14.71 OarBTsmo.net
>>818
二つパターンがあるのよ
現金/預り金
修繕費/現金
預り金/修繕費

現金/収益
修繕費/現金
純額では結果は同じでつ。

820:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/22 18:27:12.91 ukwh8XKi.net
>>817
レシートで区別できればいいんじゃ。自家用はガソリンでトラックは軽油だろうし。
>>818
契約書や実際の精算状況で経理処理も違ってくるだろ。

821:818
15/12/22 20:02:51.63 3DtA8sy5.net
>>819
ありがとうございます。
入居者負担で領収書なしでも修繕費でもOKということですね。
>>820
間に管理会社を挟んでいるので、実際には管理会社に入った20世帯の賃料から、退去にかかる家賃や敷金の返金や清掃代金等を差し引いた金額が
私の口座に入金される形になってます。

822:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/22 23:13:23.96 kEBvddeM.net
>>821
なら管理会社の精算書を根拠に仕訳をきっちゃえばオッケーよ。
それが修繕費の根拠になる。
ちなみに管理会社は修繕を清掃会社に投げる際にマージン取ってることが多いので、
修繕の請求書を添付できないことが多いですw

823:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/23 05:43:46.21 qSt1n57m.net
質問です
金地金を100万円で買い200万円まで値上がりしました
この時、同額(200万円相当)の宝石と物々交換しました
この時に税金は発生しますか?

824:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/23 07:51:31.74 fj/que4/.net
します

825:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/23 09:41:41.93 qSt1n57m.net
それは譲渡所得100万円ということですか?
その場合、交換した翌年に宝石を売却し200万円を得ても収入とは見做されないんですか?

826:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/23 09:48:50.44 sGPU2wXW.net
宝石を200万で買って200万で売ったなら、収入はあるが費用も同額だから所得がない
所得=収入-費用
という式にあてはめれば
0 = 200 - 200

827:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/23 16:47:54.15 lQDcEymy.net
すいません、受験科目以外の税法はどのように勉強されましたか?

828:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/23 16:48:45.38 jJZmSkB/.net
>>827
ここで聞く。教えてもらう。

829:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/23 16:53:32.83 lQDcEymy.net
資格の大原の実務講座で実務に耐えられますでしょうか?

830:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/24 12:19:59.25 d7ZK28QE.net
>>829
知り合いで、簿財法所消で合格も、仕事でお客に相談されたときに
相続の必要性を感じ、大原の実務講座を受けるも中途半端だったらしく、
結局は、大原通信の相続のレギュラーコースで勉強し直した人なら知ってるよ。
科目にもよるんじゃない?
法人と相続なんかは受験科目で頑張った方が絶対身に付くよ。
そうしないと、重要な判断の時に、未受験だとまず条文が引けないし。
頭使わない仕事だけなら、実務2~3年やっていれば、なんとかなるけど、そんなの
無資格の事務員だってできるしね。そのレベルの有資格者のままだと、
将来を考えると需要がないだろうし、恐いよね。
消費は範囲が狭いから、実務講座でなんとかなるかも。
所得もなんとかなるかも。でも譲渡所得とかの資産税につながるところは、
しっかりおさえないと、今後「税理士」として働くのは厳しいんじゃないかな?
法人税に精通していて、大きい税理士法人の法人税部門とかの特化してる
部門で働いているのなら、話は別だけど。

831:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 03:26:12.36 eWJYOPOP.net
俺が最初に働いた事務所では税経セミナーと会計人コースを取ってたんだけど、
入所5年間は簿財と国税四法で非合格科目の記事を読むのがノルマだった。
税理士でも国税四法の非合格科目は読まないといけなかった。
所長が法人と相続を勉強せずに税理士になってしまい苦労したからということだった。
時々呼ばれて「先月の相続税の記事を説明しろ」とか言われるんだよ。
おかげで実務でも役に立ったけどきつかったなw

832:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 08:36:40.18 AD0/HnH5.net
>>831
読むだけなら5年限定じゃなくてずっと読むべきだろうけど
「説明しろ」はキツいなw

833:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 21:09:46.57 idRh6ylB.net
創業30年、資本金100万、内部留保が3000万、銀行から2500万借りてる状態で
社長引退で内部留保から退職金4000万取るって妥当な金額でしょうか?
担当税理士は6000万が相場と言ってて支払うには更に銀行から借りないと払えない
経営経験なく運転資金がカツカツになりそうで引き継ぐのが怖い

834:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 21:14:13.08 TXbEV2Aj.net
>>833
引き継がなければいいのでは?

835:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 21:23:11.80 idRh6ylB.net
>>834
家庭持ちの社員を複数かかえていて会社は潰せない状況で
私以上に適任の人がいません
私も経営知識が乏しいので適任とは言い難いですが・・・

836:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 21:47:09.21 yB45VAzx.net
でた、負の遺産残しパターン。
退職金出したきゃ引当金積めよバカ野郎。
俺もこれで会社辞めた。
退職後も不動産賃料などで吸い上げる気マンマンなんだもん。
退職したら役員報酬出せなくなるから、それでどのくらい人件費が浮くかだね。

837:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 21:57:53.78 yB45VAzx.net
借金と退職金(分割も可能)の返済予定表作って資金繰りが回るかだな
退職後は前の役員報酬が出せないにしてもいくら報酬取るのか決めとけ。
オーナーは顧問とかで報酬とりつづけるから。
退職金の相場つーのは税法上損金になる税務上の相場のことやで。

838:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 22:00:49.71 yB45VAzx.net
単純計算で
今後の利益=今の利益+社長の役員報酬
これで借金と退職金をどのくらいで返せるか計算しとけ。
無理なら無理と言わなきゃ死ぬぞ。

839:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 22:40:30.14 idRh6ylB.net
>>836-838
ありがとうございます。
退職金の相場ってそういう意味ですか・・・
これぐらい支払って当然の金額と誤認していました。
勉強になりましたm(__)m
今までの利益を出せるなら50年程で今の状態には戻せそうです。
会社は引き継ぎになるので引退後のオーナー報酬はありません。
債務超過分+数百万程を私が資本金として入れますので

840:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/25 23:03:21.04 yB45VAzx.net
自分が計算するならだけど、
株はもらえるのか(俺の時はドシロウトの息子が入り込んできた)、
社長の作った架空資産がBSに乗っかってないか(俺の時は7百万円くらいあった)
不利益な契約は残ってないか(俺の時は社長の不動産との高い相場での賃貸契約があった)
いろんな人の退職金は考慮に入れてるか、
設備の大規模修繕が予定されてないか
このくらいは考える。
数字作るの頑張って。
50年は社長の勤続年数越えてるべさ。
交渉しっかりやらんと。
本来なら会社売買時に、
会社のゴミ資産を洗い出して買い叩かれるところを引き継ぎで押し付けられるんだから。

841:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/26 00:13:34.24 0qtgfMm4.net
>>840
具体的に教えていただきありがとうございます。
資産や今結んでる契約などわかってない部分が多いので
一つ一つ確認して交渉続けてみますm(__)m

842:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/26 01:28:48.08 m0Fj8Sse.net
相手だけには手の内が見えてるポーカーみたいなもんだな。
俺なら新会社を作って営業や必要資産だけを買い取る形にする。
成長してる会社でなければ純利益+社長報酬の5年分の金額だろ。
それ以上なら仲間と一緒に退職してゼロから会社立ち上げるよ。
>>833の条件では最初から債務超過で絶対に拒否するな。
その上債務保証とかしてたらマジで首吊りか練炭だよ。

843:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/26 12:46:43.67 fVl7i4Ga.net
>>831
結局はみんな苦労してんだよね。
「説明しろ」は笑ったw
でも、お客のところに出るようになったら、
お客は、「税理士はすべての税金に精通している」と思って
色々聞いてくるから、そういうスパルタトレーニングも
本人のためになるよね。
役に立たない科目で5科目合格あるいは、院免除。
そして、未学習科目は実務講座でなんとかならないか?って考えている人は、
そもそも税理士に向いてないんじゃないかと思うのだが…。
極力、国税4法は受験科目にするべきだよ。
時間が確保できてるのに、受からないなら、まず仕事でも適正はないから、
違う道で生きていったほうが本人のためにもなるし。
人それぞれ事情があるからなんとも言えないけどね。
厳しいこと書いて申し訳ないが。
流れブッた切ってごめん。

844:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/27 03:33:54.15 2RG64xZB.net
スレリンク(regulate板:83番)
         ↑  ↑  ↑  ↑  ↑

845:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/28 09:19:13.18 WUxTTzpy.net
親が身内に名前を使われて借金され、身に覚えのない1000万の負債を抱えてしまいました。無効にするには刑事事件にするしかないそうで、身内なのでそれはやりたくないとのことです。
仕方がないので俺が代わりに返済してあげた場合、贈与税はかかりますか?

846:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/28 09:49:40.40 0g6+9qKt.net
刑事事件にしたって、それだけで無効にはならないよ。そう言ったのは誰なの?
代わりに返すとか考えないで、親には債務がないということを確定させるべき。
誰から借りたお金なのよ
まあ他の板に移動したほうがいい

847:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/28 14:43:20.94 w27IQpXY.net
>>845
親に無利息貸付したことにしとけ。
そうすりゃ税務はクリアできる。
法律専門家に相談にいけ。
刑事事件にしたくないのはわかるがそいつ甘えてっからまたやるぞ。
俺ならそもそも払わない。

848:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/28 17:08:19.16 rDDjTEHx.net
>>845
見に覚えがないなら親は全く払う必要ないやん
金貸しが本人確認を怠り、身内のAに騙されてお金貸しちゃっただけでしょ
失態を犯した金貸しと詐欺を行った知人Aの間の問題だから
君の親は身に覚えがないと言いつづけるだけでいい

849:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/28 17:29:38.26 oTu4CTYh.net
>>848
単純な偽造書類のパターンなら楽だが
印鑑や本人確認書類を嘘ついて持っていったり拝借されたりすると論点出てくるから
税務板では手におえん。

850:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/29 15:10:19.92 TJTaromp.net
年末調整についての質問です
乙で天引きした源泉所得税は本人に還付するのでしょうか?
それとも本人が支払報告書を元に確定申告を行うのでしょうか?
よろしくお願いします。

851:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/29 17:26:42.97 Acn7xMDk.net
>>850
途中から甲に変更したってこと?
それなら乙分も含めて年末調整する
そうでなく最後まで乙なら、年調還付はなし。本人が確定申告する

852:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/29 19:16:47.31 4KGIo8BI.net
>>850
たぶんわかってると思うけど、本人が申告するなら源泉徴収票ね

853:質問ですが
15/12/29 23:52:53.22 gDJJPODs.net
年末調整について質問です。
妻の両親の社会保険とか介護保険を年末調整で控除するためには
その両親を扶養親族に記載しておく必要があるのでしょうか?
自分が扶養控除をして、妻の側で社会保険とか介護保険を控除する
ことも可能でしょうか?

854:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/30 15:42:41.19 1exN/8Nk.net
株の売買の損益について、税務署提出用の書類を証券会社から送ってきますが
損失の時は申告、提出しなくてもいいんですよね。
もとい不要なはわかっているけど、そのことで後で税務署から問い合わせがきたりはしませんよね。
個人事業主なので事務員やら税理士に丸見えな確定申告だから事業と無関係とはいえ
みっともないから存在しなかったことにしたい。後年利益が出て取り戻せるあてもないし。

855:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/30 16:02:59.75 VwcMm42e.net
株はきょうで手を引くってわけね、来年以降はやらないと

856:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/30 16:06:03.70 YxA6/ZxV.net
損失の繰り越ししないなら別にいいんでね

857:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/30 17:36:32.56 QB85H1Eh.net
>>854
税務署が株取引を申告していない人に問い合わせをするのは、基本的に利益が出ていることを確認した時だけ。

858:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/30 17:37:55.69 QB85H1Eh.net
>>853
可能。
社会保険料控除と扶養控除はそれぞれ独立した要件が設定されている。

859:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/30 20:58:26.55 1exN/8Nk.net
>>857
ありがとう、安心した。これで毎年恥ずかしげもなく損失を積み重ねられる。

860:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
15/12/30 22:45:44.77 VwcMm42e.net
おじいちゃん、なんで株をやめて損失をゼロにするほうがトクだと考えない人がいるの?

861:質問ですが
16/01/03 00:49:55.04 PJbanzqc.net
>>858
ありがとうございました。
介護保険料だけ妻の方で控除する方向で進めます。

862:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/05 19:46:57.58 hjjAgZpd.net
fxに関する税金の質問です
税理士さんに頼めば今まで払っていた税額より安くなるというサイトを
見かけました。そもそも必要経費として認められる枠はとても
限られていて、なぜ安くなるのかよくわからない。
書き方の問題?利益額によって書き方を変えたほうがいいの?
安くなるコツは税務署いけば丁寧に教えてくれるものですか?

863:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/05 20:49:30.16 hjjAgZpd.net
税理士に頼むとfxの税金安くなるのはなぜ?限られた範囲でしか経費認められないのに
申告書の書き方にコツがあるの?

864:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/05 21:17:40.56 BzgQTIoK.net
本人に聞くのがよろしい
一度自分で申告書作ってから、その税理士に依頼して、較べてみれば一目瞭然

865:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 00:26:08.90 DiJ4wKIk.net
築20年前後の投資用のAアパートの3000万円を親(50代)子(30代)で、
親2000万円、子1000万円を出し合って買いたいのですが、
贈与税は発生するのでしょうか?発生する場合はどのように発生するのでしょうか?

質問ですよろしくお願いします。

1、Aアパートを親子の名義(親2:子1)にする場合の贈与税の額
2、Aアパートを子の名義にする場合の贈与税の額

3、Aアパート経営で得た収入を子の銀行口座に入れていて、
Aアパートで何年かたって1200万円の貯蓄、銀行などからの融資1800万円を使って、
もう1棟のBアパート(3000万円)買うための資金にした場合、
親子共同で買った物件からの収入なので、Bアパートを買う為に貯めた1200万円に、
贈与税などの税金は発生するのでしょうか?

4、Aアパートを担保にして子の名義でもう1棟Bアパート(3000万円)を買いたい場合に、
贈与税などの税金は発生するのでしょうか?

866:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 00:31:49.88 ZBbCTkIE.net
>>865
管轄の税務署またはお近くの税理士にどうぞ

867:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 00:43:24.82 q9w8EXXH.net
863です
ありがとうございました。
初めてfxの確定申告するのですが、
書き方に関しておすすめの書籍を
教えて下さい

868:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 00:45:19.26 wioUoo6m.net
>>865
不動産の名義人が申告すれば贈与税はかからん。
共有ならその持ち分に応じて所得を分割して申告しなきゃいけない。
その範囲なら贈与税はかからん。

869:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 01:21:45.27 DiJ4wKIk.net
>>868
有難う御座います
1、2の質問については、購入金額にあった持ち分で分割申告するなら、
贈与税がかからないということでしょうか

3、4の質問について、お時間がありわかる方いましたらお願いします

870:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 10:02:22.12 4KzOkGNT.net
>>867
FXは先物取引の雑所得だということは知ってるわけだろ
確定申告書等作成コーナー、で検索して出てくるサイトで、
先物取引の雑所得の入力欄をさがしてそこに入力すればいいだけ
給料があるなら、それも源泉徴収票を見ながら入力
あとは市況2で質問しろ、ここに来るな

871:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 19:01:24.85 NedbmUNN.net
>>865
1 なし
2 親→子 2000万の贈与
3 年間収入×1/3 子の所得で申告
  年間収入×2/3 親の所得で申告
  貯まったお金の1/3は子のもの 2/3は親のもの
  借入名義が子なら 借入金+貯蓄1/3を子名義に
  全額子名義にすると貯蓄2/3の親から子への贈与
4 借入金の名義が子なら課税関係なし 
相続時精算課税を使って全額子名義にしたら解決するんとちゃいまっか(適当)

872:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 19:23:28.20 Lx4Ie15e.net
27年分年末調整の社会保険料控除について質問です。

昨年、2年分の国民年金の前納をしました。が会社で社保に加入したため、12月に還付請求の用紙が届き直ぐに手続きをしました。
まだ入金していませんが還付金額は確定していますので、昨年支払った保険料(証明書の金額)-還付金額を社会保険料控除額として良いのでしょうか?

873:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 20:56:15.24 vtcfYCdK.net
国民年金控除は証明書が必要

874:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 21:28:52.77 NedbmUNN.net
金額はそれであってる。
証明書では還付を受けた金額も払ったことになってると思うから
社保加入のため×月~×月まで還付を受けました
とメモして(もしくは還付請求の用紙をつけて)会社に提出する。

875:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/06 21:38:52.37 Lx4Ie15e.net
>>874
有難うございます!

876:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/13 00:25:18.35 zwtIFRxq.net
一つの金融機関で特定口座を廃止して
同一の年に再度その金融機関で特定口座の開設をすると
特定口座同士の損益通算は確定申告が必要でしょうか?

877:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/13 11:45:34.73 lOn7Oxgu.net
ある年の1月1日から12月31日までの間に、ひとつの金融機関で、
(開設済の)特定口座に譲渡や配当を受け入れ、その特定口座を廃止し、
特定口座を再度開設する、というのは制度上できないんじゃないの。
「特定口座 その年 できません」 で検索すると出てくる。

878:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/16 17:36:53.84 uEyPa2UM.net
12万の少額償却資産に該当する電動自転車を買った(事業主借)
50%で按分した
この仕訳は
120,000 車両運搬具 / 事業主借 120,000
120,000 減価償却費 / 車両運搬具 120,000 
60,000 事業主貸 / 減価償却費 60,000 適用:按分
こうなるのでしょうか?

879:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/16 18:22:18.47 g1alJwDy.net
>>878
ggrks

880:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/16 18:37:02.83 F9DjMBy7.net
あってるとおもいます

881:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/17 11:15:13.40 mIsyvWEy.net
昨年FXで-300万円ほど損失を出しまして繰越控除のために確定申告をしたいと考えています。
これにプラスしてかかった経費(売買手数料)等も繰越で控除することができるのでしょうか?
よろしくおねがいします。

882:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/18 00:39:54.69 bMvz4PWC.net
相続税に関する質問です。
父が定年退職後に故郷の親友が経営する
非上場企業の役員を勤めており、
その会社の株式を所有しております。
父の所有分の比率は10%
残りは父親友とその一族が持ってます。
額面ベースで2000万円、親戚から譲り受けた際の売値も2000万円
会社は無借金経営で資産は20億円くらいなので、資産の1割は2億円に相当します。
配当は毎年一定で200万円です。
母は存命で、私は一人息子です。
父親友は父のことを大変頼りにしており
株式譲渡も友情の証と好意的に思っているようです。
株式譲渡にかかった2000万も、父の役員報酬で賄えたので、たとえ紙屑になっても異存ありません。
父が万一急死した場合、税制上の株式評価額はいくらとみなされるでしょうか。
堅実経営の企業で、資産が積み上がってるのが気にかかります。
評価額が高過ぎて相続税が数千万とかになってしまっては、母の生活費が無くなってしまい困ります。

883:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/18 12:12:36.38 tbzkPvbm.net
>>881
できる
確定申告書等作成コーナーに損失と経費を入力すれば、望み通りの申告書類になる

884:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/18 18:09:37.10 tfh3iMk4.net
>>882
たぶん同族株主以外の取得だろうから配当をベースに評価する特例的評価方式になる
参考 URLリンク(123s.zei.ac)
資産が積みあがってようが2億円だろうが関係なし

というか、配偶者は1億6000万までの財産はもらっても申告で無税にできるから生活費がなくなるってことはないと思うよ、よっぽど派手な生活でない限り…

885:882
16/01/18 22:00:26.49 Y8JHbdb6.net
>>884
おおおおおおお。ありがとう。

資産を著しく溜め込んでる同族企業に
同族じゃない株主がいるという状況は
ものすごく得なんだな

父親友の会社が堅実経営してくれれば
我が一族は子々孫々まで半永久的に配当受け続けられ
相続税的にもお得なのか。

普通ありえんよな、こんないい話。
友情の証って素晴らしいな。
俺も友達大事にするよ。

886:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/18 22:08:22.84 jMK3byrP.net
ごく平凡なサラリーマンです。
FC2より100万円の所得が発生しました。
納税の義務ありますか?

887:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/18 22:10:59.03 1sqcg0yq.net
>>886
あります

888:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/19 09:44:46.79 URXqCKNg.net
2015年分から青色に変えた個人事業主です

1.
2014年12月分の報酬(去年の確定申告で申告済)が2015年1月の下旬に振り込まれてるのですが
・未払い金回収
・事業主借
どちらの項目になるのでしょうか

2.
2014年分所得を確定申告した際の還付金が2015年4月に振り込まれてる場合は事業主借でOKでしょうか?

889:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/19 18:14:45.07 e4LUd/03.net
1 去年の段階で、売掛金を立てるなど処理をしてないなら事業主借
2 OK

両方 預金/事業主借

890:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/19 20:09:10.73 8Td2ewq0.net
>>889
ありがとうございます!

891:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/20 11:13:26.95 9l+r4fV3.net
今年から独立しパーソナルトレーナーとスタジオのインストラクターしてます
レッスン時の水分補給用のミネラルウォーターやレンタルタオルは経費になるのでしょうか
調べたらサプリやトレーニング代、コンタクトレンズ代女性の汗に強いメイク用品あたりは計上できるとのことですが
水やレンタルタオルはどうなるんだろうと思いました
普通にしてても一回はシャワー浴びるし生命維持で水飲むだろ?て思うと落ちなさそうな気がするし
1日普通何度も入らない&普通以上に水分補給って考えると経費入れたほうが良いのか?とも思いますし
タオルは家から持ってけ、水道水飲めってなりそうでもありますがだったらサプリはどうなんだ?と悶々としてます
スポーツ系の仕事の場合どういう扱いになるのでしょうか

892:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/22 19:20:20.11 TTu1LO/m.net
××は経費になるっていう明確な規定はないからね…
水よりコンタクト・サプリのほうが危ないと思う
調べてでてきたのは特殊な例ではない?(モデルのカラコンとか)

自分がもしトレーニング事務所?に雇われているインストラクターだったら、
このうちのどれが会社が負担してくれるだろう?って考えてみて
タオルやトレーニングウェアは会社が負担してくれるかもしれない
水だってもしかしたら会社が負担してくれるかもしれない
でもコンタクトやサプリ、メイクは自分のお給料から買わなきゃいけないのが一般的だよね

そういう考えで一旦分類したあと、どうしてもそれを経費にしたかったら
事業と明確な関連性があるっていう誰が来ても説明できる理由を考えてから入れるとよいよ

893:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/22 21:57:42.32 CSGUuUDW.net
新規就農で昨年から開業しました。昨年は特に事業用の口座や現金を明示的に分けていないので、
買い物は全て、貸方:事業主借 で処理できたら楽だなと思いついたのですが、
税務処理上、怒られたり罰金がつくようなことはあるのでしょうか?

894:893
16/01/22 23:21:50.56 CSGUuUDW.net
補足です
青申の複式簿記にしており、備付帳簿は固定資産台帳、総勘定元帳、仕訳帳の3つです
(現金出納帳、預金出納帳は備付帳簿とはしていません)

895:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/23 02:43:05.28 R2KIX580.net
>>892
ありがとうございます
やっぱコンタクトそう思いますよね
業界紙にコンタクトとサプリと化粧品(汗につよい)はOKが出てましたもんで混乱してました

896:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/29 09:40:53.58 0rGdryyO.net
自宅でプログラマやってます。仕事でPCやMacやスマホをたくさん使うんですが古くなったり壊れた物を処分したいです。
売れるものを中古屋に売って得た金を懐に入れたらまずいと思うのですが、捨てた場合と区別付きませんよね。
正しい(推奨される)処分の仕方とかあるんでしょうか?捨てた証拠を残しておくとか、人にあげたら何か書いてもらうとか。ただ、他人がいちいちそんなことをやっているという話も聞いたことがない。事実上野放し?

897:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/29 13:50:33.30 zhSTNB0i.net
経費で買ったものを売却したら雑収入で計上

898:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/29 13:54:34.48 0rGdryyO.net
やっぱりそれが正しいよね。問題はそれをやるかやらないかが問題だ…。

899:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/29 17:24:19.49 o1z/Nw1I.net
>>896
産廃ならマニフェストっていう廃棄証明をもらえる
けどやんないよね。
どうせ5年でボカ1円まで下がるからそこまで待って税金に影響無くなってから捨てな。
少額減価償却資産でそもそもボカ無いならどーでもいい。

900:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/29 20:48:20.04 GUX6KJPl.net
簿価あるかないかは関係ないのでは?
PC等を減価償却資産として扱ってるなら、
売却益は事業所得じゃなく譲渡所得になるよね
で、譲渡所得には50万の特別控除があるから
結果課税対象にはならない

901:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/29 20:58:30.86 o1z/Nw1I.net
>>900
個人で除却損たてる場合の話。
除却も譲渡だっけ。ちがうよね。

902:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 02:26:53.80 SlA2YnPF.net
租税公課について質問です。

全くの素人なのですが、現在株式会社の損益計算書を税込方式から税抜方式に書換え
を行っております。

そこで租税公課から消費税分をマイナスを行いました。
しかし消費税の確定申告書の額よりも租税公課の額が低かったのですが、このような
事はあり得ることなのでしょうか?

903:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 07:20:06.15 mtbtH86q.net
>>902
若干の誤差が出るのは仕方ない
資産の分の税額も誤差の原因となりうる
それでも合わなければどこか間違ってるんじゃないかな

904:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 07:24:43.54 8NbjRi9v.net
税抜き方式の場合、消費税額は租税公課に上がらないから租税公課の決算額と申告書の消費税額は関係ないでしょう。
租税公課から消費税分をマイナスっていうのは前期の消費税納付額と当期の予定納税額だと思うけど、租税公課から
マイナスしてどこに持っていったんだい?

905:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 07:40:08.70 mtbtH86q.net
>どこに持っていったんだい?
売上と経費に決まってるだろ何言ってんの

906:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 09:39:33.36 SlA2YnPF.net
901です。

皆様ありがとうございます。

消費税の確定申告書の額が租税公課の額の倍以上だったので、租税公課から消費税を引くととんでもないマイナスになってしまったのです。

907:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 10:28:40.32 Hsrkq9Eb.net
>>906
考えられる原因
1.確定申告書の額を中間納付を引いた後の最終金額で見てしまっている
  これだと金額は逆になるはずなのでたぶん違う
  もしくは単純に見る場所を間違えている可能性もあるけど
2.租税公課が決算時に未払計上せず納付時計上なので申告書と決算書の締めが半期ずれている
  たぶんこれじゃないかと思う
3.前期は決算で未払計上したのに今期はやらなかったから中間分しか計上されてない
  これの可能性もある。褒められたことじゃないけど利益操作でたまにやる会社もある

908:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 12:02:58.37 HYutGhes.net
>>902の質問の意味が全然わからないんだけど誰か解説してほしい
税込から税抜にしたら仮払消費税と仮受消費税がでてきてその差額を納付するだけだよね。
そこで前期納税分+中間納税分(あれば)が租税公課にのりっぱなしになっているのを消す処理をしたんだよね。
そこまでは分かるんだけど、確定申告書の消費税の額(=当期確定分)とPLの租税公課の額は税抜経理だと何の関連性もないよね?

909:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 12:26:31.27 8NbjRi9v.net
普通なら課税売上から消費税分を仮受消費税に、課税仕入から消費税分を仮払消費税にもっていって租税公課はいじらないよね。
最終的な納付額との差額を租税公課にもっていくことはあるけど。

910:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 17:42:12.37 eGw8651H.net
>>908 >>909
税抜(仮受-仮払)=税込(租税公課)=申告額
のはずなのに
>しかし消費税の確定申告書の額よりも租税公課の額が低かった
税込(租税公課)<申告額
こんなことがあるの?ってことだろ

まあ全くの素人ということだから根本的に勘違いしてるだけかも知れないけど

911:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 18:09:15.27 HYutGhes.net
なるほど、相談者は租税公課を税込経理での納税額と捉えてるわけな。
それが税抜経理で作った確定申告書の金額の半分以下だったと。
こんなことがありえるのか?ってことか。

そもそも期中の租税公課に何を入れていたかで違う。
税込経理は計算しないと納税額が出てこないので、期中にマメに計算して予定税額を租税公課に入れていたならば、決算の時点では租税公課の金額のうち当期消費税分=税抜経理の納付税額になってるよね。
この場合ならば、ズレの原因は租税公課に予定消費税を入れ忘れていたと考えられる。

でもこのような面倒な処理は素人はやるとは考えにくい。
租税公課には今期の納税が入ってなくて、前期納税額が入っているんじゃないか…。

マイナスすること自体が間違ってると思うんだけど、相談者がいたら租税公課にはマイナスする前に何がはいってたのか教えてほしい。
あまりにも意味不明すぎて考え込んでしまうわw

912:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 20:24:34.89 8NbjRi9v.net
そもそも税込経理、税抜経理の意味を勘違いしているじゃないかと思えてきた

913:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 20:27:13.95 8NbjRi9v.net
>>910
ああ、未払消費税にあげるべき金額を租税公課から引いちゃったってことか

914:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 21:39:42.67 IKAXybe/.net
>>913
お前が勘違いしてる

915:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/30 22:33:39.23 wDUoUTQq.net
父が無くなると相続税が一億程来るらしいのですが、母が半分で兄弟五人で均等に相続するとすれば私は一千万払うだけで済むのですか?

それと相続税一億として、面と向かって父に聞けないのですが、父はどれだけの資産があるのでしょうか?

916:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/31 00:36:57.07 tsXSp6l3.net
(1)1億がどの時点の相続税を指してるのかわからんからなんともいえないけど、考え方としてはそんな感じ

(2)4億~15億 相続税1億だけでは計算できない、いろいろ想定した結果この範囲だから最低4億

917:915
16/01/31 01:59:43.97 Eb2msCO8.net
お答えどうも
不動産の規模はある程度把握出来ているのですが、貯蓄株投信ドル等の資産が把握出来ていないので最近気になって困っています

おそらく資産の半分くらいは不動産だと思います
地方都市ですが、市の中ではそれなりに地価が高いところに不動産が複数あるような感じです

918:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/31 11:48:00.46 5SaOt4bo.net
会社で犬を飼っています。犬の餌代・病院代は経費にできる可能性がありますか?
社員の福利厚生と見なすことができるのか、犬に関する事業をしていれば何らかの経費になるとか、何かそれっぽい条件があれば教えてください。

919:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/31 13:52:38.99 pjxbiTH6.net
>>918
条件は、その支出が会社の事業にとって役に立つものであること。
言い換えれば、その支出をした方が、しなかった場合より法人税が多くなるということ。
法人税を増やすための支出を、税務署が否定する理由はないからね。

920:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/31 14:07:41.89 5SaOt4bo.net
>>919
なるほど、わかりやすい。

921:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/31 14:30:44.11 tsXSp6l3.net
支出をしたら法人税が増える?何がなるほどなのかまったく分からんけど…

事業関連性があるかないかで判断されるので、
どうしても経費にしたいなら会社のHPに写真をちりばめるとか
パンフレットに写真をちりばめるとかして、
なおかつ、それらが犬画像素材の切り貼りじゃダメな理由をちゃんと考えてね

犬社員・社員猫とかで検索すると、経費で落とすための証拠を残しておく用のHPがけっこうでてくるから参考にしてみて

922:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/31 14:44:04.35 pjxbiTH6.net
>>921
会社が利益を減らすために動くことがありえるの?背任罪だよ?

923:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/31 15:05:29.14 tsXSp6l3.net
事業として適正な経費であれば経費処理することに何の問題もないですよ

924:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/01/31 22:04:43.69 vUjCANAB.net
番犬としての必要性とか
オラクルレベルでないと否認される可能性は高いがな

925:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/01 02:35:19.45 sPLxIRT5.net
猫だとどうかな?

926:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/01 14:34:41.51 OLiJPlOk.net
・毎月税抜講師料から所得税引かれそれに立替交通費の合計が銀行に振り込まれる
・支払調書は交通費が記載されず

この場合交通費の扱いどうなるんだろ
売上に交通費入れて経費として形状しちゃうと支払調書の支払金額が合わない

927:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/01 18:13:10.36 ZUyXWelg.net
仮払金で旅費を計上して、振り込まれたときに仮払金を消したらいいのでは。

928:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/01 20:33:47.41 OLiJPlOk.net
>>927
ありがとうございます
仮払いで計上します!

929:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/02 11:12:10.10 QF8wdlLn.net
株の信用取引の税金の相談です
一昨年100万の損(申告済)
去年100万の利益
申告すれば去年の20万の源泉徴収税は返ってきますか?

930:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/02 16:57:28.51 DFxNaY9e.net
ふるさと納税について教えてください。

自分で調べたところ、ふるさと納税した額はその年度の所得控除となり、
翌期の住民税から税額控除されるとのことでした。

住民税の前払いなので住民税の税額控除となるのは分かるのですが、
なぜ所得税では所得控除となるのでしょうか。
税金の前払いならこれを度外視して(つまり所得控除せず)一旦あるべき
税額を計算し、そのあと前払い分を差し引くというのが正しそうなのですが…。

所得控除もされちゃうと税金があるべき額より少なくなりすぎませんか?

931:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/02 16:58:58.47 Hv7aXWjb.net
>>930
数式見ろボケ

932:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/02 17:05:15.78 +bXETrNc.net
>>930
ふるさと納税という名の寄付金だから

933:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/02 18:02:58.24 DFxNaY9e.net
>>932
ふるさと納税は税金の前払いというより寄付なのですね。
それなら単純に税金の前払いとして考えたときの理論値と最終税額が異なるのも分かります。

ありがとございました!

934:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/02 18:08:13.58 Hv7aXWjb.net
>>933
5000円しか異ならないはずだぞ

935:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/02 23:05:46.13 AHxexcY9.net
>>934
数式見ろボケ

936:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 07:25:13.82 R98JGeWl.net
会社で11万円のノートPCを買いたいのですが10万超えると資産になって面倒です
10万円で買ったことにして処理するのは違法でしょうか?長期的には経費を少なく申告することになるので税金が減らないという意味では問題ない気もしますが

937:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 07:46:24.41 Il+wz6+w.net
青色申告にしているなら少額減価償却資産の特例で30万の減価償却資産まで一括で落ちますよ(要申告書記載)

青色申告にしていないなら11万のものを10万で処理するのは意図的な隠ぺい仮装行為とされるので、領収書をあらためられるとすぐばれて罰金ある。
償却ごまかすのは売上抜くの次ぐらいにリスク高いよ

938:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 09:30:55.28 R98JGeWl.net
>>937
レスあざます
青色は2期連続で申告が間に合わなかったため取り消され、今は白色申告です

つまり納税額がどうなろうが、実際と違う値段で申告したらペナルティがあると言うことでしょうか?
10万で買ったものを20万で申告→もちろんアウト
11万で買ったものを10万で申告→これもアウト
10万で買ったものを5万で申告→アウト?
明らかに何のメリットもないでしょうが、単に間違えてこうなることはあり得るかも

939:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 12:49:07.61 gNbMBrmq.net
個人の場合は
個人的に使用する分は事業用の取得価格に算入しませんでしたという理屈が成り立つから
少なく計上するのは問題ないよ
その代わり計上しなかった金額は永久に経費に出来なくなるから自分が損するだけだけどね

940:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 12:54:07.67 o488Boba.net
>>936は法人なんだろ?

941:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 18:23:32.54 Il+wz6+w.net
>>938
実際と違う値段で申告して、その期が終わった直後に調査が入ると影響がある。
11万で購入したものを10万で申告すると10万経費になって
11万で償却すると1期6万2期5万となるとすると、
金額をごまかすことで1期で4万経費が増えている。
この状態で調査に入られると4万円利益に加算されて税が課せられるうえに、
延滞税等が課せられる。まぁたいした額でもないだろうけど。
何期か経ってしまえばイッテコイなので影響はあまりない。
10万で買ったものを5万で申告するのは税務署はなにともいわない。粉飾だけどね。

マウスと本体など領収書の明細で分けるとか、いっそ税抜経理にして10万8000円以下のものを買うとかで対応してみては。

942:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 18:38:34.14 49K58ysL.net
青色・確定をしているDTP業のフリーランスです。

どの業種も同じかも知れませんが
勘定科目はやたらに増やす必要はないですか?

例えばPC周辺機器はペンタブレット、キーボード、マウスなどがありますが、
結構すぐ壊れるので頻繁に買い替えます。
プロ用の機器は10万近くします。ソフトウェアも10万近いのが数本あります。
あまり壊れないのはプリンタ、スキャナ関連。

今までは全部消耗品扱いにしてましたが、
全体的に消耗品費がものすごい金額になってしまいます。

PC周辺機器費 ソフトウェア費 など無理に分けて消耗品費を減らす必要はないですか?
あまりにも消耗品の金額がずば抜けているので何か言われるか気になってます。

943:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 21:00:52.58 o488Boba.net
>ペンタブレット、キーボード、マウス
そんなに頻繁に壊れるものと思わないが
使い方が荒いんでないかいw

全部消耗品で問題ないが
固定資産が紛れてないかお尋ねが来る可能性はある
元帳と領収証はしっかり保存しておきなね

944:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 22:42:23.60 R98JGeWl.net
>>941
なるほど。だいたいわかりました。あざます。

しかし変なルールだよね。所得税の累進課税みたいに、10万超えた分だけ償却対象になればいいのに。
99999円だと99999円経費になるのに100001円だと例えば5年定額の場合その5分の1しかならないとかおかしすぎる。
外国だとどうなってるんだろ。

945:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/03 23:52:07.36 wigZacav.net
>>942
特殊事情欄に、その説明を書いとけばいいよ。

946:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/04 13:43:04.59 +SjNTt+r.net
>>944
知っているかもしれんけど参考までに
20万未満なら一括償却資産として3年で落とすことも可。白色でもつかえる

947:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 09:51:05.06 6bqG7WCb.net
>>944
どっちが税負担の公平性の観点から合理的かについてはコメントしないけど、個人でもPCが手に入る時代だからできる発想だわな

鉛筆なめなめそろばんぱちぱちしていた時代に、そんな作業を個人事業レベルまで制度として求めるのは、事務コストの観点から
実態的に無理なんじゃなかろうか。税務署だって、そんなんまで確認してらんないだろうし

948:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 10:48:15.92 Sg2vanoi.net
今年から青色に変えました
業務委託で個人事業主です

2014年12月分の業務委託料が所得税引かれて2015年1月下旬に振り込まれ、2015年1月分は2015年2月下旬に振り込まれる…と言うようになってます
支払調書はその振り込まれた金額(実際は2014年12月~2015年11月に働いたお金)で各社から貰いました

この場合2015年1月1日に2014年12月分を請求(売掛)にして各振込み日に回収(振込み金額&諸口に源泉)&って形で良いのでしょうか

949:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 10:49:17.34 Sg2vanoi.net
>>948
の振り込まれたお金は実際に2015年1月~12月に銀行口座に振り込まれたという意味です
すみません

950:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 13:56:15.73 nX9UMg9j.net
2014年12月の請求分は2015年に振り込まれたわけだよね?
ということは2014年度、12月に売上計上して売掛金として2015年に持ち越しているはず。
2015年1月の入金は普通預金だと思うけど2014年から持ち越した売掛金で相殺。
前々回の2014年の記帳間違えてるよ。

と言っても今から修正申告は面倒くさいので
> この場合2015年1月1日に2014年12月分を請求
これでいいんじゃない。
調査入ってもウッカリで済むでしょう。
本気で問いつめられると修正申告。
売上過小なので戻ってきた源泉税をいくらか返すことに。

951:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 13:58:21.15 monzdtJ8.net
>>948
支払調書は添付義務内ので
その金額と合わせる必要はない

952:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 14:15:51.43 nX9UMg9j.net
2014年12月に売上をちゃんと立てておいて
さらに今年2015年1月1日にもう一回売上を立てちゃうとダブるから売上水増しになるよ。
だけどどこかで「調整」しないと永遠に記帳が狂ったまま。
支払調書には実際の売上の右上に小さく持ち越した売上(未払い)が書いてあるはず。

953:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 15:10:13.80 A5dSF5So.net
レスありがとうございます
各会社から出された支払調書には未払いとか持ち越した額とか一切書いてません
毎年毎年「1月~12月一年で実際支払った総額と源泉で引かれた総額の調書」になってます

954:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 15:17:58.65 A5dSF5So.net
>>953=948です
なお税務署でサポートつけながら白色書いた時にそ各会社から出た支払調書の売上金と源泉の総額と言われて毎年毎年それで計算してました

955:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 15:31:09.80 nX9UMg9j.net
その金額の上に小さい字で   「内   円」
ってところに数字が書かれてれば持ち越しなんだけどね。
URLリンク(www.h7.dion.ne.jp)

書いてなければ売掛金の「期首残高」に12月の未入金の売掛金入れておいて
1月の入金で 普通預金=諸口 にすれば狂いはずれるかな。
1/1に売上立てちゃうと相手企業も2度請求されたことになっちゃうからね。

956:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 16:25:49.08 monzdtJ8.net
>>954
何の業務委託か知らんけど
相手は給料の源泉徴収票と同じ概念で支払調書作成してるんじゃないの
12月末締め給与を1/10に払った場合、1月分給与って感じで

その税務署の指導で言うと
去年までの申告は11月勤務・12月支払分までしか収入にしてないってことだろ
青色申告で正しく売掛金を計上していくなら>>948の考え方でいい
去年までのズレの修正で、今年の売上は13ヶ月分になってしまうが

957:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/05 17:03:24.78 A5dSF5So.net
>>955
>>956
ありがとうございます!
業種は複数のボクシングジムやヨガスタジオ、スポーツクラブで指導するインストラクターです
まさしく956さんの通りで12月31日締め→1月20日や25日に振り込まれる分を「1月分明細」として明細書が出てます
請求書の日付は末日~翌5日になってて(タイムカードのみで請求書無しのところもあります)
振り込まれる時に所得税として10パーセント~10.21パーセント引かれてます

どの会社に聞いても「今まで聞かれたことない」て言われるし
同業者は白色申告が多くその人らも支払調書に書いてある金額(実際には前年12月~11月分働いた分)合計分で出してて困ってました

今年分はズレ修正で13ヶ月分で出すことにします
本当にありがとうございました

958:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/06 23:56:13.29 j3K8rUfZ.net
法人の申告なのですが、都民税の均等割(7万円)は
租税公課に入れるのでしょうか?
法人税等に入れるのでしょうか?
ネットで調べたら意見が分かれるので教えて下さい
また均等割は別紙4で加算されますが、
これは租税公課に入れた場合の処理でしょうか?
法人税等にした場合は入れないのでしょうか?

もし租税公課に入れて別紙4で加算した場合は、
損益計算表「税引き前利益」の下の「法人税等~」には入れなくていいのですよね?

959:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/07 03:23:20.03 FUHsEZPy.net
>>958
その認識で大丈夫です。

税金計算上、所得に影響はないため租税公課と法人税等
どちらを選択しても問題は生じません。

960:958
16/02/07 03:39:02.51 J6phzYkm.net
>>959
ご回答ありがとうございます。
補足の質問なのですが、

>もし租税公課に入れて別紙4で加算した場合は、
>損益計算表「税引き前利益」の下の「法人税等~」には入れなくていいのですよね?

これは均等割としても入れなくていいということですよね?
もし当期が赤字で均等割しか税金が発生しない場合は、
最後の「法人税等~」のところは¥0でokなんですよね?
それとも入れて税引前利益から引いて純利益を出すのでしょうか?

961:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/07 09:15:16.72 KEoTn7ja.net
基本的には、損金(経費)にならないもの→法人税等もし当期が赤字で均等割しか税金が発生しない場合は
損金(経費)になるもの→租税公課
にいれる。明確な規定はないけどね。

均等割も法人税等に入れたほうがベター。
法人税等のなかでも、事業税は損金になるので租税公課にいれる。

で、租税公課にいれようと法人税にいれようと、別表4で加算する。
別表4の頭の数字は決算書の一番最後の数字だから、
決算書にいれちゃってるけど経費にならないものは足してあげないといけないからね。

別表4の、「損金経理をした道府県民税…」という欄に記載する。
これが別表5-2の道府県民税・市町村税の損金経理による納付欄に転記される。

ちなみに
>もし当期が赤字で均等割しか税金が発生しない場合は…
とあるけど、法人税等は当期の決算が終わって来期に支払うものだから、
当期の決算書には前年分の法人税等が乗ってくる。
もちろん、未払を立てるのが原則なんだけれど、そうすると申告書の作り方がちょっと難しくなるからオススメはしない。
去年が赤字で均等割しか税金が発生してない場合は、法人税に7万を入れてね。

962:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/07 09:16:23.66 KEoTn7ja.net
バグってしまった。一行目の もし~場合は は飛ばして読んでください

963:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/07 13:02:32.51 q3+pNCBp.net
決算書は税務署以外外部に誰にも見せないなら適当な表示で勝手にすればいいが、
金融機関などに信用してもらえる正しいというかまともな会社のP/Lの表示方法では
住民税は均等割を含めて法人税等
事業税は所得割は法人税等
(外形標準課税の場合、付加価値割・資本割は租税公課)
法人税等の期末未納額は未払法人税等で計上する
地方法人税は法人税と同様
地方法人特別税は事業税と同様

964:958
16/02/08 02:41:52.60 UoLT30gr.net
>>961
長文&丁寧な説明ありがとうございます。
これでやっと完全に理解できました。
気持よく決算書を作れそうです。
本当にありがとうございます。

いやしかしシロウトがいきなり決算書を作るのは無謀だなぁと

965:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/08 17:54:04.90 oWb2wExL.net
相続についての質問です。

被相続人が所有していた土地Aの上に、その土地Aを借りていた他人名義の建物があったとします。
この場合、土地Aに係る相続財産の評価としては、Aの評価額から借地権割合を控除した上で、
さらに、要件を満たせば、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地、50%と思われる)を受けることができるのでしょうか?

966:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/08 17:54:31.66 oWb2wExL.net
相続についての質問です。

被相続人が所有していた土地Aの上に、その土地Aを借りていた他人名義の建物があったとします。
この場合、土地Aに係る相続財産の評価としては、Aの評価額から借地権割合を控除した上で、
さらに、要件を満たせば、小規模宅地等の特例(貸付事業用宅地、50%と思われる)を受けることができるのでしょうか?

967:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/09 00:25:59.25 9cpLUiSy.net
リーマンです。自宅で会社登記して売上チョボチョボのサービス業ですが、自宅のマンション管理費、交際費、車バンバン経費で落として、消費税の課税事業者になろうかと思っています。
Suicaの支払いも交通費で落とすつもりですがおkでしょうか? 給与収入は1500 万くらいあります。

968:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/09 01:20:44.91 mNTFwiB6.net
次の方どうぞ

969:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/09 15:12:25.50 KB+Fc9qs.net
親の土地資産を相続することになり名義変更等やるのですが、心配なのは相続税です。
土地としては広いのですが半分以上が農地ですし単価も安い地域です。
相続を届けることなので、今更税金の心配をしても無駄なことで、淡々と書類を集めて登録申請する、と言うのがこの場合の自然な流れでしょうか?

970:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/09 17:49:24.70 5+5/WAKO.net
>>966
借地権割合をかけてなおかつ特例の適用も受けられるよ
>>967
還付申告が何期か続くと確実に目をつけられるよ
>>969
登記する前に税理士に相談しにいったほうがいい
誰が何を取得するかで相続税が変わってくるので

971:969
16/02/09 20:30:28.33 KB+Fc9qs.net
>>970
ありがとうございます。
税理士は料金含めて敷居が高いので、税務署に行っちゃったらヤブヘビでしょうか?

972:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/09 20:45:52.61 rYdCWr4q.net
>>971
もんだいねーよ。
つか、相続したなら親の預金あんだろ?

973:971
16/02/09 20:51:29.87 KB+Fc9qs.net
>>972
ありがとうございます。
預金はあんまりないんですが、土地の名義変更をしたら相続税がかかりますが、預金の相続も強制的に()申告する事になりますか?

974:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/09 21:00:23.77 rYdCWr4q.net
>>973
ああ、なんとなくわかる。
名義変更には相続人全員の同意が必要で
名義変更したときに相続したってことになるね。
そうすると、申告対象に含まれる。

つーか、基礎控除=3000万円+600万円×人数あるから
そこまでいくかを試算しねーとな。
いかなきゃ、申告いらない。
農地なんてやっすいからさ。
税務署行けばだいたいの目安は出してくれるんじゃない?

975:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/09 23:03:39.55 BjPsT+Hf.net
>>970
あなたすばらしい人あるよ。
メニーサンクス。

976:973
16/02/10 10:08:36.85 H0y14GSG.net
>>974
ありがとうございます。
名義変更時の同意というのは、弟が同意しているので問題ありません。
基礎控除は3,000万円+600万円*2=4,200万円です。
ここまでいくかといえば、農地が半分以上だし路線価も低いのでそんなにないと思います。
法務局と税務署、さらに市役所税務課との連携がわからないので
税務署に行くべきか、本来の目的である土地名義変更先の法務局にいくべきか頭を悩ませております。
土地名義変更の際に、譲り受けた預金の申請もしないといけないのかということも含めてですが。

977:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 11:17:54.81 C9gcinV0.net
>>976
そのレベルの知識では他の人も言っているように税理士に相談すべき
税理士に払う金が惜しいなら税理士会や役所などの税理士の無料相談へ行って
相続手続全般についてざっと教えてもらうことだ

978:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 18:49:54.72 VplaCNt7.net
町の税理士なら話を聞きとって申告が必要かどうかを判断するだけならば5万ぐらいでやってくれるよ。
土地の評価といってもいろいろあるしなあ。

979:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 19:57:59.68 3np9hvV7.net
>>976
司法書士行けばいろいろ相談のってくれるから。
司法書士でいいと思うよ

980:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 20:16:15.76 rnQ10xuU.net
司法書士は登記の専門家
財産の相続税評価はできないし、相続税の計算もできないし、
そもそも税務の相談に応じることもできない

981:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 21:16:29.00 cXs3L73b.net
>>980
相続の流れをちゃんと理解してるのは司法書士。
で申告必要だろうとだいたいわかると、税理士にまわすからさ。
むしろ税理士は分割協議書の代書しちゃまずいんだぞ。

982:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 21:29:08.36 VplaCNt7.net
もちろん、登記から何から任せますって人は司法書士であらかたを聞くのがベストなんだけどさ。
>>976はお金を払いたくない、自分で登記すると言っているからなあ。
司法書士だって登記して初めてナンボなので、司法書士にとってはあまり良い客ではないんだよな。
976は登記は自分で何とかする、基礎控除を超えるかどうかの判定をしたい、とのことだから…。

現実の士業事務所じゃ、相談だけなら無料なんでしょ?って輩が多くてなあ。
できるだけこうやってネットで情報仕入れてがんばってほしいわw

983:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 21:32:08.01 cXs3L73b.net
登記自分でやるのはむりだってw

984:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 21:35:10.56 KOJSGv3X.net
金融所得課税の一体化について教えてください
国債の中途売却した時の譲渡損益が配当所得と損益通算されますが
満期償還時の償還差益も譲渡所得として通算の対象となりますか?

985:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/10 23:21:28.07 C9gcinV0.net
>>981
それは流れが逆だ
税理士に相談してから登記業務を司法書士に回す
遺産分割によっては大きく税額が変わることもあるがが司法書士はそんなことお構いなしだ
遺産分割そのものでもめているなら弁護士の出番だ

986:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/11 09:27:34.58 2bpOtLSM.net
もめてもいないし自分でやるって言ってんだから、法務局一択だろ
書類の書き方なんか聞けば丁寧に教えてくれるよ

987:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/11 11:44:31.52 yQYELSRX.net
>>986
相続登記するために法務局には行かなければならないが
登記申請書を書けばそれで終わりいいというものではない
相続人全員と出生からの連続した被相続人戸籍謄本が必要だし、
法定相続人が複数いれば遺産分割協議書を作成し、全員の実印押印と
印鑑証明書も必要だ
他の名義変更する財産についても同様だ(金融機関は独自様式あり)

限定承認でない限り相続は被相続人のすべての財産債務を継承する
被相続人の死亡保険金などみなし相続財産もあるから注意を要する
絶対に相続税がかからないという自信があればそれでいいが、
少しでも不安があるなら税理士に相談した方が無難

988:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/11 12:02:13.07 kr0XYvZh.net
司法書士って土地名義書き換えで糊口をしのぐ底辺職なんでしょ?

989:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/11 12:09:31.64 0jz1OaQW.net
まぁそんなに資産を持ってない人は、永遠にお世話にならない職業だよね

990:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/11 14:56:06.56 ZEYP5skH.net
>>985
税理士ウザイんだもん。
税額でないの確実なのに、無駄なシミュレーションして金とったりする。
遺産分割でもめないことが一番大事なのに、めちゃくちゃにしたりするし。
知ったかぶり民法を聞いてて痛々しい

991:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/11 19:32:15.48 AAjzXRc7.net
法務局に行って路線価から土地価格を算定してもらい、それが相続税非課税額なら単なる名義変更で収まるんじゃないだろうな。
仮に課税対象額だったとしてもそれは嫌でも支払わないといけないんだし。

992:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/11 20:38:55.85 ia14rIKe.net
>法務局に行って路線価から土地価格を算定してもらい
法務局がそんなことするわけないだろw

まともな司法書士なら、相続税の申告が必要ありそうなら税理士を紹介するし、
まともな税理士なら、相続税の申告が必要なさそうなら司法書士を紹介してそれ以上関わらない。

税理士に相談するか、司法書士に相談するかの問題じゃなくて、まともな人に相談するかどうかの問題。

993:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/11 23:40:55.07 UDfqx5q2.net
どなたか教えて下さい
資産額が2000満超の法人が資本金が1000万未満というのはありえますか?

994:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/12 00:00:05.68 qh6RAyQ0.net
>>990
それは税理士どうこうよりもその人の人間性に問題があるんでは・・・
>>993
普通にある

995:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/12 00:19:12.52 5y9Bw98q.net
次スレ立てようず

996:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/12 12:55:57.43 Nd0Y1jQ0.net
質問です。お願い致します。

厚生年金3号の専業主婦がいるとします。
130万円の壁というものがあると思うのですが、
もし、不動産賃貸の収入があるとした場合、
130万円いくかどうかの判定の基準は
「不動産収入」の額なのでしょうか?
それとも必要経費などを差っ引いた「不動産所得」の額での判断になるのでしょうか?

ご教示ください。

997:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/12 13:29:53.55 Ya4lWILX.net
>>987
そんなの法務局の指示通りにやればいいだけだろ
税金出ないなら税理士の出番なんかないよ
やってる暇がないなら司法書士に頼めばいい
それでもある程度の書類は自分で揃えなきゃならないから丸投げってわけにはいかないけど

998:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/12 13:46:22.30 in/X3ZEi.net
相続税の心配がないのに税理士に相談しろとは誰も言ってないのになんでそんなに必死なの?
あんたが税理士が嫌いなのは勝手だけどさ

999:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/12 16:13:24.99 Ya4lWILX.net
>>998
いや俺、税理士だけど
>相続税の心配がないのに税理士に相談しろとは誰も言ってないのに
質問者は分割は問題ないし税金も出ないって言ってるのに>>986がそう言ってるから

1000:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
16/02/12 18:33:57.75 qh6RAyQ0.net
次スレ
スレリンク(tax板)

1001:1001
Over 1000 Thread.net
このスレッドは1000を超えました。
もう書けないので、新しいスレッドを立ててくださいです。。。

1002:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
20/11/17 10:20:27.19
おしまい


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