★★一般人用 質問スレ part65★★at TAX
★★一般人用 質問スレ part65★★ - 暇つぶし2ch388:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/16 15:00:58 nTeJFPG9
>>387 決算書の簿価というのは、どういう意味でしょうか?

389:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/16 17:11:03 nTeJFPG9
>>388 木造モルタルの耐用年数20年ですが、もう50年経ってます。この場合、
残存耐用年数は =20×0.2=4年
建物の償却率の表から、償却率は0.25。
?(500-1)×0.25=999.75
?(4000-1)×0.25=124.75
合計して ?+?=1124.5万
で良いのでしょうか???

390:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/16 20:12:35 CQ1ujs+w
>>389
非事業用資産の場合の償却計算はいわゆる旧定額法でまた耐用年数は
1.5倍でやる。

木造モルタルってことなので、最初の500万は全額償却されてしまっているね。
5%は残すので簿価25万が原価。結局概算原価と変わらない。

30年前の4000万は「賃貸するため」ってことだったので、不動産所得の申告してるでしょ?
その決算書の期末簿価を見る。

391:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/16 20:47:22 nTeJFPG9
>>390 不動産所得の申告というのは、賃貸向けの改築をした年に生じた賃貸所得の、という事でしょうか?

392:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/16 20:56:46 CQ1ujs+w
>>391
今は賃貸してないの?
平成21年の決算書のですよ。

393:フリーター
10/03/16 22:38:07 4MmdxhRR
いまバイトしている飲食店の店主が面倒だからと源泉徴収をしていません。
これは税務署に電話をしたら調査に来てくれますか?

状況ですが、開業から3年で年商4000万。アルバイトは主に6人ほどで
そのうち半数は昼間の仕事で200万程の稼ぎを得ています。

このようなケースで①調査に来てくれるのか否か?②もし来たとしたら、
店主にどのような形で課税されて、そして今まで所得税や住民税の支払いを
逃れてきたアルバイトには何らかのペナルティーが生じるのでしょうか?
乙欄の高い税金とか不納付加算税という罰金はかからないのですか?

それとも「知らなかった」としらを切れば今後は適切に納付することで、
過去の未納はお咎めなしとなるのでしょうか?

自分は大学生の時に租税法を専攻していて、こういうのは嫌だから、
源泉徴収されていない源泉徴収票をもらって確定申告をして1万5千円
ぽっちではありますが納税しました。店主や他の連中が笑いながら
「知りませんでしたでOK」とかほざいているのが許せません!

394:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/16 23:21:54 KPsKpmsX
知らなかったでお咎めなしじゃ、税務署いらねぇんだよ。
調査に来て欲しいなら、オーナーが脱税してるからって電話でもしろ。
開業3年だろ、ほっておいてもそろそろ調査くるよ。
どうせ税理士にもかかってないんだろうから、経理も適当だろうし
従業員ともども課税されて悶絶しろ。



395:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/16 23:52:51 ws21kFsS
>>393
給料は月額幾らくらいだ?

396:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 00:00:43 jVHh7qXo
伯母が向こう10年は使うつもりのないお金を
自分達三姉妹家族にそれぞれ400万円ずつ無利子で貸してくれると言います
10年後にそれぞれが毎月3万ずつでも返してくれればいい
もし全額返済前に伯母が亡くなったり、10年以内に亡くなったら
残金あるいは400万円はそのまま返さなくていい、と言います
伯母にも息子さんが2人いますが、そちらには了承済みだそうです
ですが主人は後々息子さんたちと揉めないかと心配しています
伯母は念のため一応その旨を記載した念書(借用書でしょうか?)は作っておきたいと言っています
1 まずそういう貸し借りは可能なのか、どのような手続きをすればいいのか
2 そういった書類はどこで作成してもらえばいいのか教えてください
伯母は遺言みたいなものだから信託銀行で頼めばいいのでは?といっているのですが
借用書なら税理士さんにお願いするのでは…と思うのですが、信託銀行で引き受けてもらえるのでしょうか?

397:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 09:58:08 IU8LtcuM
>>932 現在も賃貸中です。
なかなか当方の無能さでまとまとまった理解ができておりませんが。。
仮に減価償却が取得費用等の5%とする方法だと(不動産総評価は7000万)、譲渡所得税+住民税は、
譲渡割合5割なら、
(7000-((500+4000)×0.05)×(0.15+0.05)×0.5=677.5万。
譲渡割合一割なら、
(7000-((500+4000)×0.05)×(0.15+0.05)×0.1=135.5万。
上記の概算であっていますでしょうか?

398:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 10:01:05 IU8LtcuM
上記>>397は、>>392へのレスです。失礼しました。

399:フリーター
10/03/17 11:52:35 +vrwkMSM
>>394
経理は適当だと思います。少し見たらかなり変でした。
「嫁がしたからさっぱりだよ、イヒヒ」と笑っていました。
>>395
給料はメインで入ってる人間だと12万前後~7,8万までです。
年収120万なら住民税だけで12万脱税してますよね。
これって3年間遡って36万も取られるんですか!?
もう辞めてしまったバイトの源泉徴収の税金は税務署が
本人に連絡して督促しに行ったりするんでしょうか?

400:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 14:43:12 droCUm1v
>>397
じゃあ、>>382 までさかのぼって説明するね。土地の原価の件には一切触れてないので、
建物だけで考える。ちょっと途中で私も変なこと書いてたのでそれも訂正する。

50年前(1960(昭和35)年)の改築費 500万は非事業用木造モルタルなので償却率 0.034
累積の償却額は 500万×0.9×0.034×50年 となるけど、要するに全額償却終わった状態なので、
5% だけ残ってることになる。475万が償却費で 25万が原価である取得費ってことになる。

30年前(1980(昭和55)年)の改築費 4000万は、賃貸用ってことなので、償却費は、これまでの
不動産所得の計算上計上してきた償却費の累計額ってことになる。
賃貸といっても用途によって耐用年数が違う。ただし最大でも事務所用等で22年なので、
通常の償却は既に終わっていて、後は均等償却してるはずだ。つまりこっちは上記の計算とは
違い、おばあさんの不動産所得の決算書見ないとなんともいえないわけ。

ここまでOK? >>390 で、「結局概算原価と変わらない」って書いたのは間違い。概算原価は、
譲渡価格の5% なので。

401:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 14:51:17 droCUm1v
で、>>389 はまるっきりおかしい。
残存耐用年数って書いてるところの話は、あなたが祖母から譲渡された資産を
今後償却していく時の話でしょ。

譲渡所得の計算で計上できる「取得費」は建物の場合
「建築代金等」-累積の減価償却費相当額

なので、最初の500万は 25万で決めうち、
後の4000万は、不動産所得の償却の計算書に書いてある期末簿価。

ここまでOK?

で、最後に >>397 で、「不動産総評価は 7,000万」って書いてあるけど、
50年前の木造モルタルがこんな価値があるはずないね。土地も込みで考えてるのかな?
冒頭に書いたとおり、土地の資料は提示されてないので、土地の件はまだ何も触れてない。

ただ、>>382 の話の前提で、「祖母が孫に同居の為に、自宅の土地と建物を半分譲渡予定です。」
ってあるけど、これは何のため?一緒に住むのに別に不動産を譲渡してもらう必要はないでしょ?
祖母の物件に孫が住んだってまったくかまわないんだよ。

何かまだ前提として書いてない意図、前提条件があるんじゃない?

402:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 21:53:16 IU8LtcuM
>>401 大変詳しく解説頂き感謝します。
7000万は土地の6800万と家の200万の最近不動産屋さんに出して貰った売買価格です。
孫が同居で譲渡売買するのは、資金援助の意図もあり、介護のつもりもあります。
祖父も健在ですが、不動産は祖母の財産です。

403:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 23:25:55 bSkUmfoo
確定申告で扶養家族一人いれるのわすれました。

更生の請求書の提出で大丈夫ですか?
ちなみに調査とかありますか?

404:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 23:35:54 9+ryZFif
>>399
税務署にもノルマがあるから、貴社を管轄する税務署の担当官がそれがクリアできていなければ
調査に来てくれるだろうし、クリアしていたら後回しにして来年度以降の「ネタ」にするかもね。


405:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/17 23:41:04 MW1Wqie/
ご質問させて下さい。

月収35万+交通費2万

で、手取りが30万弱なんです。
しかも市民税とかは自分で支払う。

そもそも市民税とかは会社で払って
月々で引かれるものではないんでしょうか?

なんかかなり損している感があるんですが。。。

406:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 00:48:46 Gb2hGaFb
>>405
>市民税とかは会社で払って
会社が払うか自分で払うかは、会社によって違うのだが、
負担するのは、従業員なので、損得の問題ではないです。

会社が払う場合は、あなたも書いている通り、
給与から天引きされますので。


407:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 01:14:23 A3Zyhp4S
>>405
>月収35万+交通費2万
>で、手取りが30万弱なんです。
自分の給料明細を見るとよいのでは。
初年度の場合、天引きされるのは、社会保険料、所得税です。
社会保険料としては、厚生年金保険料本人負担8%ぐらい、
健康保険料本人負担2、3%~5%ぐらい等があります。
(健康保険保険料は、組合健保だと、健保組合ごとに異なります。
また、年齢が40歳未満か、40歳以上かでも、異なります。)
社会保険料は、給料+交通費(非課税)がベースになります。
(厳密には、標準報酬月額による。)
32万x(8%+5%)=4.16万
所得税も扶養親族等がいない場合で、1.2万ぐらい。
天引き額を考えれば、そんなものでは。
>しかも市民税とかは自分で支払う。
>そもそも市民税とかは会社で払って
>月々で引かれるものではないんでしょうか?
所得税はその年の給料に基づいて天引きされますが、
住民税(市民税・県民税)は前年の所得により算出され、
翌年徴収されます。
あなたが、今、納めている住民税は、あなたの一昨年(1月~12月)の
所得に対する住民税です。
あなたの昨年の所得に対する住民税は、今年6月に算出され、
会社に通知され、今年6月から来年5月の12回払いで、
天引きされるはずです。

408:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 08:52:45 YY5eJmiH
質問させてください。
支払調書の支払者の欄に給与支払者である本社の住所ではなく、
支所の住所と名称を書いて出して交付してしまいました。
税務署提出分を本社に送って合計表に書いてもらうけど、訂正が必要?
訂正がいる場合、22年の1月以降のものだからまだ間に合いますか?

409:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 08:59:05 uWH/svqE
>>402
土地 6800 万 - 原価(実際購入原価あるいは、概算5%) = 6,460万 (5%原価だとして)
建物 200万 - (4000万 + 500万) ×5% = △ 25万
譲渡所得 6,435万だね。

でもここで譲渡の所得税払うのは得策じゃないと思うな。50%移転だとしても640万だよ。

同居で介護することと、不動産移転は別に考えた方がいいんじゃない?
死因贈与契約を結んで仮登記もしてその物件をあなたが取得することを担保した上で、
同居して面倒見るじゃ駄目なの?

410:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 08:59:49 uWH/svqE
>>403
更正請求でOK。扶養の是正だけなら、別に調査なんてこない。

411:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 09:43:05 62jz85Lr
不動産を親から子に贈与する予定なんですが登録免許税を減らすため、以下の行為をした場合について教えてください

一旦親子で売買契約を交わし、その後未収入金を贈与する形にした場合

もともと登録免許税の売買原因にはならない

譲渡所得税や贈与税等の他のリスクはあるが問題なくできる


412:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 09:50:24 uWH/svqE
>>411
所有権移転の登録免許税は相続の場合が安いだけでその他は同じだろ。


413:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 14:00:05 NdWrzJwX
>>409 本当に有難うございます。

賃貸改修4000万の償却については各年決算を未確認で情報不足です(見当としては賃料収入200万前後、費用で50万前後と言った所です)が、この事による誤差もそれ程大きくなさそうですね。
少なくとも現状の5割移行の計画では、税金の割高感がありそうです。1割程度が無難な感じです。仰る形含め、再検討しようと思います。
自分だけでは計算できなかったので、大変助かりました。

414:フリーター
10/03/18 16:33:56 FOuaeUGX
>>404
フリーターから見れば大きな額ですが、税務署から見れば20万や30万は
たいした金額ではないかもしれませんね。そのように扱われては残念です。
ここでのノルマって所得税ですかね?住民税は地方税ですからね・・・。

ところで、先に質問したどのくらいの税金になるかご存知の方いませんか?
実際に税務署に取られた方とかでも構わないので実情が知りたいです。
例えば小さな飲食店とかでも厳しく追徴されるのでしょうか?

415:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 16:40:35 7yKhPEh1
質問です。
副業で取引先より月平均500万ほど手渡し現金でもらってます。
この場合私の個人口座に毎月自分で、入金していたら
税務署の調査ってあるでしょうか?
ちなみに取引先は脱税してますが、すべてわたしとのやり取りは現金での
手渡しのみなりますので、先方からの調査でわたしとのマネーフローの
証拠はありません。

もし税務署の調査があるようでしたら、タンス貯金以外にお金を貯金できる
方法ってありますでしょうか?

416:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 16:45:03 uWH/svqE
>>414
私怨を晴らすための質問はヤメレ。

従業員側の所得税は、>>393 のケースなら、
乙欄課税で取られる。税務署が直接取るのは事業主から。
またペナルティとしての不納付加算と延滞も取る。
本税分は、その後事業主があなた方から取ることになるけど、
そんな事業主なら加算税等もおっつけてくるかもね。

417:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 16:53:12 uWH/svqE
>>415
脱税関係の質問はヤメレ。

>>1 参照。

418:415
10/03/18 17:01:14 7yKhPEh1
>>417
すいません。スレ違いだと承知で質問してしまいました。
脱税は犯罪ですから、助言をくれるような人なんてここにはいないですよね


話を脱税から代えてます。仮にタンス貯金(こつこつ貯めた)が
1000万あった場合、そのお金を銀行の自分名義の個人口座に振り込んだ
場合、税務署の反応はどうなりますか?

419:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 17:08:15 uWH/svqE
>>418
税務署は別に全ての納税者の預金の動きをチェックしてるわけでは無い。
だけどなんかのきっかけでそういう事実をつかんで、課税できると考えたら
「このお金なんだ?」ってことになるよね。

420:415
10/03/18 17:20:22 7yKhPEh1
>>419
レスありがとうございます。
「このお金なんだ?」
⇒『こつこつためました』でとおらないでしょうね

自分としては申告してもいいのですが、先方にも迷惑かかるし、
副業について会社にも知られたくないので今の現状に陥ってます。


421:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 17:29:42 Gb2hGaFb
>>420
その金額は、副業というより、本業みたいなかんじですね。

422:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 17:44:10 GFdnZ0N5
私道に路線価がついている場合公道として通常通り扱うのがよいのでしょうか?
この私道は不特定多数が利用します。

423:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 17:46:34 uWH/svqE
>>420
その金額じゃ通らないよ。年間6000万のコツコツってなんだよ。

424:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 18:07:04 Xa5ttvAW
>>422
不特定多数の者が利用=不特定多数の者の通行に利用されている
ならば、私道としては評価しなくてもいいのではないでしょうか。

425:403
10/03/18 19:59:37 99QEB9co
>>410
ありがとうございます。
早速作成して提出してきます!

426:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 21:12:01 djhOKJzG
>>420
副業って、愛人手当かw

427:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 22:06:34 GFdnZ0N5
>>422
私道は他人のものです。そこに隣接しています。

428:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 22:43:40 4+RyKnvu
こないだの2月末に冗談半分で所得3億8500万円って確定申告したら
1億7800万円の納税督促状が来た。オレはいったいどうすればいい?

429:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/18 23:17:12 4FGkPecB
税務署にあやまりにいけばいいだけだろ。
人に聞かんとそんなこともわからんのか。

430:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 00:36:36 8YO5vr9N
教えてください。
5年以上無職で、準ヒキコモリです。誰かの扶養家族にもなっていません。
こんど、あるところで去年の「住民税の課税証明」なるものが必要になったのですが、
私のような者でも問題なく発行していただけるのでしょうか?

↓私の状態↓
私は何年も収入がなく、もちろん住民税も払っていません。
ただ、無職無収入である旨の申告もしていないので、何年も、こちらからも税務関係機関からも、互いに
放置しあってる関係なのです。
国民年金の請求は来ており、少しずつ払っています。
国民健康保険は、たぶん最低基準の金額を払っています。毎月三千円くらいで、年の半分はなぜか
「おまえは稼ぎもないみたいだから残りの半年は引き落とさないよ」と通知が来て、六ヶ月だけ払っています。


こんな人間ですが、どうなんでしょうか?

431:430
10/03/19 00:41:47 8YO5vr9N
>>430ですが、無職になった当初に一度は、無収入であることを申告をしていると思います。
国民健康保険料が安いというのはそのせいかもしれません。

よろしくお願いします。

432:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 00:54:33 i6yHhUpU
>>431
収入がないなら課税されてないから非課税証明書しかもらえないね。

433:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 02:16:36 p/v2WPIL
>>432
そんなことはない。
課税証明書を請求すれば、課税証明書(所得0円、住民税額0円)が発行される。
>>430
>こんど、あるところで去年の「住民税の課税証明」なるものが必要になったのですが、
課税証明書だとすると、今、発行されるのは、
平成21年度の課税証明書(平成20年の所得、住民税額について、
記載されたもの)です。
(平成22年度の課税証明書(平成21年の所得、住民税額について、
記載されたもの)は、6月にならないと、発行されません。)
平成21年度の課税証明書(平成20年の所得、住民税額について、
記載されたもの)が必要ならば、平成20年の所得について、
住民税の申告が必要です。
(本来は、昨年の2~3月に行うべきものですが、今からでもできます。)


434:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 03:01:22 8YO5vr9N
>>433
レスありがとうございます。
必要なのは、生成21年度の分なので明日にでも行ってこられそうです。
しかし心配なんですが、証明を請求した場合、私のような、これまで申告していなかった人間は
叱られたりするのでしょうか?何かペナルティがあるとか、「じゃ、今から○年前の分も申告してよ」と
言われて区役所から税務署に行かされたり、晒し者になったりしないでしょうか?

435:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 03:17:33 p/v2WPIL
>>434
心配はいりません。
収入がない場合、税務署での確定申告や市役所での住民税申告の義務は
ありません。
(所得税が発生する場合(少なくとも年収103万以上)に
確定申告の義務があり、住民税が発生する場合(市町村によりますが、
少なくとも年収93万~100万以上)で、確定申告しない場合に、
住民税申告の義務があるだけです。)
なお、収入がなくても、住民税申告をしないと所得不明者になって、
国保保険料が最安にならない市町村もあるので、あなたの市町村は
親切な方だと思います。
確定申告の対象ではないので、税務署に行けというのはありえませんが、
去年の所得0円についても、住民税申告を求められるぐらいはあるかも。
その場合は、申告すればよいだけです。
市町村によっては、所得0円で、どうやって生活しているかを書く欄が
あるので、記入を求められるかもしれません。

436:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 03:20:55 8YO5vr9N
>>435
教えてくれて本当にどうもありがとうございました。
安心しました。
どうもありがとうございました。

437:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 04:27:49 H0aSqT+u
67才の親のことです。年金収入しかなく、健康保険などは安くなってます。
株に投資して儲かってるとの事です。たぶん特定口座というので、
申告の必要はないと証券会社に言われました。勝手に納税されるそうです。
この場合、株での利益が何円以上とかになると、他の健康保険料の減免が無くなったり、
年金からの税金?が増加したりするのでしょうか?

438:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 09:10:52 +AChmA0i
青色申告をする者です。(期限後申告です。)
土地を購入し、その土地に家を建てました。
一部を事務所として使います。
土地と建物の代金は全額、現金で去年支払いました。
土地は登記しましたが、建物の登記をまだしていません。
この場合、建物を21年分の固定資産として計上できるのでしょうか?

439:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 11:47:40 xtfTtcWQ
未払金90万円を-手形決済にして、利子10万ついて100万を10回払いになった場合
の仕訳のしかたはどうしたら良いのでしょうか?

440:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 12:12:14 WjAOWPVC
>>439
未払金90 / 支払手形 100
支払利息10

決算時に繰延をするなら適切な額で
前払費用/支払利息

441:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 15:32:09 5/nkE5Jg
ファンド経由の自社株売却益は、売上計上ですか?それとも資本計上ですか?
前提として証券会社がファンドに出資していることにします


442:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 18:24:34 mykBiyoO
遺産分割で、3人の子が相続人です。
均等分割としましたが、内1人は不動産とし他2人は同居しないので動産とし、もらい過ぎ(不動産)の1人が債務を負うとし、分割払いの予定でした。
この債務を、金銭で弁済しても、それが困難で不動産等で代物弁済しても、非課税でしょうか?

443:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 18:48:09 CYjbqM5c
中小企業ですが調査が入って税務署の人の指摘に従って洗い直したら数十万の過納税がわかりました。
当然決算が間違っていたわけだから修正申告したいのですが相手側が強硬になってゴネ出しました。
やっぱり還付が発生するような修正は受け付けないものですか?

444:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 18:55:34 BjYERIFE
>>443
還付の場合は、「更正の請求」という手続きになりますが、
提出すれば、受付はしてくれます。

その後還付になるかどうかは、内容次第。
還付されないにしても、その理由は明示されるはずです。


445:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 19:07:54 CYjbqM5c
ありがとう

446:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/19 23:48:42 mykBiyoO
>>442 相続税は課税されません。
よろしくお願いします。

447:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 00:15:22 gXGOomkP
>>446
この間から書き込みしている人? なーーんか必死だけど。

代償分割は遺産分割の一つの方法だけど、遺産分割協議書にはどのような文言でこれを表しているのかな。
通常は代償財産について具体的に、財産の種類、金額、財産の交付時期とか書くのだけれど。
もしそうでなければ遺産分割協議自体が不成立じゃないのかな。



448:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 01:49:42 p7jXWBnu
源泉徴収と所得税についての質問です。

現在、フリーランスの仕事とアルバイトを両方やっているのですが、
フリーランスでの源泉徴収とアルバイトの給料から引かれる所得税は同じものなのですか?
確定申告で所得税も(申請によっては)戻る可能性もあるものなのでしょうか?

449:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 02:38:02 rNRiLQc/
>>448
>確定申告で所得税も(申請によっては)戻る可能性もあるものなのでしょうか?
戻るかもしれないし、不足分を納税することになるかもしれない。
考え方としては、フリーランスの所得とアルバイトの所得を足して、
そこから所得控除(基礎控除38万、社会保険料控除(年金国保保険料等
全額)等)を引きます。(課税所得といいます。)
課税所得に応じて決まる税率により、所得税=課税所得x税率ー税額控除
これが、あなたの納めるべき所得税額です。
フリーランスでの源泉徴収とアルバイトの給料から引かれる所得税を
足した額が、あなたが既に納めた税額です。
比較して、納め過ぎならば、納め過ぎた分が還付されます。
不足していれば、納税します。

フリーランスが報酬の支払調書だと思われるので、事業所得として、
事業所得=フリーランスの収入(額面)-必要経費
アルバイトが給与所得の源泉徴収票だと思われるので、給与所得として、
給与所得=アルバイトの給料(額面)-給与所得控除65万~

No.2260 所得税の税率
URLリンク(www.nta.go.jp)

No.1410 給与所得控除
URLリンク(www.nta.go.jp)


450:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 02:51:33 rNRiLQc/
>>437
>この場合、株での利益が何円以上とかになると、他の健康保険料の減免が無くなったり、
>年金からの税金?が増加したりするのでしょうか?
特定口座、源泉徴収ありで確定申告をしない場合、所得税住民税が
源泉徴収されて、それで完結しています。
国保保険料に影響しないだけでなく、国保保険料の平等割(世帯割)や
均等割の減額、住民税均等割の賦課基準、扶養控除の所得基準、
高額療養費給付や介護サービスその他の所得基準や住民税非課税の判定、
住民税額基準にも一切、影響しません。

451:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 08:58:49 xbqub3+7
>>448
どっちも所得税の源泉徴収。
所得が違うので控除の仕方は違うけど。

452:448
10/03/20 10:23:22 p7jXWBnu
>>449
>>451

ありがとうございます。

453:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 11:35:53 BQZrrB8x
>>447
>>446
>この間から書き込みしている人?
えーと、自分は初めてです。

>通常は代償財産について具体的に、財産の種類、金額、財産の交付時期とか書くのだけれど。

金銭での弁済を優先の予定とし金額明記し、支払い時期は、不動産取得した者が一年で払えればそうし、無理なら不動産での弁済とするという内容なんです。

454:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 15:49:38 gXGOomkP
>>453
異論つーーか答えに全く自信はないが(だったら答えるな(^-^;)・・・

弁済する不動産が今回相続した不動産であれば課税はないのかな、と。
弁済する不動産が他の相続人が以前から所有していた不動産だとすると譲渡所得の問題が出てくる鴨。

代償分割は代償金の支払い能力があるかどうかを冷静に判断しなくてはアカンという例ですね。

455:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 16:52:24 BQZrrB8x
>>454
どうもコメント頂きありがとうございます。あくまで遺産の不動産での話しです。すると、何れの場合も非課税ですね。

他の観点のご意見も含め、何かございましたら、おねがいします。

456:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 19:11:08 xbqub3+7
今回相続した不動産を渡す場合でも、代物弁済なり通常の譲渡なりで、
ごく当たり前の譲渡所得を構成するんじゃないの?売買価格は時価で、
相続税の課税額だとしても、原価はそれとは全く関係ないでしょ。
原価がなけりゃ普通に譲渡所得でるんじゃないかと私は思う。

何も調べないで書いてるけど。

457:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 21:58:01 BQZrrB8x
>>456
> 売買価格は時価で、相続税の課税額だとしても、
> 原価はそれとは全く関係ないでしょ。
> 原価がなけりゃ
ここいらのところの意味を解説して貰えると良いんですけど。

458:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/20 22:11:07 xbqub3+7
>>457

譲渡所得=売買価格(代物弁済の場合は消滅する債務の額)-譲渡した不動産の原価。

つまり例えば1000万の相続税評価額がある不動産を1000万円の現金の代わりに
渡したとして、売買価格は1000万になるが、それは原価が1000万であるってことには
ならない。原価がいくらであるかは、被相続人の取得した時点の原価が引き継がれるので、
それが例えば100万なら900万の譲渡所得があるってこになる。(相続税を払っていて
一定の場合はその相続税等も原価を構成)

459:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 04:01:20 28/HS95V
>>458
どうも説明いただいてありがとうございます。
課税の場合の譲渡所得の出し方は分かってきました。
ただ、相続の債務を現金で払う場合と不動産で再分配?する場合とで、なぜ、所得と見なされなかったり見なされたりするのかが、まだ分からない感じがあります。

460:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 09:19:58 +Dl/of0K
>>459
相続税と所得税は違う税金だからだね。
相続税は相続時点の価値に対して課税。
所得税は差益(この場合不動産の含み益)に対して課税するものだから。

461:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 13:32:50 28/HS95V
>>460 そうしますと、相続の代償金なら現時点での価格だから差益が無いと見なし所得税課税がかからない。
相続での債務を不動産で払う場合は、被相続人の取得額からの差益を考えるから、時価が増大している為に課税されるという事ですね?
ただ、遺産分割とその代償では所得はない扱いなのに、同一の分割の一部手順(不動産での債務補填)にだけ所得ありとして課税されたら、不自然だなという感じがあります。

462:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 13:41:20 28/HS95V
>>461 補足として、手順の一部といったのは、この遺産分割では、債務を払い終えて初めて、不動産を主に取得する者の名義の移転登記もするからです。

463:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 14:37:10 H46c91oI
>>461
まず、前提としてだが、税理士が絡んで分割協議をする場合には、不動産で代償分割(代物分割)するような
下手は打たない。弁護士や司法書士が主導でやっちゃうとありえるかも。

例えば相続直前に不動産を1000万で売却したとして、売買益が 900万なら普通にその900万に所得税が課税される。
1000万が手付かずで残っていたとして、1000万円は相続財産を構成する。

これが不動産のままだったとしても不動産 1000万円は相続財産を構成し、(所得税等の債務はあるが)
相続人が 1000万円で売却したとしても 売買益 900万円には普通に所得税は課税される。

今回の件は、たまたま代償分割ということで、不動産の権利移転が、相続人間で行われてしまうので、
なんか損だなと思ってしまうのかもしれないけど、基本は上記のような枠組みで相続税と所得税は別に
課税されるわけ。

※このようなパターンの代物分割の場合に譲渡の側でなんらかの配慮が行われるのかどうかは
まだ調べてないが。

464:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 17:59:09 28/HS95V
>>463
長々と煩わしい内容になり、すみません。
恐らく、不動産所有者である被相続人の生前だろうが死亡後 相続開始以降だろうが、相続での無条件の分割取得以外は、未登記であり未分割遺産の分割と言っても通用せず、不動産の所有権移転があれば、取得額からの差益分は所得となる、という意味でしょうか。
とすると、まず、この所得の発生は、相続人内でのものなので共有になると思いますが、未分割なので、その所得は被相続人と代償をする不動産取得予定者との間で生じたという事でしょうか?

465:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 18:41:53 28/HS95V
よく分かってない感じがします。<自分
協議書がまとまったとはいえ、債務とした分の支払いがあるまでは未登記なので、不動産の名義は被相続人のままです。
未分割の不動産なら、代償が金銭で整わなかった場合の方法として定めた分割通りにするという事で、その意味ではこの部分は代償ではなく、ただの不動産の遺産分割なではないのかという感覚なんです。これに課税されるという考えに、どうも感覚的に追いつけません。

466:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 20:09:18 +Dl/of0K
>>465
相続登記しないままになってるわけ?
それで結局当初の分割協議書で代償分割扱いにしていた不動産の
所有権移転の原因も相続でやるなら、それは相続扱いになるだろうね。
相続税の申告が先行してないことが前提だけど。その場合
分割協議書の再作成することにするんじゃない?

467:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 22:18:56 28/HS95V
>>466
>相続登記しないままになってるわけ?
はい。>>462

>それは相続扱いになるだろうね。
やはりそうでしたか。

>相続税の申告が先行してないことが前提
>その場合、分割協議書の再作成すること
>にするんじゃない?
いえ、相続税はかかりません。
また動産の分割は先に済む事になります。
当時者間で代償を金銭と不動産のどちらとしたかについて確認書を作る形です。
協議書の再作成は要るでしょうか。

468:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/21 22:35:08 +Dl/of0K
>>467
協議書再作成しない場合に、その不動産の分の登記が
どうなるのか司法書士さんに確認してみて。

469:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/22 00:38:51 noQ/r/lI
相続による登記の為には、遺産分割協議書として整えるべきではないかという事ですね。

470:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/22 00:42:50 2DHh/OHj
>>469
というか、そうじゃなきゃ登記原因が相続にならないんじゃないかと。

471:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/22 18:51:33 1I9Rh3ah
転勤に伴う交通費について質問させてください。

自宅が赤羽にあります。
会社が新宿で、赤羽~新宿のJR(埼京線)の定期代(6か月分)を会社から支給されていますが、
プライベートで渋谷方面にも行くので、差額は自腹で赤羽~目黒(埼京線・山手線)までのJRの定期代を
購入しています。

先日、来月から勤務地が変更となり、赤羽~東京駅まで京浜東北線の定期に
変更する必要があるのですが、現在の定期が3か月ちょっと残っており
払い戻しをする必要があります。

その場合、払戻額が会社に申請している額と異なることになると思うのですが、
払戻証明に記載される金額は、自腹分を含んだ金額となります。

この場合、自腹分を含めて、会社に返納しなければいけないのでしょうか?
それとも、駅すぱあとで計算した払戻額で払い戻してもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします。

472:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/22 20:06:03 OQaYv/Ww
>>471
そんなのは税務と関係ないから会社に訊け

473:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/22 21:00:31 WtmaWtFb
>>471
会社の規則による。規則になければ経理の担当者の判断による。

474:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 13:43:12 jliWjvVY
600万円を手形で5年払いにする時(利子年6%)

600万×6%×5年で利息だけで180万と言う計算書が来たのですが、手形の場合
こう言う計算が一般的なのでしょうか?


475:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 14:01:01 4deHcaF7
利息年6%ってどこの高利貸しだよ

476:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 19:54:01 OpSeWG9P
質問お願いします。
2009年1年間の収入を計算したく、明細書を探したのですが、2月と6月と11月分しか見つからず。。
毎月父の個人会社から、月10万円の収入なので、単純に計算出来るだろうと思っていたのですが、3枚の明細書をよく見ると、住民税の金額が3枚とも違っていて(所得税は同じです)、税引き後の金額が異なっています。(住民税2月無し。6月2500円。11月2200円)
ちなみに、2008年の収入も月10万円でした。2008年8月迄、海外にいましたが、住民票はずっと日本の同じ所にあります。去年6月に市内で引越しましたが、住民票は移していません。
2009年一年間の税引き後の収入の計算の仕方、判る方教えて下さい。。

477:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 20:20:03 MItwWn4O
>>476
住民税は前年の所得に対するもの。
「税引き後の収入」の定義をはっきりさせないと何とも言えない。

478:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 20:57:54 OpSeWG9P
>>477
お返事ありがとうございます。
去年の収入というか、ここ数年は、収入月10万円と決まっているはずなのですが。。。違うのでしょうか?
税引き後の収入を知りたい理由が、アメリカで収入があり納税している夫が、私の分も合わせて申告する必要がある(アメリカにです)と会計士に言われたそうで、、。無知ですみません。どこまでの税引き後がありますか?
健康保険は親が支払ってくれていまして、明細書には、所得税と住民税の項目のみが引かれていて、差し引き支給額がのっています。私自身、住宅や土地、財産は持っていません。
お願いします。


479:53
10/03/23 21:12:38 VpKWX9Z5
とーちゃんに聞けよ。

480:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 21:15:30 VpKWX9Z5
あ。別スレの数字コテが残ってた。

481:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 22:18:45 uJI9w0JJ
源泉徴収票をもらえばいいんでね?

482:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 22:24:59 MItwWn4O
>>478
所得税は、当年の所得に当年課されるもので年末調整で精算されるので、
>>481 さんの言うとおり、源泉徴収票もらえば正確な年税額がわかる。
だが、源泉票には、住民税の情報は書いてない。
「税引後の年収」ってのが、総額-所得税-住民税だとして、住民税は
どの数字が必要なのか明確にならないと答えようが無い。

その年の所得に対して翌年課されるはずの住民税額なのか、
それとも、その年に徴収された額をそのまま使うのか、
あるいはその年度分として徴収される前年の所得に対する住民税額なのか。

なお >>476 で言うような、三枚の給与明細で、住民税の額がそれぞれ異なることは
不思議でもなんでもない。6月だけは、回数割りにした端数分が足されるから多いわけ。
2月が無い理由ははっきりしないが、特別徴収じゃなくて、普通徴収でお父さんが
払ってくれてたんじゃないの?

483:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 22:25:26 8pnfM83+
派遣会社が登録者に対して派遣先が決まった時にお祝い金20万円
払っているのですが、経理上は何費ですか。
すみませんが教えてください。



484:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 22:26:22 MItwWn4O
>>483
普通に考えれば、給与あるいは賞与。

485:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 22:29:16 8pnfM83+
登録者は派遣会社に所属しているわけではないのですが
関係ありますか。
すいません、分からないもので。

486:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 22:41:24 MItwWn4O
>>485
じゃあ登録者に派遣の報酬支出する時の処理と一緒じゃない。

487:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/23 22:50:43 8pnfM83+
ありがとうございます。

488:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 00:05:52 AgFLjZiw
>>479
>>482
お返事ありがとうございます。

>その年の所得に対して翌年課されるはず>の住民税額なのか、
>それとも、その年に徴収された額をその>まま使うのか、
>あるいはその年度分として徴収される前>年の所得に対する住民税額なのか。

前年も今年も翌年も、基本給が10万円なので、それに対する住民税は、月割りで変わるのは理解しましたが、年間の合計は同じになるはずではないのですか?

本当に無知ですみません。通常、税金を差し引きした所得とはどの数字を示すのでしょうか?
また、日本で差し引かれた税金をアメリカに申告する方法も有るそうなのですがその場合、どの税金の事を示すのでしょうか?

度々すみません。。

489:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 01:09:32 MshroBba
出金伝票についての初歩的な質問で申し訳ないのですが
一人で経理もしている個人事業主の場合
ハンコを押す場所は承認印と係印の2か所か
もしくは承認印だけでかまわないのでしょうか?

490:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 01:31:07 CZmc+34X
ハンコなんてイラネ
誰が誰を承認するんだよw

491:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 01:57:40 NA42jKYG
>>489
個人事業主で、すべてを自分で処理してる場合は、承認印のみでよい
と思います。
従業員がいる場合は、従業員が係印を押印し代表者が承認印を押印す
るのが良いと思います。

492:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 06:08:41 VhwnKfDE
>>488
あのね。税額ってのは、給与収入の額だけで決まるんじゃないの。
それから、あなたのご主人の申告上どういう数値を要求されてるのかとか、
あなたの実際の税額がいくらかなんていう具体的なものはここでそんな
漠然とした質問されても解決しようが無いわけ。どうしてもっていうなら、
ここ数年の源泉徴収票でもアップしてよ。

あなたのお父さんの会社の税理士か、あなたのご主人の会社にでも聞いてください。

493:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 06:34:43 VhwnKfDE
もうめんどくさいから判っている情報だけで計算するよ。

年間の給与収入が120万ぴったりで所得控除が基礎控除だけだとすると、
給与所得 120-65= 55万
所得税の課税所得 55万 - 38万 = 17万 所得税額 8,500円
住民税の課税所得 55万 - 33万 = 22万 住民税所得割 22,000円
均等割は 4,000円+α(自治体によって異なる)
住民税の明細は、特別徴収だってことなんでお父さんの会社で
受け取っているはず。源泉徴収票はお父さんの会社で作成する。

494:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 08:00:00 MshroBba
>>491
丁寧にご回答ありがとうございました。
助かります。

495:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 11:42:32 AgFLjZiw
>>492
>>493
計算して下さって、ありがとうございます。
今、父が調べているのですが。。

アメリカに申告する数字は、基本給額と支払った税金額で、支払った税金額が控除され、2重払いが避けられる様なのです。日本で確定申告をしてれば免除される人もいるそうで。
源泉徴収票と確定申告書のコピーを、あちらの会計士に出す人もいるそうですが、、確定申告はしていないと思うし、支払った税金額と漠然といわれても、私にはサッパリで。。

長々すみません。。

496:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 11:48:50 AgFLjZiw
>税額ってのは、給与収入の額だけで決まるんじゃないの。

何で決まるのでしょうか?
源泉徴収票から割り出せるのですか?
(いい大人が本当に無知で、、すみません)


497:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 11:51:20 kgH107aw
>>495
アメリカの税制での外国税額控除の仕組みは私は知らないけど、
その「支払った税金」ってのが何をさすかはっきりしないとどうしようもないんですよ。
給与所得者の所得税(国税)は年末調整でその年分として精算が付くので、その年税額そのものでいいだろうけど、
住民税は、前年の所得に対して当年賦課されて、しかも納付は年をまたいでしまうわけ。

まあ、後はお父さんの税理士と相談しながら、アメリカの制度をよく調べて対応して下さい。

498:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 11:56:30 kgH107aw
>>496
給与所得者の場合で、
給与収入-給与所得控除=給与所得 ここまでは収入の数値だけで一律に決まる。
給与所得-各所得控除の合計額=課税所得 となり課税所得が決まれば税額は決まるけど、
所得控除ってのは、それぞれの人ごとに異なるわけ。

「扶養家族」とかって言葉は聞いたことあるでしょ?扶養家族があれば控除があって、
社会保険料負担してれば控除があって、民間生保・損保の保険料の支払があれば
控除があって、寄附金があれば控除があってとかいろいろあるわけ。

あなたのケースだと、基礎控除以外はなさそうなので、それで計算したけど、
住民税の特別徴収の額からすると、うまく計算が合わないので、何か控除があるのかもしれない。

499:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 13:46:37 sSzVVii9
一箇所のみから給与を得ており、かつ年末調整されているのであれば
源泉徴収票をみれば税(所得税)引き前の支払総額(受け取り総額)と
納めた所得税の額がわかるし、住民税の特別徴収額のお知らせも
事業所を通して給与所得者に通知書が交付されるから、それを
もらえばいいんでねえの?まぁ、住民税は一年遅れだけれど。

500:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 14:05:32 LRTLw/gK
今期で退職金制度を廃止するので、現在の勤続年数にて退職金を精算する
という話があったのですが、この場合税金はどの様に計算されるのでしょうか?


501:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 15:01:35 riXY1oBe
>>500
URLリンク(www.nta.go.jp)

502:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 16:24:53 AgFLjZiw
>>497 >>498 >>499
お返事ありがとうございます。
源泉徴収票を手に入れました。
493さんが計算された通りでした。

支払い金額 1,200,000
給与所得控除後の金額 550,000
所得控除の額の合計額 380,000
源泉徴収税額 8,500

住民税は 2,200x12ヶ月= 2,6400 だそうです。

他に国民年金保険料 14,660x12ヶ月= 175,920 があります。

一ヶ月分の給与明細書には
支給 10,000
社保控除後 10,000
(控除)
所得税 710
住民税 2200
合計 2910
(差引支給額)
97,090 でした。
数年間、同じ数字の様です。

ネットで源泉徴収票の見方を調べたのですが、分かりません。。
結局私は幾らの税金を払っていて、幾ら手元に残っている計算になるのでしょうか?

それと逸れますが、、国民年金保険料は年金の積立てですよね?病院へかかる際の保健証とは別のものですか?私のは被保険者証なので、父の扶養で父が払っているのでしょうか?

度々すみません。本当に馬鹿です。。お願いします。。

503:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 16:50:42 AgFLjZiw
間違えました。保険証はブルーで、家族(被扶養者)で、全国健康保険協会からです。父は私の分を余計に払っているのでしょうか?

504:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 18:03:29 akpSLvrU
>>503
保険料を納めるのは、被保険者(お父様)ですが、保険料の本人負担は
収入(厳密には標準報酬月額)の5%ぐらいです。(+会社負担5%ぐらい)
被扶養者が何人いても、被保険者(お父様)の保険料は変わりません。
被扶養者の医療費は、協会けんぽの被保険者全体で支えています。

505:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 18:38:20 akpSLvrU
>>502
>住民税は 2,200x12ヶ月= 2,6400 だそうです。
これは、間違いないですか?
住民税は、前年の所得により、住民税額を計算し、6月から翌年5月の
12回払いですが、住民税額を12で割って、端数切り捨てで、
切りのよい数字にしたものが、7月から翌年5月の天引き額になり、
切り捨てた端数は6月分に合わせて納めるので、6月分だけ額が違います。
>>476で6月分の住民税額2,500円と言っていますが、これによるのでは?

なお、あなたの場合、住民税に超過課税分が含まれていると思われます。
これは、市町村により違うし、年度によっても、違う場合があります。
あなたが、2009年(1月~12月)の収入から、それにかかる
所得税住民税を引いた額が知りたい場合、厳密には、2010年度
(2009年の年収にかかる住民税は、今年6月に通知され、
6月から来年5月の12回払いです。)のあなたの市町村の
住民税の均等割額や所得割税率を調べる必要があります。

仮に、2010年度が2009年度と同じとするならば、
あなたの2009年(1月~12月)の収入から、それにかかる
所得税住民税を引いた額は、
120万ー(所得税8,500円+
住民税(6月分2,500円+7月から翌年5月2,200円x11)
=116万4,800円
となります。

506:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 18:41:41 DY6Tv3vp
実家が酒屋で消費税を簡易で申告しています

空き瓶を酒造会社に引き取ってもらう際に受け取るお金は
第2種の取引でいいんでしょうか?

507:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 18:48:42 kgH107aw
>>505
住民税で所得割に超過税率があるのは夕張市だけらしいよ。確かめてないけど。

508:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 18:54:01 kgH107aw
>>502
何度も同じこと書くけど、あなたはご主人のアメリカでの税金の精算のために、
あなた自身の「税引後」年収を知りたいんでしょ?だったら、こんなに長々と
漠然とした話してたって無意味なんだよ。

あなたが求めている(つまりアメリカの制度が求めている)「税引後年収」の定義を
まずはっきりさせる必要があるわけ。

日本の個人の住民税は「前年の所得におうじて、当年度に徴収され、実際の徴収は
さらに年をまたいでしまう」ということになってるの。(これも何度も書いてるけど)

だから、あなたが知りたい数字で控除すべき住民税の額は
「その年の所得に対して課されるべき税額(翌年度徴収)」なのか、
そんなことは関係なくその年に実際徴収された税額なのかというようなことをはっきりさせないと
話が前に進まないの。

509:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 18:58:21 kgH107aw
>>502
源泉票で所得税額が 8,500円で、また、国民年金の自分の分を自分で払ってるなら、
年末調整に計上漏れだよ。

とにかく、あなたに薦めるのは
あたなのお父さんの会社の顧問税理士に、「これこれこういう理由でこういう数値が
必要なんです。」と相談すること。

これ以上ここで質問続けたいなら、あなたのご主人の申告をする会計士から
なんらかのちゃんとした資料(何の数字が必要かが明確に書いてあるもの)を
貰って、どっかにうpしてくれ。話はそれからだ。

510:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 19:02:03 akpSLvrU
>>507
>住民税で所得割に超過税率があるのは夕張市だけらしいよ。確かめてないけど。

市町村民税については分かりませんが、県民税だと、神奈川県は
所得割の税率に超過課税があります。

横浜市 よこはま市税のページ(個人の市民税)
URLリンク(www.city.yokohama.jp)
均等割 市民税3,900円 県民税1,300円
所得割の税率 市民税6% 県民税4.025%
※平成19年度から神奈川県では、水源環境の保全・再生に継続的に
取り組むため、県民税均等割に300円、県民税所得割の税率に0.025%を
上乗せする超過課税が実施されました。
※平成21年度から横浜市では、横浜の緑の保全・創造のために安定した
財源を確保するため、市民税均等割に900円上乗せする「横浜みどり税」が
実施されました。


511:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 19:17:00 riXY1oBe
>>506
1種でいい。

512:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 19:27:12 riXY1oBe
>>511は、間違いでした。

空き瓶代は、原則として第四種事業に該当する。

例えば小売・卸売業で生じる段ボールについて、消費税基本通達13-2-8には次のようにあります。

第一種事業又は第二種事業から生じた段ボール等の不要物品等(当該事業者が事業の用に供していた固定資産等を除く。
以下13-2-8において「不要物品等」という。)の譲渡を行う事業は、第四種事業に該当するのであるが、
当該事業者が当該不要物品等が生じた事業区分に属するものとして処理しているときには、これを認める。

ということなので、空き瓶が生じた事業区分だから、
1か2種ですね。

513:506
10/03/24 19:27:59 DY6Tv3vp
>>511
ありがとうございます

514:506
10/03/24 19:30:20 DY6Tv3vp
>>512
もういちど、ありがとうございました

515:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 20:46:23 kgH107aw
>>510
へー、神奈川県税の個人所得割税率が超過税率だったなんて初めて知った。
しかし 0.025% ってほんの僅かだね。課税所得が1000万でも標準税率と比べて
2,500しか違わない。


516:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/24 22:58:20 AgFLjZiw
>>504
勉強になりました。ありがとうございます。

>>505
住民税、確かに6月は2500と明細上なっているので、父の計算違いだと思います。超過課税の意味が難しいですね。。市のホームページを見ていますがサッパリ。

>>508 >>509
何度も質問すみません。。国民年金は父の収入から払われている様です。
この時点で夫の会計士に聞いてみます。

専門家の皆さんありがとうございます。。

517:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 00:19:22 7TNKwp6k
>>516
住民税の給与からの控除については「計算間違い」ってことはないんだよ。
自治体から送られてくる明細どおりに控除するだけだから。この控除額を
給与に織り込む時に間違うってことはあるけどね。

特別徴収なので、お父さんの会社にあなたの住民税の明細が必ずあるはずだから、
これを探してみてもらえば。20年度分ってやつと21年度分ってのを両方探して貰って下さい。
それらが揃えば、後はご主人の会計士にどの数字が必要なのかって聞けば今回の話はそれでおしまい。

2月の住民税が無しってのは、20年度分については特別徴収じゃなくて、普通徴収
(給与天引きじゃなくて自分で納める扱い)で、しかも多分、お父さんが払ってくれてたんじゃないの?
嫁に行った娘の国民年金払ってくれるぐらいなんだから。

518:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 16:11:00 K2dwBFES
ネットで収入があるのですが、
今度PCとPCソフト(それぞれ5-10万程度)を購入しようと思っています
これって経費で落ちるのでしょうか?

まったくのド素人ですいません

519:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 16:42:47 O5ptW/g/
>>518
「経費で落ちる」ってことをどういう意味で言ってる?
その「ネットの収入」とやらを申告するの?

520:よろしく。
10/03/25 18:09:58 rDrMt7G+
相続での質問です。
専門の税理士の方に、ご教示して頂きたいと思っております。 
ちなみに、私は相続で悩む一市民です。 現在、相続の調停中です。

父が30年前に死去しました。 そして、母が去年死去しました。 相続人は、
兄、私、妹です。 父が死去した時の相続で、兄が老いた母の面倒をみることを
条件に私と妹の倍の相続をしました。
その時の相続割合は、母50%、兄25%、私12.5%、妹12.5% でした。
しかし、母は兄と折り合いが悪く、兄と同居することを好まず私との同居を選択し
ました。 母は最期まで私に看取られて逝き、喪主も私が執り行いました。
そして、母の死去に伴う相続の分割の話になりました。

相続財産は、土地4ヶ所と、預貯金です。 
以前の相続分割で、その土地4ヶ所はすべて母との50% ずつの共有になっています。  

A土地 兄宅の土地。    評価額 8000万円 (兄50%、母50%の持分)
B土地 私宅の土地。    評価額 6000万円 (私50%、母50%の持分)
C土地 妹宅の土地。    評価額 6000万円 (妹50%、母50%の持分)
D土地 兄の築35年のア
    パートのある土地。 評価額 4000万円 (兄50%、母50%の持分)

先の調停で、相手方弁護士からこれまでの経緯を考慮し D土地ををすべて私へやる
ことで 話をまとめたいという提案がありました(私は弁護士に委任していません)

D土地をすべて私がもらうということは、今回の相続で 
 ★ D土地の母持分(50%) を私が相続し、
 ★ 更に、D土地の兄名義分 (50%) をなんらかの方法で兄から私に名義移転すること
  になると思う。
のですが、有効な兄から私へのD土地の兄持分(50%) 名義移転はどのような形を取るの
がベストでしょうか?

521:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 19:24:53 Gp2+u8jB
ちょっと教えてもらいたいのですが、

貸金業をしてる場合、売上(貸付金)の仕訳はどうなるの?

普通は
貸付金***/現金***
現金***/貸付金***
    受取利息***
だけど、貸金業の場合、貸付金は売上という一面があるよね?
貸出しのときと、回収のときの仕訳を教えて下さい。

522:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 19:36:17 iSUtf1XZ
>>521
受取利息が営業外でなく、営業収入として扱われるだけで、
貸付金は、その仕訳と同じですよ。

523:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 19:48:00 Gp2+u8jB
>>522
ありがとうございます。助かりました。

524:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 20:25:30 O5ptW/g/
>>520
兄の持分の移転は、どうするのがベストも何も、この経緯からしたら、
代物分割しかないんじゃないの?お兄さんには譲渡所得がでるけど仕方ないね。

なんだか、お父さんの相続の時の分割が下手すぎ。

525:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 20:37:40 mMjIzfId
銭ゲバ兄弟に共有絡みで相続させたらこうなるだろうな

526:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 23:08:53 mzPR14u4
>>520
AとDで等価交換すればいいんじゃない

527:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 23:31:48 3EZkx+CT
住宅借入金等特別控除について質問です
金融機関からの借入利率が1%を未満となる住宅ローンでも年末残高等の1%の控除を受けられるのですか?

528:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/25 23:35:49 O5ptW/g/
>>527
会社からの1%未満の借入れは除外されてるけど、金融機関からのなら大丈夫じゃないかな。
しかし借入利率1%未満の住宅ローンなんてあるの?

URLリンク(www.nta.go.jp)

529:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/26 02:00:10 T/L2bp9S
祖父などから受け継いだものを売った場合(相続と贈与それぞれ)と、
自分で買った物を使った後に売る分ではどれだけ支払う税金面での差がありますか?
例えばですが、1000万円の壷を例にして教えてくださいませんでしょうか?


530:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/26 07:43:48 r/cUVEEe
>>529
それ前にもうやったじゃん。

>>188 にレスついてるよ。

531:よろしく。
10/03/26 16:35:09 C3Kq7pBX
520です。
>>524さん ありがとうございます。
>「この経緯からしたら、 代物分割しかないんじゃないの? 
            お兄さんには譲渡所得がでるけど仕方ないね」   
  
1 まず、私がD土地の母分を相続する。 
2 更に私が、兄宅の母の持分 (50%)の内、D土地の兄持分の評価額分に相当
   する分を兄宅土地で相続する。 
3 そして、兄が私に兄宅の土地をすべて自己所有にするために、その代償として
   金銭でなくD土地の兄持分を代償財産として私にやる。
4 で、その場合兄だけには譲渡所得がでるということですね。            
質問 A この場合、普通の代償分割とは異なっている面があります。
    D土地の共有状態を代償分割を使って解消するために、私が兄宅の土地を相続で取得すると
    いうことです。 こういう、代償分割の活用の仕方は法的には認められているものでしょうか? 
質問 B 譲渡所得の取得費に、以前(父死去時)その土地を相続した時の(その土地分の相続税)は入りますか?
以上、よろしくお願いします。


>>526 さん。  ありがとうございます。   
>「AとDで等価交換すればいいんじゃない」    
1 まず、D土地の母持分を私が相続する。 
2 次に私が、兄宅の母の持分 (50%)の内、D土地の兄持分の評価額分に相当
   する分を相続する。 
     === ここまでは、上の代物分割の場合と一緒 ===
3 その後、相続と切り離して、「A土地とD土地を等価交換」する。 ということですね。 
質問 E ここでの、土地交換はお互い贈与になりませんか?
質問 F 交換目的での土地の取得は、ダメというのがあったような気がしますが、この相続での
    (D土地の 兄持分の評価額分に相当する分を、私が兄宅の土地で持分で相続する。)
     というのは交換目的での土地取得とみなされませんか?
    (D土地の共有解消のために、わざわざ私が兄宅の土地の一部を相続するのですから)
以上、よろしくお願いします。

532:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/26 16:59:38 kaQr72wA
>>531
正直なところ、評価額2億4千万の不動産の件で、個別具体的な話をしたいなら、
最初から、それなりの税理士のところに報酬払って相談して欲しいと思います。


533:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/26 17:11:00 kaQr72wA
>>531
>2 更に私が、兄宅の母の持分 (50%)の内、D土地の兄持分の評価額分に相当
   する分を兄宅土地で相続する。 

これは、そういう風に考えなくてもいいと思いますよ。とにかくD土地の母持分はあながた
全て相続すると。この時点で、D土地は、あなたとお兄さんの共有になります。

で、おそらくA土地は、全てお兄さんが相続するわけですよね。

>3 そして、兄が私に兄宅の土地をすべて自己所有にするために、その代償として
   金銭でなくD土地の兄持分を代償財産として私にやる。

そうなりますね。そこでお兄さんは、D土地については、自分の持分を、代償分割金の価額で
あなたに譲渡したことになるので、普通に譲渡所得が発生します。

>質問 A この場合、普通の代償分割とは異なっている面があります。

いや、これは別にそう考えなくてもいいと思います。そもそも分割協議でどうわけるかは自由なので。
普通の代物分割です。

>質問 B 譲渡所得の取得費に、以前(父死去時)その土地を相続した時の(その土地分の相続税)は入りますか?
以上、よろしくお願いします。

最初の相続の申告期限の翌日以後三年以内の譲渡なら入りますが、お父さんは30年前に亡くなっているということなので、
駄目ですね。

と、答えましたが、かなりテキトーなので、こんな風に「質問1」「質問2」なんていうように
きちんとした回答が欲しければ、やはり報酬払ってお近くの税理士に相談して下さい。

534:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 00:14:37 D8YjzeR/
経理初心者ですが、教えてください。
銀行関係のいくつかの取引で質問があります。

1.普通預金から現金を引き出すときの処理を教えて下さい。
  伝票には何かつけたほうがいいのですか?つけるなら何をつけたらいいのでしょうか。

2.通帳記帳は毎日行った方がいいのですか?ファームバンキングとかあればいいのでしょうが、
  今、通帳持って記帳しています。

3.自動引き落としがあった時は、どうしたらいいですか。
  伝票に通帳のコピーでいいでしょうか。他には方法はありますか。

一度にいくつも質問をしてすみません。
よろしくお願いします。

535:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 00:26:09 jJs82HaQ
>>534
そんなのは会社の先輩か顧問税理士に訊け

536:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 00:39:08 D475VKAJ
>>534
1.3.は、特に何もいらない。
2.は、そのくらい自分で考えてください。

537:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 00:56:49 D8YjzeR/
>>535
いません・・・
>>536
1,3,はなくてもいいんですね。上のハンコだけでOKと言うことですね。
2.は何日かおきに行って、その間にあった引き落とし日付で伝票を
つくればOKと言うことですよね。
ありがとうございます。

538:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 01:00:12 D8YjzeR/
たびたびすみません。
1.3.に関して伝票になにも証拠をつけなくて良い理由は、
通帳にその記録が残るし、現金も日々出納が管理されているからでOKですか。
教えていただければ助かります。

539:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 01:14:17 D475VKAJ
>>537-538
いずれもその通りです。

でも、ちょっと不思議なのは、
いきなりその仕事をすることになったのですかね。

540:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 01:19:42 D8YjzeR/
>>539
度々ありがとうございます。

はい、転職して突然この仕事になりまして。
理屈は多少勉強したことがあるのですが、実務経験があまりありません。

541:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 01:24:54 D8YjzeR/
チャットみたいになってしまい申し訳ありません。
今日はもう遅いので、これで失礼します。
また、よろしければお教えください。
ありがとうございました。


542:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 06:20:06 DOEp+e/i
>>534
あなたが経理主任相当だから、あなたの決めたルールで
好きにやっていいよ。

543:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 19:18:21 QEcBzlCu
退職引当金って払ったほうがいいんですか?
払ったお金が返ってくるだけなら自分が貯金するのと同じですよね?
税金の控除というメリットがあるから払ったほうが得になるんですかね?
退職引当金をコツコツ払ってたのに、退職金がそれ以下になるとかあるんですか?

544:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 20:35:30 LozXzSzQ
>>543
退職引当金って「払う」ものじゃないから。
それから従業員が自分の立場でどうこうするものじゃないよ。

401K かなんかのこと言ってるの?

545:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 20:55:23 QEcBzlCu
>>544
お返事ありがとうございます。

家族の話なんですが、どうやら退職引当金を適用するかどうか選択できるとのことです。
で、加入したほうがいいのかどうかってことでお聞きさせていただいてます。

ググッても理解できなかったのでメリットデメリットを教えていただければと思い質問させてもらいました。

546:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/27 22:22:01 PXp5x9or
小規模共済のことかね

547:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 06:14:50 +uCS6U+v
1.トヨタやJR東日本の貸借対照表を見ると流動資産に「その他」とありますがこれはなんでしょうか?
2.賞与引当金を計上していない企業がありますが賞与を支給しているのに計上しなくてもいいのでしょうか?
3.消耗品を計上している企業を見たことがないのですが財政状態・期間損益計算に対する重要性が低いためどこも載せないのでしょうか?

よろしくお願いします

548:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 10:16:56 jx5DXgu8
1と3は財務諸表規則だったか証取法だったかで、資本金に応じて総資産何パーセント以下の金額の勘定科目はその他で固めて表できたはず
2は来年は賞与を出す気がないんだよ

549:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 10:55:44 BTwc7f/z
昔はウチも賞引は年度末に1回分だけ計上して終わりだったなあ
今じゃ考えられないけど

550:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 11:18:01 HXmC9BHa
>>547
宿題は自分でやれ。

551:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 11:21:47 HXmC9BHa
>>545
「退職引当金」じゃなくて、なんらかの「自己拠出型の退職金制度」(401Kなど)なんだと思う。
で、そんなの制度ごと、また会社の状態と、あなたのライフプランに応じてのケースバイケースだから
一概には言えないよ。

例えば、継続性に不安がある会社で、その退職金制度への加入に対して会社が補助してくれる
ことになっていて、完全外部拠出型だったら、もし会社が倒産しても、確実のその分は
確保できるでしょ。いろんな諸事情を勘案しなきゃならないと思うよ。

552:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 13:12:48 +uCS6U+v
>>548-549
ありがとっす

>>550
いやあ宿題じゃなくて公益法人の経理なんですよ
理論ばかり振り下げる女上司にどう対抗しようか考えてるんです
うちの法人賞与引当金と消耗品計上してないんで・・・

553:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 13:17:20 0dxVrq2J
>>552
消耗品はともかく、賞与引当金は支給規程がある公益法人は計上しなきゃダメだよ。


554:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 13:43:17 HXmC9BHa
>>552
消耗品の方は、計上するしないの問題じゃなくて、消耗品というような科目で処理する
支出をどの支出科目で処理するかって問題なんじゃないかな。

ところで「トヨタ」とか「JR東日本」とかっていうけど、そういう巨大上場企業が一般に公開している
財務諸表で、販管費の内訳書いてあるものってどこかにあるの?

賞与引当金は、「支給対象期間が期をまたいで」「翌期に支払予定がある」場合じゃないと、
引き当てる理由が無いので、賞与の支給があるけど、引当金の計上が無いってことはありえるんじゃない?


555:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 15:32:29 cnTrFX7G
親の定期預金が満期になったので、その満期金で
会社の借金を返済したいとおもいます

会社は個人、社長は私、親は青色専従者です
満期金は500マンです

贈与税の控除は110マンなので、390マン(500-110)を
親からの借入金として処理したほうがいいのでしょうか
また、その場合、借入証書のテンプレってありますか?

556:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 19:47:40 Mdmw6ShK
テンプレ集みたいなのは本屋で売ってるよ。

557:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 20:11:57 +uCS6U+v
>>553
引当金計上の要件の一つに「当期以前の事象に起因」というのがあると思うんですが
3月ボーナスがあるのでこれに該当するかが微妙なんです

>>554
支出は当然消耗品費です
ただ期末に便所のトイレットペーパーとか洗剤の残量、鉛筆一本まで数えなくても
財政状態は適正に表示できると思うんですね。だから当期に全額費用化してるのかなと・・・。

>販管費の内訳書いてあるものってどこかにあるの?
ごめんなさい、わかりません。

>「支給対象期間が期をまたいで」「翌期に支払予定がある」場合じゃないと、
これなんですよね。翌期に支払い予定があるのは確実です。ただ支給対象期間がよくわからないんです。
3月ボーナスがあるのでそれで当期分はすべて支払っているのかなと思うところもあれば
額が微小なんで関係ないのかなと思ったりもします。次はこの辺を聞いてみます

ありがとうございました


558:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 21:25:25 IHQfG1dO
>>557
3月賞与では当期分が全額支給されてないんじゃない?
俺のところの支給規程では、6月1日時点で在職期間6ヶ月以下の場合、期間によって
支給額が減額されることとになってて、それで引当金を計上するハメになったよ。

559:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 21:35:49 wOIXPhOj
住宅を購入しようと考えています。

2000万を妻の両親から援助を受け、
200万を夫の両親から援助を受けようと考えています。
一番税金がかからなくていい方法を探しています。

住宅購入のためであれば、
今年いっぱい1610万は贈与税から控除されるとのことでしたので、
妻の両親から1610万円を贈与してもらい、
残り390万円は翌年以降110万ずつ贈与してもらうのがいいんでしょうか?
それとも相続時精算課税制度を利用して390万円分を控除したほうがいいんでしょうか?

アドバイスよろしくお願いいたします。

560:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/28 21:44:24 noXQTiXh
>>557
消耗品の件だけど、期末未使用分を棚卸して貯蔵品に振るべきかどうか
ってことを言ってるの?資産科目には「消耗品費」なんてものは無いよ。
あるとすれば貯蔵品。でもそんな処理するところなんてよっぽどの規模で、
貯蔵品の額も重要性があるほどの額になるところだけなんじゃ無い?

561:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 00:27:56 Uvs7JJ0w
不動産の譲渡・取得で質問させてください。

現在両親と2世帯住居で同居中ですが、隣の土地の購入を考えてます。
両親が住んでいた家を売却し、父が隣の土地を購入する事を考えていますが
売却した際の税金が多額になりそうで驚いています。
そこで居住用財産3000万控除の認定が気になるわけですが

売却予定の家は土地と共に父の所有で40年以上所有、
7年前に現在の2世帯住宅を建てた際、両親は行ったり来たりの
生活になったのですが、段々以前の家に帰らなくなり、
今では年に数回維持の為に帰るだけです。
公共料金は、電話以外はそのまま契約しています。
住民票も数年前に現在の家に移してしまいました。
ちなみに現在の家は、土地も建物も完全に私(娘)夫婦の名義です。

こんなケース、居住用と認定されるでしょうか。
アドバイスいただけるととても嬉しいです。

562:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 02:24:49 bBDtr/Sa
>住民票も数年前に現在の家に移してしまいました。
これが致命傷ですわ。役所は、まず形式から入りますよってに。

現時点では、無理ですわ。

どうしても節税したいなら、売るのは、(ご両親が、前の家に戻って)住民票を元に戻して、
それからでしょうな。

隣の購入資金は、お父上の売却金とは別のところから、なんとか工面してくださいな。
(一時的にでもね)。

これ以上のことは、ここでは、いえませんな。




563:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 02:52:31 dc8psBPL
もったいぶるならレスすんな!

564:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 03:17:27 OahyeZGq
横レス

都合のいい回答しか求めないなら聞くな!

565:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 07:11:36 Uvs7JJ0w
>562さん

561です。アドバイスありがとうございました。
何となく無理かなと思っていましたがやっぱりそうですか。

とりあえず両親の家を売る事は急がず、何とか購入資金は今ある資金で
工面できそうではあるのですが・・
今後両親が古い家に本拠地を戻す事は考えられず‥

父たちの家は実質、その売却予定の古い家しかないので、
どうにかならないかなと思ったのですが虫のいい話ですね。

大変ありがとうございました。

566:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 11:36:38 k7z1pC4p
親戚の会社がうちの親父名義で給料をプールしてます。

確定申告はうちの親父がしてますが
プールされている給料は一銭ももらってないそうです。
その代わり税金や年金類は親戚が払ってます。

一度確定申告の金額を覗いたら年2000万ぐらいありました。

すでに10年以上やっているらしく、
単純計算で2億現金であるはずでが、その親戚はその金を親父の口座(親戚が管理)
から自分口座に移して自分名義の家や高級車をバカスカ買ってます。

もし親父が死んだ場合相続税とかどうなるんでしょうか?

これって脱税ですよね、告発しようにも親父も加担(一応本人が確定申告している)
していると判断されたら怖いので・・・どうしようか迷ってます。

死んでいきなり2億の相続税とか請求くるでしょか?
心配になって親父に親戚に聞いてもらっても向こうは大丈夫だといってます。

567:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 12:32:49 bBDtr/Sa
>>566
親父さんが亡くなって、親父さん名義の口座に残があれば、
それは相続の対象になる。

でも、そんなに残ってないんちゃうか。

親戚がもらっているなら、親戚が毎年贈与税を払うべきであった、というだけ。

親戚が借りているというなら相続財産になるけど、
その場合は、返してもらって相続税を払えばいいだけ。

親戚の人が大丈夫って言ってんやから、贈与税の申告しているか、
後で返してくれるつもりではないでっしゃろか。

568:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 12:55:31 k7z1pC4p
>>567
ありがとうございます

口座に残金がなければおKなんでしょうか?
数億円の用途ととか国税局が調べることってないんですか?
最近一気に大金動かして、口座を空にしたようです。
(銀行から連絡があった)

金の流れを調べたらすぐ親戚が使ってると分かると思うのですが・・・

また相手の性格から贈与税の申告や返金はないとおもうので
相続税払えといわれても鼻血もでない (親戚とは相続でちょっと問題あり)

またこれは脱税にはならないんでしょうか?
もし相続税の問題が出てきたら最終的に国税に正直に話すしかないとおもうので。

569:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 14:25:28 yzRUfJYX
法人は7年間赤字を繰り越せるってことだけど、
赤字のまま会社が潰れたら税金を払い損になるの?

特に給料を今100万に設定しているんだけど、大赤字で。
でも個人に対する所得税は払ってるでしょ?

このまま赤字のまま潰れたら税金的にどうなのかなと。
教えて下さい。

570:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 15:39:51 nJvDjG8G
>>569
払い損って
赤字ならそもそも法人税払ってないでしょ

571:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 17:09:43 yzRUfJYX
>>570
法人税は払ってないけど、もらえる見込みもない、自分の100万に対しての
税金だけ払ってるんですよね。

会社潰れてもらえなかったら、その100万に対する所得税は取られ損になるのかなと。

572:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 18:28:08 WYxtAjyg
質問です。
市の委託事業は法人税は払わなくてよいそうですが(なんの収益も出していないので)、
消費税は委託金全額の5%ですよね?
今月末が期末なんですが、消費税の納税は4月1日からでよいでしょうか?それ以前に納めてはいけないですよね?

573:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 19:38:16 qCuAd0a3
>>571
源泉所得税は給料の支払時に発生する。
なので、給料が払われていないなら、所得税も払われていない。
給料も払われない会社で働いてるクズが納税したような気にならないように。

574:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 21:00:32 xSbCzkRs
>>573
いやいや
多分手取り分だけ未払い立てて預かり金だけは納付してるんでねーの
ご愁傷様としか言えない罠w

575:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/29 21:07:39 qCuAd0a3
所得税法183条
給与の支払をする者は、その支払の際、その給与について所得税を徴収し、
その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。

給与が支払われていないのに、会社がその分の源泉所得税相当額を税務署に
納めたとしても、それは単なる過誤納であって、その中に>>571の所得税など
1円も含まれていないんだよ。

576:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/31 04:13:10 V0ziN9Xt
例えば、暴力事件などで精神的に追い詰められて精神病になった場合、
実はもっと早くになってたのにこの事件のせいにして、本当は前からなんですよ
と話すと弁護士真理としては私設の弁護士でも公設の弁護士でも依頼者の嘘を
守り通すんでしょうか?検事とかだと不利になりそうな証拠出しませんよね?

577:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/31 04:22:34 V0ziN9Xt
誤爆しました。違うスレにいきます><

578:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/31 20:48:28 9+0XE1sh
教えてください
決算期にある銀行に資金を集中させるのはなぜですか?

579:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/31 20:53:59 TdRyAOZH
決算書の体裁整えるため

580:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/03/31 20:57:41 9+0XE1sh
ありがとうございます
本当に自分が馬鹿なんだけど、一件行ったか行ってないか
会社から帰ってきて思い出せなくて…
これを行っていないと、決算書の体裁が崩れる?だけで
他に大事なことはありますか?

581:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/01 15:28:14 CUOrs2ek
あの、アメリカの相続税ってどのくらいなんですかね?
ジョンレノンの息子のショーンレノンのことが
急に思い浮かんでネットで検索してて経歴みてたら
音楽で成功してないけど、財産で食って蹴るんだろうなと思ったんですが
でもアメリカの相続税ってどんなんだろうとおもいまいて
日本だと3代たつと財産なくなるっていわれてるぐらい高いですよね相続税。


582:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/01 22:18:44 m6T6z3CV
>>571

まあ、未払でも源泉だけ納めてる例は多いと思うけど
取り返すのは難しいのかな
そもそもなんで会社が赤字なのにそんな高い給料を計上してたのかが疑問

583:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 01:46:44 XPhFQYBL
>>581
主要国の相続税の負担率
URLリンク(www.mof.go.jp)

584:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 04:23:35 xe4WfVZ5
>>581
巨額遺産に対する米相続税の一時廃止、数日後に迫る
2009年 12月 31日 5:11 JST
URLリンク(jp.wsj.com)
来年1月1日から、米国で相続税が1年間廃止される。
・・・
こうした状況の発端は、米議会が相続税免除を提起し、2010年に相続税を
廃止するとした2001年にさかのぼる。
しかし、財政上の制約のために、議員らはこの変更を恒久的なものとは
しなかった。
したがって、相続税は2011年に、一層高い税率かつ少ない免除額で
復活することになる。
2009年末まで有効の現行法の下では、免税額は個人の場合は350万ドル
(約3億2379万円)、夫婦の場合は最大700万ドルまでとされている。
この税法は来年1月1日に失効する予定。

585:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 07:27:29 0dJUmj10
質問です。
「高額商品ほど、原価率が低い」
と教えてもらったことがあるのですが、それは何故なんでしょうか?

586:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 07:47:06 ofiJ0K0k
不動産所得に関する質問です。
85歳の後期高齢者である祖父が持っている空き地(田舎の70坪程度)を
駐車場として隣の商店が貸し出して欲しいと言ってきました。
月額1万1千円なので年額でも13万2千円です。

祖父が給与所得者なら20万円以下なので申告しないのですが
(URLリンク(www.nta.go.jp))
年金受給者なので、13万2千円の不動産所得は申告の必要がありそうです。

そのまま申告してしまうと税金だけでなく、
健康保険料の増額も必要になってきそうです。

そこで質問ですが、
1.祖父の土地ですが、収入を祖母にする事は出来るのか?
2.青色申告で控除を考えた場合の、青色申告のリスクとして
  考えられる事はあるのか?
の2点について教えて頂けませんでしょうか?

587:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 08:26:04 F260Nl2o
教えてください。
デザイン会社で嘱託契約をしている社員がいます。
契約金額は月ぎめです。その人に休日等を移用して追加の仕事を頼んだとき
社内規定で直接の支払いが出来ません。他の有限会社を介して支払いたいのですがどのような問題点がありますか?
源泉徴収して、有限会社に支払ったとき、その金額をそのまま、嘱託社員に支払ってもらうことは可能なのでしょうか?
そのとき有限会社にはどのような負担が生じるのでしょうか?。その負担分を差し引いて支払ってもらってもいいのですが

588:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 10:52:06 x+Urksut
>>587
それは「社内規定」がおかしいのだから、社内規定を直すのが筋。
あるいは、「社内規定」で支払えない支払が生じないように、業務を管理すべき。

名目だけ他の会社をはさむなんてことが望ましくないことは言うまでも無い。
消費税、所得計算、労働保険、業務内容の瑕疵への責任分担などなど
様々な問題が発生し得る。

589:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 11:04:45 F260Nl2o
>>588さん
ありがとうございます。おっしゃる通りなのですが・・・
経理・税務に関して素人なので瑕疵責任以外の問題が具体的に
どのような内容か教えていただけると大変助かります。
また違法になるのでしょうか?
ご教授いただける範囲で教えてください。
よろしくお願いします。


590:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 12:18:45 C3WFyOw5
大学生のアルバイトについて質問です。
私は現在ある会社の2つの部署を掛け持ちでバイトしています(片方は短期バイト・交通費支給なし、もう片方は毎月給与が出るバイト・交通費支給あり)。
2月分の明細を見てみると、「当月給与課税対象額」の欄は短期(2月25日振り込み)が44200円、毎月(2月15日振り込み)のは51000円となり、25日振り込み分から3300円所得税給与源泉が控除されていました。
これはひと月の収入が85833円を超えたせいだと理解できます。
質問したいのが3月分で、明細を見ると「当月給与課税対象額」の欄は短期(3月9日振り込み)が19550円、毎月(3月15日振り込み)のは39000円となり、9日振り込み分からは586円、15日振り込み分からは1170円所得税給与源泉が控除されていました。
3月の収入は85833円を超えていないのですが、なぜ課税されたのでしょうか。

591:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 13:56:55 QIgOHUta
>>590
ふたつのバイト先が互いに他方の給料を知っているという前提がそもそもおかしい
最近の大学生は頭悪いのか

592:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 14:09:55 ofiJ0K0k
>>590
バイトを続けていくのであれば12月に、辞めるのであれば辞める日に
確定申告のために必要だからと言い源泉徴収票を貰ってください。
源泉と税金支払いは別であってはならないのですが、
源泉を行うのは事業者なので、税務署に収めない例もあります。

学生のバイトであり確定申告をしないだろうという目論見で
源泉したという名目で搾取されている可能性もあります。

確認の方法ですが、源泉徴収票を貰うというのが確実です。
学生のバイト程度なら税務署へ確定申告することで全額が戻ってきます。

593:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 14:15:10 ofiJ0K0k
>>586
自己解決しました。
固定資産税が5万程度でしたので、青色申告により
総収入13万2千円-固定資産税5万円-青色申告控除10万円=△1万8千円

となり13万2千円の所得がマイナス1万8千円の所得として計算できるようです。
不思議な現象になってしまいました。
(税務署にも電話し、マイナス所得で問題ないことを確認しています。)

594:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 14:27:46 x+Urksut
>>593
青申控除は、控除前の所得が限度だよ。この例では控除額は82,000円で所得は0円。

回答内容を自分で都合がいいように受け取ってしまうことはよくあること。
本当にこの例のようなシンプルな内容で質問したの?

「青色控除適用前の所得は82,000円なんですけど、青色控除10万を適用すると
マイナス18,000円ってことになりますか?」ってもう一度電話してみな。

595:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 14:29:38 C3WFyOw5
>>591
両バイト先が同じ会社だったものでつい…
>>592


596:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 14:31:24 C3WFyOw5
ミスったorz
>>592
1つの会社でバイトしていても、掛け持ちとなれば年末調整で返還してもらうのではなくて確定申告しなければならないのですね。

597:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 14:32:41 eDoaL4we
工場と住宅部分が1つになってて電気ガス水道などの請求が社・自宅一括になっています
そこで、光熱費等の年間平均使用額を払うと言う事にした場合
電気代10万のうち家庭使用部分が1万としたら、仕訳はどうなるのでしょう?
お役人様が見て納得しやすいように、最初から9万として、ってはなしで(自動引き落としで通帳に載ってるから

598:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 14:44:34 ofiJ0K0k
>>594
他の所得と相殺できるかと言う質問で
出来るとの回答でしたよ。

まあ0円でも問題ないのですが。

599:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 15:30:37 x+Urksut
>>598
青色控除部分だけでマイナスにはならないけど、その前の時点で、マイナスなら他の所得と
損益通算はできるよ。でも、それと、>>593 は話が全く違うでしょ。

600:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 15:32:14 x+Urksut
>>597
法人なのか個人なのかよくわからないけど、
電気代10万はいじらないで決算書に乗せたいなら、
家庭使用分1万円は雑収入で受け入れる。

601:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 15:45:29 eDoaL4we
ありがとうございます、法人です。
とりあえず雑収入にしときますので、法人だと何か別の手法が
あるときにはアドバイスください、ありがとうございました。

602:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 16:55:12 uVfRfZ/C
583,4ありがとう。
ためになりました。
イギリスは高いなあ・・・
マドンナは大丈夫か
日本もアメリカ並みにしてほしいなあ

603:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 18:48:48 ofiJ0K0k
>>599
> >>598
> 青色控除部分だけでマイナスにはならないけど、その前の時点で、マイナスなら他の所得と
> 損益通算はできるよ。でも、それと、>>593 は話が全く違うでしょ。
間違っているかどうかは月曜日に申告するときに確認いたしますが、
>>586の話で年金取得者が青色申告した場合のこととして書いています。

年金所得(雑所得)がある場合に、不動産所得が追加されるときに
青色申告の届出をした場合、不動産所得が10万円以下になる場合の話です。

私が問い合わせした時の担当官は控除によりマイナスになる場合には
雑所得からも控除可能だと聞きましたが、どうもそうでは無いらしいとの
情報もありますね。

あなたが勘違いされようと、私の聞き間違いであろうと
どちらが正しくても私には興味がありません。

604:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/02 19:27:59 AkDB5jKz
>>603
あっそ。じゃあ、私も思い込みで間違えようがどうしようが興味ありません。

605:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/03 01:30:14 t2HyDAC+
株の売却益の税についての質問です。
いろいろ検索などして調べたのですがよくわからないので質問させてください。

現在、未婚、無職なのですが、第一生命の株2株と端数がもらえたのでネット証券に
特定口座(源泉徴収あり)を作り、売買せずに保有しています。
公募価格14万円で、18万円くらいになったら売ろうかなと考えています。
株は初めてで、これを売却した後は株式を続けるつもりはありません。

その場合、生命保険からもらった株の売却益は一時所得扱いになると思うのですが
そうなれば2株分で8万円程度の利益ですし課税対象額に達していないから源泉徴収なし
の設定に変更すれば税金支払いは0で確定申告も不要ということでしょうか?

もう一方では、株の売却益は申告分離課税の対象となるので源泉徴収なしに設定して
も結局、確定申告して納税することになるような説明も見たので、課税なしでいいのか
申告分離課税で支払わなければいけないのかがわかりません。
この場合どちらになるのかお教えください。

606:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/03 14:50:23 AvlnTCeG
>>605
株の売却益は一時所得じゃなくて譲渡所得だよ。

他にまったく収入がないのであれば、所得税はかからない。君の選択肢は2通り。
A. 源泉徴収ありの特定口座のままにしておいて売却し、確定申告することにより源泉徴収された税金を取り戻す。
B. 源泉徴収なしの特定口座に切り替えてから売却する。確定申告はしてもしなくてもよい。

607:605
10/04/03 15:58:05 t2HyDAC+
>>606
大変わかりやすいご回答ありがとうございました。

ご回答の通りの結論ではないかと考えながらも調べていくうちに
混乱していたので助かりました。


608:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/05 10:39:03 UyLx8i2P
購入した本は新聞図書費で計上しますが、
邪魔なので定期的に処分したいのですが、
仮に税務署のチェックが入ったとき、
本自体がなくて問題にならないのでしょうか?

またブックオフなどで売却した場合の計上は
どのようにすればよいですか?
それとも計上しなくてもよいのでしょうか?

609:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/06 18:08:39 SQOdvYSd
超初心者な質問ですいません。

経常利益の中に、その会社の人件費は含まれるのですか?

610:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/06 18:29:09 XRrSTuKV
>>609
売上総利益-販売費及び一般管理費=営業利益
営業利益+営業外収益-営業外費用=経常利益

で、人件費は、販売費及び一般管理費の中に含まれるので、経常利益の中には含まれないよね。

経費を引いたものが「利益」。で、人件費は経費であるわけだから。

611:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/07 00:39:59 CW2qQfit
>>610
ありがとうございました

612:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/07 13:50:50 F1uVcnbV
>>608
>本自体がなくて問題にならないのでしょうか?
処分してしまって、ないのだから、そう説明するしかない。

>またブックオフなどで売却した場合の計上は
雑収入にでも計上してください。

いつどの本を処分したかを記録しておくといいのではないでしょうか。



613:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/07 17:15:27 4UXr9RJv
>>612
たしかに、いつ処分したかメモればいいですね。
雑収入って便利な項目ですね(笑)
それでいきます。

614:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/07 18:56:53 +DBmPh7f
質問です。
3月末が決算の市の委託事業を受けているのですが、
3月分の水道代等が4月の引き落としなので21年度の支出にあげませんでした。
一般的に間違った処理でしょうか。

もうひとつ質問ですが、雇用保険の手続きで労働者名簿を作成しているのですが、
履歴のらんは学歴からこれまでの全ての職務経歴を書くのでしょうか。

どうか教えてください。


615:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/07 22:04:56 YfjNCRE4
★校庭に苗木130本植え逮捕 59歳男「自分の土地だ」

・宮崎県警日向署は6日、ミカンの苗木約130本を植えて日向市立幸脇小学校の
 校庭を使えなくしたとして、威力業務妨害の疑いで同市幸脇の無職、福田究容疑者(59)を
 逮捕した。同署によると、福田容疑者は容疑を認めているが「自分の土地に植えて、
 なぜ悪いのか」と話しているという。

 同校は明治43(1910)年、現在地に移転。福田容疑者は約20年前から校庭の
 土地所有権を主張し始めたが、日向市教育委員会は「登記上はこの人の父親名義に
 なっているが、何らかの理由で登記を移転しなかっただけで、大正14(1925)年に
 土地を買収した記録がある」としている。

 逮捕容疑は3月19日午後5時半ごろから22日午後7時ごろの間に、校庭に重機を
 持ち込んで穴を掘り、ミカンの苗木約130本を植え、運動場を使用不能にしたとしている。
 校庭の約半分に植えられた苗木は市教委が撤去、県警が押収している。
URLリンク(sankei.jp.msn.com)

この人は固定資産税を払っているそうですが、なんで税を払えばそれが所有の証明になるんですか?

616:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/08 00:13:13 L+Dth85Z
>>615
他人の所有物である土地の固定資産税を払う物好きな人は、いないから。

617:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/08 04:42:01 sRc3Be8b
質問させてください。
全くのド素人です。


有限会社を経営していた母が亡くなり、遺言で、残った従業員の方一人に、私の相続した権利等を全て譲ることになりました。

決算書を見ましたら、母名義で、会社に860万の貸し付けがありました。
会社の昨年の利益は-350万です。


そこで私が相続した860万の債務を放棄して、会社への負担を無くそうと思うのですが、そうすると会社に対して税金がかかりますよね?

とにかく返済能力がない状態だそうなので、一番お金がかからないように、債務を放棄したいのです。
税理士さんに相談したのですが、教えて頂けませんでした。

もしこちらでの質問がスレチでしたら、誘導して頂けると助かります。

どうかよろしくお願いします。

618:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/08 08:45:14 dRafVKOl
スレチかも・・
会計士か税理士目指してるんですが
将来独立自営が目標の場合、会計士よりも税理士目指しちゃった方が良いのでしょうか?
結局独立てなると税務メインになると聞くので・・

619:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/08 09:30:54 PJ7ZRhQK
>>617
相談した税理士は、その会社の顧問なんだよね?
「教えていただけない」ってことの理由がわからないんだけど、
何か固有の問題が生じるのか、その税理士が無能なんだか。

それから「昨年の利益」では参考にならないので、別表1-1
27欄の「翌期へ繰り越す欠損金」の数値書いてみて。

620:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
10/04/08 10:21:00 sRc3Be8b
>>619
ご返答ありがとうございます。

税理士さんは顧問ではなく、商工会専属の方に、従業員が依頼した形です。


私が質問した際、税理士さんは「どうしたらいいのかなあ」と笑って返答してくれませんでした。


翌期へ繰り越す欠損金は、5220022です。

よろしくお願いします。


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch