09/11/25 01:26:14 819o8Bsq
>>139
おいおい税額控除するんだから4で加算だろ。仮払い処理したら、まず仮払税金認定損だろ。
142:124
09/11/25 06:42:31 GOfIZWKH
>>125-126
亀レスすいません。
確定申告・申告書Bにおける「給与所得等」は役員報酬なのに「給与」でいいのでしょうか?
副業は白色申告を予定しています。
収入が300万円だと、速算表により給与所得は192万円です。
控除が100万円だとしたら、課税対象の所得は92万円、所得税は9.2万円
もし副業の損失が100万円にて、確定申告をすると、
市役所等の役所から見れば、収入は200万円ということになるのでしょうか?
収入は300万円、だけど課税対象の所得は(300-100)x0.7-18-100=28万円、所得税は2.8万円ということになるのでしょうか?
だいたい考えはあっていますでしょうか?
住民税(10%)も影響すると思います。
今の状況で来年の保育料が下がれば少しは生活が楽になるのではないかと、
リアルな話で申し訳ありませんが、不安の毎日です。
143:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 07:23:27 819o8Bsq
>>142
役員報酬も給与所得。
300万の給与所得は192万。所得控除が100万あれば課税所得は92万
92万の税率は5% なので所得税は4万6千円。
住民税の所得控除が90万だとして、課税所得は102万 税率10%なので10.2万
(実際は県税と市税で別に計算するので、若干異なるかも)
事業所得の損失があったら給与所得の192万+(△100万)=92万
所得控除マイナス100万で所得税はゼロ。住民税は課税所得2万で 税額2,000円
保育料の算定基準は自治体によって異なるので判らん。
144:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 07:48:03 /dBcENqC
保育料や税金の心配するより百万円も損失が出る副業ってやつを早くやめれば
145:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 09:07:52 yGvzliMo
>>144
一生懸命脱税してるんだろうから、そっとしておいてやれよ。
146:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 10:43:48 Kf1W41l4
>>137
家賃を値下げする。思いっきり修繕費をかける。
手持ちのお金が減らずに税金だけ減るようなそんな都合の良い「節税」なんて
それほど無いよ。
147:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 13:17:28 WjUfDUwI
>>123
>>120です。ありがとうございます。
日給6000(交通費なし)と日給5000+交通費1000について
企業側の処理というか帳簿上何か変わってくることはあるんでしょうか?
148:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 15:16:42 o4bx6L+U
>>147
源泉徴収簿には非課税給与抜いた金額書くし、給与台帳や明細に「交通費」とか明記してないとまずいと思うけど
他は変わらないんじゃないかな
ちなみに交通費なら何でも非課税なわけじゃないんで注意
149:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 15:21:27 lKoBv2KA
アルバイトについてで申し訳ないのですが
・独身学生
・単日派遣
・今年の全給料額は10万円以下
この場合で源泉徴収をされているのは変ですか?
またこの場合で、源泉徴収以外に給料から何か差し引かれることはありますか?
150:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 15:38:41 o4bx6L+U
>>149
別に変だとは思いません。正しい手続きしてるのかは不明ですが
年末調整なり、確定申告なりすれば払いすぎた税金は返ってくるんで結構アバウトな会社もあります。
151:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 16:18:39 lKoBv2KA
>>150
無知で申し訳ないのですが、その返還手続きを自分からやらないと返還はされないのでしょうか
現在2年目ですが、今のところ返還された実績はありません
152:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 16:27:12 o4bx6L+U
>>151
雇い主が年末調整してくれない場合は雇い主から源泉徴収票もらって確定申告してください
153:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 16:48:37 FG7bFnAq
職歴無しの専門卒男22で、日商二級持って、今一級の結果待ち何ですが、税務のバイト決まる可能性ありますか?
154:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 17:08:47 MPxwZ3aL
税務のバイトってのは税務署の確定申告アルバイトのことか?
あんなもん学生やおばちゃんバイトでも問題なく務まるレベルだぞ?
155:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/25 17:53:35 FG7bFnAq
>>154そうです。
自分でも出来そうなレベルで良かったですw
156:132
09/11/26 01:39:36 Z14Mdwvr
みなさんありがとうございます。
>>133 なるほど。それが一番簡単そうですね。ありがとうございます
>>134 なぜ?何かおかしいこと書きましたか?
>>135 給料の源泉ではないです。
>>136 なるほど・・・ありがとうです。
>>139 >>141 むむむずかしい・・・
>>133
利子割の還付はあります。
均等割と相殺処理していますので、納税充当金から利子割り分だけ引いてます。
157:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 02:37:43 rFfO8rpN
大学を前期卒業した者です。
国民年金納付猶予は学生納付特例制度と保険料免除制度(若年者猶予制度?)の
2種類あると思いますが
私のような場合はどのような手続きをとれば良いのでしょうか?
158:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 02:45:17 ZoMWqwMB
>>157
前期卒業って、大学院博士課程前期という意味?
159:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 02:48:06 rFfO8rpN
>>158
学部を半期留年しました。
160:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 03:00:35 ZoMWqwMB
>>159
ほれ
URLリンク(www.sia.go.jp)
161:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 03:15:33 rFfO8rpN
すいません。私が訊きたいのは
年度途中に卒業しているので
9月まで学生納付特例、10月からは一般の納付猶予
とする事ができるのかということです
162:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 08:47:38 PueMuysc
年金は社労士とかのスレで聞いたほうがいいかも
163:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 20:53:38 Us/lteQP
質問させてください。
今、建築士にお願いして家を建てています。
自分の両親から500万プラス110万の援助をしてもらいます。
当然、建築士にお願いするわけですから、設計料金というものが建物と
別途に発生します。
その設計料も(たぶん200万程度)情けないですが、両親が出してくれることになったのですが、
そうなると贈与税がかかってきますよね?
設計料金だけは両親に請求して支払ってもらうのは、税務的に問題が
あるのでしょうか。
よろしくお願いします。
164:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 21:43:10 o5AWFjLy
>>163
そもそもその610万にも普通に贈与税かかるよ。もしかして昔の5分5乗を勘違いしてる?
とりあえず「相続時精算課税」でググれ。それで設計料もカバーできる。
165:163
09/11/26 21:45:38 Us/lteQP
>>164
ありがとうございます。
住宅のための贈与であれば500万までは非課税の麻生総理の作った暫定的な政策が
あったと思うのですが・・・これは対象外なのでしょうか!?
166:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/26 21:57:48 o5AWFjLy
>>165
あーこんなのあったんだ。じゃあ前言撤回。
200万は普通に贈与税払えば?20万ね。
167:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 02:17:01 aBgNvE//
200万うち100万は奥さんがもらったことにすればとりあえず100万消える。
残り100万は来年に年またいでからもらえや。
168:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 08:18:11 H5M9rwmk
>>奥さんがもらったことにすれば
素人が適当なこと書かない方がいいぜ。
169:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 12:46:02 ZsIhSZTf
>>163
結論から言うと、あなたには3つの選択肢がある。どれも贈与税の負担なし。
①住宅資金贈与の非課税特例を使う方法。年間610万円まで
②相続時精算課税制度を適用する。トータル3500万円まで
以上の方法は、翌年確定申告して贈与税の非課税を申告する必要がある。
③新築する住宅の持分の親の出資比率だけ、親の名義にする方法
この方法は、そもそも贈与とならない。ただし、登記にあたって親の住民票
その他、証明書類が必要となる。
170:169
09/11/27 17:29:31 ZsIhSZTf
言い忘れたが、贈与の非課税枠は本人とは別に配偶者も使える。
だから167は間違いではない。毎年使える。連年贈与のしばりはあるが。
ただし、住宅資金用の500万円非課税枠は、直系尊属からの贈与に限られる
から、配偶者は使えない。
171:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 20:46:42 NBYWLegi
横レスですが質問させてください。
土地と建物を別々に購入(土地の購入の半年くらいで家が建ちます)
した場合、土地代金1600万を自分の両親に払ってもらって、
自分の名義にすることはできるのでしょうか。
その場合、相続時精算課税制度は適用できるのでしょうか。
知り合いの会計士に聞いたところ、適用できないと言われたのですが、
いろいろググっていてもできそうで、納得がいかないのですが・・・
172:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 21:06:00 sRukYyCi
>>171
年齢要件満たしてれば、1600万なら全く問題ないよ。
住宅資金の贈与の方の適用を受けられるなら、年齢要件もゆるくなるし加算もある。
173:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 21:31:39 ZsIhSZTf
>>171
相続時精算課税制度の要件に、「土地の取得は住宅建設目的に限る」という
のがあるから、「土地と建物を別々に購入する」という説明でアウトと考えた
んだろう。問題ないとは思うが、税務署に訊ねたほうがいい。
間違っても、土地は家とは別に買いますなんて言わないこと。
174:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 21:35:45 Fg7AzmkT
仕訳を教えてください。
法人で中古マンションを購入します。
登記上の敷地利用権と専有部分(家屋)を、”敷地利用権”(非償却)と
”建物”(償却する)に、分けて会計処理する必要はありますでしょうか。
(固定資産税評価額などで按分)
175:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 21:39:00 H5M9rwmk
171の土地取得と建物が時系列でどういう関係になっているかだろ。
家屋の新築または取得とともにするその敷地とあるからな。
自由設計の建物建設と土地同時取得とか建て売りはオーケーだな。
土地だけ購入しといて間をおいて建物建設はきびしいかもしれん。
176:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 21:54:48 3uYUv/aR
>>171
どうして土地は家とは別に買いますと言ってはいけないのですか?
自分も、今全く同じ状況下にあります。
自分の場合は、土地取得が年内で、建物の完成は来年の秋~冬にかけてです。
177:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/27 22:09:20 H5M9rwmk
なーんかごちゃごちゃになってるようだが。
そもそも土地の贈与でも相続時精算課税は適用ある。
しかし、住宅資金の贈与とされて1,000万円上乗せが可能な土地については条件があるということ。
その条件は、新築の場合は新築請負契約と同時に締結された売買契約または
新築請負契約を締結することを条件とする売買契約によって取得した土地。
取得の場合はいわゆる分譲住宅とか分譲マンションの土地等。
178:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 01:54:24 KeNwHx02
旧アンダーセン出身の人がGEOの社長になったようです。
彼は会計士なのでしょうか?
また、アンダーセン時代の日本における組織形態って、どこかで見られますか?
179:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 02:01:19 0Gs5ifEs
3月15日まであるいは遅滞なく入居しなきゃいかんだろうが。
期限は伸びるとは思うが1600万の贈与のリスクでかすぎ。やめとけ。
と、会計士なら答える。
最近回答者素人ばっかじゃね?
180:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 02:06:40 lWhDVFNP
>>179
412が沸いて以来、興ざめして、実務に就いている人達が居なくなったんじゃない?
181:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 02:07:58 0Gs5ifEs
>>176
おまえさんの計画の場合は税制改正で期限延長しようが完全にアウト。
土地の取得は来年なってからやれ。
それが無理で、今年取得するなら、建物は3月15日までに完成させて住め。
というか不動産業者が教えてくれると思うのだが・・・
182:412 ◆K1z/mB9tDA
09/11/28 02:14:55 0Gs5ifEs
俺が412でしたw
500万贈与の特例知らんやつが上で回答したのは吹いたw
相談者の方が詳しいとかw
183:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 06:13:02 Xpb6/Wo3
インフルエンザの予防接種代は医療費控除に含まれますか?
184:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 06:27:54 KJRNk28f
>>183
×
185:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 13:45:23 eW+u3zbD
>>182
前職の源泉がない状態で年末調整をせず、個人に確定申告させることが「厳密には法令違反」とか言う馬鹿は黙ってろ。
186:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 15:19:48 rTVN81PO
URLリンク(www.courts.go.jp)
最高裁の判例も知らない素人は引っ込んでいなさい
187:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 16:12:24 ZyLvGvex
>>185
バカはお前だ。それだけは412が正しい
お前みたいな奴が412を調子づかせる
188:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 16:30:55 yuIbBUiv
現場の税務署が最高裁判例を無視して確定申告を受け入れてるんだからどうでもいいことだなw
189:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 17:05:52 rTVN81PO
それは税差がそれほど対したことないからでしょ
検討すべき申告書が提出された場合は上記法令判例から却下されるよ
俺も一度却下されてる
「年末調整やってから出直してください」だってさ。
190:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 17:37:24 b1+zVEZ/
えらそうな上から目線の口調はやめたら?
馬鹿に見えるよw
191:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 18:10:26 GUvI1l24
>>186
URLリンク(www.courts.go.jp)
これ読んだけど、そもそも前提条件が違うんじゃないのか?
源泉徴収税額を間違えた場合の、申告所得税から控除する源泉の取り扱いじゃないのか?
URLリンク(www.nta.go.jp)
論点がスレているいる気がするけど
年末調整をする時に、前職分の源泉徴収票が手に入らない→年末調整できない→確定申告をしてもらう
そういう流れだったんでしょ?
年末調整をする会社が、前職分が手に入らず年末調整をできないんだから、
計算を間違えてはいないように思うのだが?
それで例の「年調せず」という文言を摘要にいれるって取り扱うヤツ?
例えば12月の年末調整で手に入らなかった源泉徴収票が翌年8月に手に入って
そこで計算をして、会社は源泉の還付とか納税、個人は会社に請求とかする事が前提の判例なのか?
192:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 18:13:57 GUvI1l24
>>186>>189
たぶんコイツが412だと思うんだけど
具体的に「年末調整やって出直してください」と言われた事例を教えてもらえないだろうか
自分の勉強の為にもお願いします。
口調が独特でブロントさんを思い出すww
193:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 18:53:34 rTVN81PO
あんたには判例を引用した問題解決のスキルないね
「前提が違う」なんて当たり前なんだから
判例から参考にするのは「条文の趣旨(解釈)」だよ
「前提が同じかどうか」なんて確認してたら、将来の紛争の問題解決ができないでしょう
税理士試験じゃ事例問題ないから全然分からんだろうけどさ、
公認会計士試験経験者なら分かってるよそこは
もうその時点で素人レベルが分かっちゃうんだな
ここの質問に答えていくと
>年末調整をする会社が、前職分が手に入らず年末調整をできないんだから、
>計算を間違えてはいないように思うのだが?
所得税法の源泉徴収の章では、「前職分を手に入れて年末調整する」と定められてるんだから、
入手できないのに源泉徴収票発行しちゃったら自動的に計算間違いになるでしょ
>それで例の「年調せず」という文言を摘要にいれるって取り扱うヤツ?
これって退職したときに記載するやつだろ。自己判断しないでください。
>そこで計算をして、会社は源泉の還付とか納税、個人は会社に請求とかする事が前提の判例なのか?
前提は違うけど、解釈ではそうだよね。
「前提違い」は上述したけど無意味な議論だね。
事例は君がもっと実務を経験すればそのうち出てくるよw
194:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 20:23:29 t1rLlHZg
今は業界の人でもなんでもない経理マンがいういうw
195:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 20:26:25 eICgMGnt
商品券をお歳暮として交際費で落としても良いのかしら?
196:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 20:32:55 eW+u3zbD
>>189
そりゃ、お前が馬鹿で、最終的に個人の確定申告時においても前職の源泉徴収票(あるいはそれに類するもの)を用意できなかったからだろww
会社が、途中入社の人間に関して、前職の源泉が未入手、あるいは異動申告書を未提出な人間に対し、
年末調整を保留し(正確には最終的には乙欄適用にて源泉発行)、個人での確定申告を指導する行為の、どの辺りが「厳密には違法」なのか、
そのお得意の「条文の趣旨(解釈)」で説明してみろ、低脳。
197:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 20:49:41 SRrNVJJf
>年末調整を保留し(正確には最終的には乙欄適用にて源泉発行)、個人での確定申告を指導する行為の、どの辺りが「厳密には違法」なのか、
別に「確定申告指導」については違法なんていってないが
確定申告行くなら行けばいいのよ
ただし申告書に書く源泉徴収税額は、適正に年末調整(源泉徴収)された金額しか使えませんよ。
会社が年末調整できずにやむを得ずに発行した源泉徴収票は無効。
(あ、異動申告所未提出の乙欄摘要徴収票は適法だから有効ね。196の頭だとここいらの「適法」「違法」の区別がついてないみたいだけど)
つまり事実上還付はありえなくなる。
論拠は上述した判例ね。太字。条文趣旨。
で実際はそんなことないよねwそれは知ってるww
でも法律上は違法だから。
つーか議論が進んでない。
なんかもっとすごい人が逆説いうてくれないかね
「税務署の指導」とか「実際はどう」とか「経理マンごときが」とか聞き飽きたぜ。
187に期待したいんだが
198:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 22:05:56 OKHHX/y7
金融機関は、国税庁がある特定顧客の税務調査で来た時、
税務署員に言われれば全顧客の取引を見せなきゃいけないのですか?
199:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/28 23:29:57 k8CiXZlz
>>198
税務調査は質問検査権に基づいて行われますが
この権利の解釈は度々裁判になるほどあいまいです。
原則としては客観的に必要であれば受ける必要がありますが、
先に書いた通り客観的の基準が主観的に決まるので
掲示板で答えられる質問でありません。
質問検査権でネットで検索すれば参考位にはなるかも。
200:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 00:37:19 shMfshjZ
>>199
そんなんいちいち法令解釈だの判例だのやる必要がどこにあんの?
もっと現実的に対応するだろ普通は。
>>198
資料提出を拒否されたらどう思う、人間として?
こいつらなんか隠してるんちゃうんか?と思うだろ?
そう思われたいの?
201:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 01:06:18 cUSDLKep
>>197
412に聞くけど、結論はどうなんだよ
前職の源泉徴収票が手に入らなかったらどうするんだ?
このスレではそういう質問されているんだろ
>>118なんかで凄い事言って、他人(会計事務所の職員?)の指導方針を全否定しているようにみえるぜ
202:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 01:18:28 cUSDLKep
>>197
412に対する質問の仕方を変えるか
前職の源泉徴収票が手に入らなかった場合の
「違法ではない」年末調整の手続きを教えてくれ
今までの書き込みを読み返してみたが
年末調整をしないで、前職を含まない源泉徴収票を出して
確定申告を促すのは違法なんだよな?
203:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 08:24:37 ZY+lwQKx
>>200
198ですが、人間としてはいちいち楯突くのもめんどくさいですから出したいです。
でも、法的にどうなのかです。
対象の人だけなら当然出す必要があるでしょうが、
全取引客の資料を出すのは、個人情報保護法の拡大解釈になるんじゃないかと。
それにホントにその人の調査に来たのではなく、ただ高額所得者らしき人を
ピックアップしに来てるのじゃないかと疑心暗鬼になります。
204:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 08:32:21 M1fZPJ9o
>>203
いや、そもそもあれは「依頼」だから全部断れる。
そうは言っても、というのが現実問題。あとは交渉。
ここまでなら出せるけどこれ以上は出せない、とはっきり言う。
要は、出せない理由を明確にできるか(法的云々は別として)。
205:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 12:51:24 N1Kqyf62
>>202
乙欄適用つまり扶養控除異動申告書が出てない人は年末調整しないで源泉徴収票を発行することはなんら違法ではない
206:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 13:37:59 PBQCXA/3
>>203
税務調査に関しては個人情報保護法の適用外と
なるのでそれは気にしなくてかまいません。
207:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 13:59:09 wqqYpsWI
質問です。
土地と建物を別々に購入した場合、同一年内ならば、土地代金に
相続時精算課税制度は使えますか?
父の年齢は60歳です。
208:207
09/11/29 14:06:31 wqqYpsWI
追記です。
土地の契約(手付金支払日)と、土地の決済日は、
税務上どちらが土地の取得日となるのでしょうか?
209:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 14:22:02 9tD2ABwe
>>203
明確な理由なく、個人の顧客、会員などの個人情報をバルクで全件開示しろ、とか言われたなら個人情報保護法に抵触する可能性があるが。
税務調査の反面として、特定の取引に関する個人の情報(その取引に際して客が提供した全ての情報)を提供しろ、というのはまったく持って合法。
もっと言うと、個人情報保護法が適用されるのは「個人情報取扱事業者」であり、基本5000人以上のデータを持つ業者(個人事業主も含め)。
また、そもそも税務調査のような法令に基づく開示は合法(23条の1、あるいは4)。すくなくとも税務当局はこれを根拠に開示を迫れる。
210:193
09/11/29 18:04:12 ZY+lwQKx
>>209
反面調査において、特定の取引についての開示は理解できるのですが、
例えば他に使用している名義がないかを調べるということで、
全顧客分のデータ等の提出を求められるのも合法なんでしょうか。
211:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 18:28:55 9tD2ABwe
>>210
ほぼ、(23条の1、あるいは4)で合法。つか、取扱事業者なの、おたく?
目的もはっきりしてるし、仮に取扱事業者だとしても、せいぜい名義を調べるには必要がない項目(趣味とか?w)を提出しないぐらいだろ、可能なのは。
ごねたいなら、名義調べたいなら生年月日と住所だけで良いだろという理屈は通用するかも知れないが、それを押し通すメリットはなに?って感じだな。
究極的には最高裁で争うような場合の結果はべつとして、通常の調査で税務署がその権限において調べられない業務上の情報はない、と理解したほうがいい。
少なくとも税務当局はそういう理解のもとに動いている。
212:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/11/29 22:57:27 iq+1FAoP
ま、要するに、
言うことを聞くのと反発するのとで、どっちが怪我が少ないか、なのよ。
で、普通は素直に言うことを聞いたほうが、怪我は少ないよね。
仕事が増えてめんどくさいというのを前面に押し出すと、彼らキレますよ。
213:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 00:22:35 yYWLrbyr
>>207
精算課税の特例は基本家購入用贈与で、例外的に土地付建物のような土地がおまけのような贈与を認めている
土地と建物別々に買ってしかも土地の代金とか、無理すぐる。
続いて次のレス。
そもそも精算課税の特例とは全然関係ないよそれ。
決済日なんてどうでもいいの。
年内に家屋取得用に贈与受ける→来年の3月15日までに家が完成して住む
決済なんてどうでもいい。いつでもいい。
214:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 11:28:44 cUzuBkt3
でも本当に税務署に調べられない情報はないとしたら競馬のPATの口座
なんか真っ先に狙い撃ちされるんじゃないか。
マル競の口座だけ提出させれば、一時所得として税金払ってるやつなんて
ほとんどいないだろうから所得税を取るの簡単だろうと思うけどな。
でも税務署がそういうことをやったというのは聞いたことがないけどな。
215:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 11:55:40 L32x/2NI
銀行の口座残高とか全て把握してるわけじゃない。
それなりの理由が無い限り、銀行がOKした場合に限る。
もしかしたら該当者いるかもしれないから見せてくれレベルの話じゃ
当然銀行は嫌がるし、競馬の口座にしても管理先は嫌がる。
216:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 12:52:27 cUzuBkt3
だから全部の口座を調べるなんて言っていないだろう、マル競だけだよ。
217:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 12:55:12 L32x/2NI
>>216
うん、だから3行目以下も付け足したんだよ。
仮にそんなことが許されたらそれを嫌がって利用しない人も出てきたりで
税務署以外に対するデメリットがでかすぎるよね。
218:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 13:03:07 T0uQD/Ns
>>215
順番が逆だろw
税務当局とが税務調査の名の下に実質なんでもできるとは言っても、それはあくまでも調査対象が特定されている法人や個人の話。
ただやみくもに、脱税してる奴を洗い出すために銀行にバルクで不特定多数のデータ提出させるような荒業は法的根拠がないので基本無理。
219:218
09/12/01 13:03:57 T0uQD/Ns
間違えた、218は216へのレス
220:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 13:09:50 cUzuBkt3
>>217
だから言ってるのは>>211が
>究極的には最高裁で争うような場合の結果はべつとして、通常の調査で税務署がその権限において調べられない業務上の情報はない、と理解したほうがいい。
といってるのを受けての話だよ。
>それなりの理由が無い限り、銀行がOKした場合に限る。
という話と>>211の言っていることは相反していなのか?
と言うこと。
それから競馬の配当にはどうやって課税されるか知ってる?
知ってたら
>もしかしたら該当者いるかもしれないから
なんて書かないと思うからさ。
221:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 13:27:11 3Fs/xky3
特別な調査でもない限り何万口座も調べるほど当局も暇じゃないだろ
222:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 14:06:27 cUzuBkt3
>>218
それじゃ>>211の言ってることが間違いで
>ただやみくもに、脱税してる奴を洗い出すために銀行にバルクで不特定多数のデータ提出させるような荒業は法的根拠がないので基本無理。
と言うほうが正しいということでいいかい?
223:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 20:19:17 r9si0V4G
全顧客の資産出させて、金額の大きいのをみつくろっといて、
あとで税務調査に行くんじゃないの。
だから銀行とかに全部出せと脅す。
それがいいのかどうかを>>211のあたりでガヤガヤやってたんでしょ。
まあいい悪いより、出さなきゃあとあと銀行も目をつけられそうだから、
出さざるを得んだろうね。
224:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/01 23:22:09 T0uQD/Ns
>>222
193は自社の取引データに緋付く顧客データ。
翻って銀行はべつに直接取引してるわけではなくただ単に口座を管理しているだけ。銀行に反面調査が入るわけじゃないんだぞw
前者と後者はまったく別物。
225:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/02 08:25:56 SW3LUvLn
ここで聞いていいのか解らないんですけど
自分が住んでる市の住民税が今年の夏ごろ
いきなりあがったんですけど
これから毎年ちょっとずつあげられてしまうんでしょうか?
そのとき市に問い合わせが殺到したみたいだけど
結局なんで住民税があがったかは教えてもらえなかったそうです。
世界文化遺産があるんだけどそれの工事でお金がいるのかな
あと警察も引っ越し改築で綺麗にしてた
226:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/02 08:31:27 HqdqHUXJ
一昨年から住民税は一律10%に
227:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/02 09:35:12 SW3LUvLn
>>226
あれ、そうだったんですか?全国でやってたの?
知らなかった・・orz.............λ))
228:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/02 09:35:40 jkhYDLaP
>>225
税源移譲で調べると分かると思うけど
所得税率が最低10%から5%に下がった。
代わりに住民税率が最低5%から10%に上がった。
あなたの住んでるところだけじゃなくて全国的なものです。
229:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/02 13:40:44 X/Kn0LtX
>>222サン>>224サン
たぶん>>198訊いた人は、実は調査官に把握されていない口座をもってる人で
それがばれるかばれないかを心配している
じつはオイラも、そこんとこ知りたいので宜しく議論いただきたいのだが
オイラの予想としては、質問調査権の範囲なら
口座番号が特定された対象者名義の口座の取引記録→開示される
その口座と同一支店内の対象者名義の口座の有無→開示される(但し、なんか条件付き)
その口座の取引記録→開示される
その他の支店の同名義の口座の有無→開示されない
全ての名義の開示→開示されない
そもそも個人情報法保護法の問題ではなく、その金融期間の内部規定の問題じゃないんすか?
230:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/02 13:56:54 jkhYDLaP
>>229
どこがラインかなんて最終的には法廷で争えになりそうな話題だし
ここで答え出てもそれが本当に正しい答えかなんて分からないでしょ。
議論するスレじゃないんだから。
俺は担当の金融機関の調査の時に>>198と同じようなこと言われたけど断ったよ。
なかなか引き下がらなかったけど、最終的にはデータは渡さずに済んだ。
だからって開示する義務は無いとは言わないけど。
231:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/02 18:59:53 ZAqZ+Sww
株式会社の資本金の減少(資本準備金の減少は無しです)に際して
会計上、「資本準備金減少差益」っていうのは発生するんですか?
うちの会社(中小企業)が減資するのですが、税理士さんの無料相談で
書いてもらった説明に「資本準備金減少差益」っていうのが出てきてて謎なのですが
232:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/03 02:46:56 ktEREX00
質問なんですけれど会社の飲み会でやったくじ引きの賞金は何費になりますか?
課税区分もわかれば教えて頂きたいです。
233:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/03 07:26:47 N8KZR8sb
福利厚生費
つか賞品じゃなくて賞金かよ
現ナマ渡すのは賭博ってことにならないか?
234:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/03 11:11:13 X/A0t7Tc
ニュー速+に、罰則強化検討ってあったね
脱税総理は無罪で国民には厳罰だってw
235:232
09/12/03 23:34:26 ktEREX00
>>233
福利厚生ですか、金銭なんでちょっとあれですが・・・とりあえずありがとうございました。
236:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/04 03:08:34 x4fbHFcU
せめて金券買って渡せ
237:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/04 07:11:28 t/8nkmex
質問です
脱税罰則強化、懲役最長10年に 政府税調が検討
URLリンク(www.47news.jp)
>> また、納税申告書を期限までに提出しなかった人への罰金上限を20万円から50万円に引き上げるほか、
>>故意に提出しなかった人に適用する「無申告脱税」を取り締まる規定を創設、5年以下の懲役などの罰則を科す
今現在株式投資で一般口座が2口座あり、それらの口座で年間収支が+50万ぐらいなんですが、
特定口座の収支はマイナス70万円です。
めんどうなので確定申告をしない予定なんですが、
上記の案が成立して施行された場合、5年以下の懲役になってしまうのでしょうか?
施行されるのが来年だとして、今年の分の申告に来年成立する罰則が適用されるのでしょうか?
よろしくおねがいします
238:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/04 15:37:53 pmJV3IhS
すみません質問させてください
ある会社の代表取締役をしております。
今期、別表14の1の特殊支配同族会社の役員給与損金不算入にひっかかりそうです。
なので会社とは全く関係ない友人に、私が所有する当社の株の11%を買い取ってもらおうと考えています。
その際気をつけるべき事などはありますか?
又、何が必要でしょうか?
定款には、株式譲渡のさいは取締役会の承認が必要とあるので、取締役会議事録の作成だけでよろしいのでしょうか?
親族等ではないので、株価も元々の資本金の額から計算して問題ないでしょうか?
全くの無知でお恥ずかしい限りですが、宜しくお願いいたします。
239:238
09/12/04 15:40:43 pmJV3IhS
連投すいません
14の1に「引っかかりそう」ではなく今期引っかかります
240:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/04 16:03:01 YF83jp5P
租税回避と取られて課税される可能性はありますね
というか租税回避だし
241:238
09/12/04 16:09:31 pmJV3IhS
>>240
私が所持している役員給与に関する本には
「事実として株式が退任に譲渡されているのであれば、この事実を否定する法的根拠がない」
と書かれていたので、大丈夫かと思ったんですが・・・
やはり危険でしょうか?
242:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/04 16:13:49 YF83jp5P
危険性についてはわかりませんが11%をAさんに売るとしてその代金はAさんが負担するんですか?
それなら大丈夫かもしれませんが、自分だったらそんな株式は買いたくないですね。
243:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/04 16:15:24 lsPM6cQU
売り渡し価格と売り渡す理由がしっかりしていればいいのでは???
ただ同族に他人を入れるのはリスクが高すぎますね。
他人から株式を買い戻すときは原則的な評価方法になりますから、
売り渡すときよりもはるかに高くなる危険性もありますね。
民主党は確かマニフェストで廃止と言っていたので近いうちに廃止になるのでは??
こ
244:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/04 16:23:39 uAvou6/O
当初の話では租税回避目的の株式譲渡はNGみたいに言われてた気がする。
実際否認されたっていうのは聞いたこと無いけど。
基本的には>>243さんと同じ意見だな。
金が絡むと人間分からないものなんで、他人をいれるリスクは当然ある。
それに民主党は廃止するって言ってたね。
245:238
09/12/04 16:27:22 pmJV3IhS
>>242
当然その話はつけています。
理由を説明したら快諾してくれました。
>>243
買戻しの時のことは考えていませんでした。
マニフェストには私も目を通しました。
やはりそれに期待して、変に動かない方が無難そうですね・・・
お二方とも、ご丁寧にありがとうございました。
色々検討しなおしてみます。
246:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 03:54:24 8O1/62M8
路上占い師です。同じ場所で長期間営業していないし全部現金収入で領収書なんて出さないので、
絶対に税務署に捕捉されるわけないと思うのですが、稼いだ金で家や株を買ったりすると
調査に来ますか?
その場合、収入はどのように推定されるのでしょう?口座に入金した額でしょうか?
競馬等で稼いだ、と言えば通用するんでしょうか?
ちなみに税務署が来るかどうかは占えません。
247:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 10:45:04 t1L4EsH8
昨日飲み会で、話に上がったのですが、
年収は3000万を超えたら7割が税金として持っていかれるといわれたのですが、
その7割という数字の根拠はどこで調べられますか?
私は1800万以上が5割が所得税+住民税だと思っていたのですが、
3000万の場合は別の税金が掛かるんですか?
あと、予定納税は来年の税金なので関係ないですよね?
248:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 11:00:53 Z380kE9X
>>246
運が悪けりゃ、家買ったことで調査を呼び寄せることはある。ローンにしておけ、といいたいところだか、その属性じゃあローンはムリだろうしな。
しかも、現金商売で調査入るときは事前予告なしの場合も多いから対策も不可。
調査に入られた場合は入金した額も参考にするが、帳簿の類がなければ税務署が勝手にする売り上げを推計されて税額を算出される。
極端な話、「最近の占い師は最低でも一日10人、単価3000円は稼いでいるはず」と設定されて税額算出されても反論しようがない。
てことで、脱税する馬鹿は死ね。
249:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 11:55:09 JpKX10ZR
所得税はあまり知らんが累進課税はMAX半分という記憶。
住民税が市町村によって違うと主張する人がたまにいるのも不思議。
250:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 12:40:47 jkTWRJUi
>>247
3000万の課税所得で、所得+住民税は約1220万なので41%。
またこれは「課税所得」ベースの計算なので、扶養控除の分や
給与所得の場合の「年収」だとまた計算が違うな。
251:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 14:07:33 jkTWRJUi
3,000万が給与収入だとして、年金と健保が250万程度とすると、
所得税と住民税で 916万ぐらいなので、約30%
252:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 17:00:29 tE3Rm9gj
企業が、従業員の毎月の給料や賞与から所得税をいくら天引きするかについては、
最終的に年末調整すればいいからということで、各企業が適当に決めているんでしょうか?
国税庁など役所のほうで「給与がいくらならこの額を天引きしなさい」という基準を示しているのですか?
253:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 17:33:56 jkTWRJUi
>>252
URLリンク(www.nta.go.jp)
254:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 17:54:39 tE3Rm9gj
>>253
ステキですw
255:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 22:28:24 Pc4SEtIj
俺の知り合いの話なんですけど、
今まで確定申告せずにいたため税務署から請求がきて、結構な金額を払ったみたいです。
今度は地方税?だか市県民税?の請求がきたそうです。
納めてないとバレてから結構請求くるんですか?
ちなみに請求金額は通帳とか調べられて決まったそうです。
256:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 23:01:04 l4tVOACf
>>255
所得の調査をして納付すべき税額を確定する
納付期限を過ぎてるものについては本税とは別に延滞税等を払う
ただそれだけのことだ
儲かってれば納める税金も多いのは当たり前だろ
257:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/05 23:23:02 Pc4SEtIj
>>256
レス、サンクスです。
なるほどね。やっぱそのへんはしっかりしてんですね。
実はその知り合い今はニートだから、俺に金貸してくれってきたんですよ。
そこまで高額なんか?!と思ってレスしました。
つか仕事場にすべてやってもらってると、市県民税って何?って感じしちゃいますねwwwwww
258:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/06 01:14:49 MscdtKqq
>>248
何の証拠もない場合は、同業の平均で算出する事になってる。
占い師の平均なんてあるのか?
259:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/06 02:52:54 z2nsIW8I
>>258
平均なんてない(というよりばらつきがありすぎる&申告者が少なすぎるからあてにならない)から、
時間や熱意がある担当者なら外観調査やって推計、時間も熱意もない担当だったら適当な理屈で推計するだけw
あとは、調査後、1,2週間程度売り上げ記録させそれをもとに繁盛期の修正とかを加えた1年の推計額×7年間とか算出。
まぁ、帳簿がないから税務署のやりたい放題w
占い師なんかじゃなくて、水とか風みたいに売り上げ億超えるような場合なら
へたすりゃまともに申告するより推計+重加算のほうが安くなるなんて場合もあるらしいがw
260:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/06 03:04:46 awbfyLSV
何年位滞納してた?
261:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 12:15:57 efynMwMA
897 :冬の小百合葉:2009/12/07(月) 11:14:45 ID:EQFGq7zP0
新証券税制で今年度から配当と投信の分配金も売却損と相殺可能
になりました。 つまり、申告した売却損の範囲内で毎月分配金
は実質的に非課税で貰えるとの解釈でOKですか?
住民税や健康保険料に影響しないか、ちょっと心配なんすが・・。
誰か詳しい人、お願いします。
262:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 13:54:12 o+JkFGPD
追徴課税が発生するのか、またザックリの金額も教えて頂けないでしょうか。
一人会社で売り上げ全額を報酬にしてます。
去年の確定申告をほったらかしにしているんですが、
事故にあってしまって収入を証明しないといけないんで自分個人の方を先に手続きしようと考えています。
個人では(派遣など)で200万、会社からの報酬として120万の収入でした。
263:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 14:40:18 uukFk3AL
派遣が給与所得で扶養や保険の控除なしとして所得税の年税額が1万1千円ほど
あとは派遣の給料の源泉税がどうなってるかと自分の会社の報酬の源泉税をどう処理するかで変わってくる
264:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 14:47:56 o+JkFGPD
ありがとうございます。
てことは8万円ちょい+1万1千円で10万円ほどの納付が必要って事ですね。
265:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 14:57:09 uukFk3AL
いや、源泉税引かれてたら還付になるかもしれないし、納付額分からないと計算できないんで
無申告加算税や延滞税入ってない
8万はなんのことかわからない
266:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 14:59:31 uukFk3AL
まあ、多くても1万数千円だろうけど
267:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 21:14:42 7/WNpnXo
教えてください
今年から自営をしてます。
自分の国民年金は全額控除するのは調べました。
妻は、国民年金は自営者の扶養には出来ないとの事ですので、私とは別に支払っています。
収入は私の収入しかありませんが、
確定申告では妻の国民年金も控除してよいのでしょうか?
また、昨年無職のときに私と妻の年金を支払っていない時期がありました。
今年これをすべて支払うと、その金額を全額請控除して良いのでしょうか?
268:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 21:28:30 CmyAaJ23
>>267
> 収入は私の収入しかありませんが、
> 確定申告では妻の国民年金も控除してよいのでしょうか?
奥さん働いてないならOK。
> また、昨年無職のときに私と妻の年金を支払っていない時期がありました。
> 今年これをすべて支払うと、その金額を全額請控除して良いのでしょうか?
OK
269:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 21:41:00 +k6tv3PL
毎年、115万円を親にあげて、きちんと贈与税を支払っている場合でも、
何年か続けていれば連年贈与とみなされるの?
270:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 21:41:05 X5e87VMU
61歳男性年金生活。
個人年金を60歳から某保険会社から年額90万受け取り中。
さらに違う保険会社から個人年金年額90万受け取るようにすると、
所得はさらに上がって確定申告で申告しないといけませんか?
ただの年金だけの受給者は確定申告しなくてよくて、
どういう人が60歳以降でも確定申告しないといけないのですか?
個人年金は確定申告で、雑所得であげるといいと聞いたのですが
本当ですか?
271:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 22:10:52 uPUO1ZUv
>>269
贈与税を払ってるなら大丈夫だろ。
しかし、珍しいな。子が親に毎年贈与するとは。
それって普通に扶養にしたらいいんじゃねぇの?
所得38万以下なら扶養控除取れるし。
逆に、親が資産家なら相続税課税額増やしてるような気もするが。
不思議なケースだな。
272:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/07 22:44:54 0XCtstBC
教えてください。
青色個人事業者でここ数年赤字状態です。
昨年末に車を廃棄した会計処理をしたのですが、
間違えて今現在使用している車の方を廃棄した処理になっていました。
今期で訂正とかできるでしょうか?
それとも修正申告とかしたほうがいいでしょうか?
273:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/08 08:54:00 FBcZY2Dc
>>272
おそらく除却損が多く計上されてると思われるので本来は修正申告すべきですが
前期で計上しすぎた除却損を当期の雑収入あたりに計上しておいて
減価償却明細を正しく直しておけばいいんじゃないですかね
過計上した除却損が多額になるとか、前年の赤字を超えるとかだとちょっと悩みますが
274:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/08 20:37:46 HswVdgTP
一人会社です。
個人でマイカーを持っています。
会社の用事と個人のプライベート比率が、8:2ぐらいなのですが、
マイカーを会社に貸して、会社から経費をもらうと、
どのような仕訳になりますでしょうか?
契約書を作ってリース料というのが正解でしょうか?
275:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/08 21:17:57 h6vYx2K4
>>270
今でも申告しないといけないはず。
公的年金等の課税関係
URLリンク(www.nta.go.jp)
本人が受け取る個人年金
URLリンク(www.nta.go.jp)
年金生活者の確定申告について(教えて!goo)
URLリンク(oshiete1.goo.ne.jp)
276:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/08 21:42:34 5MQCgbPx
>>275
ありがとうございます!
277:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 02:59:43 OB001t1e
>>259
現実を何も分かってないな。
「外観調査」なんてできないだろ。どこでやってるのか分からないんだから。
あと、「調査後に1,2週間記録させ、それを元に計算」っていうなら、わざとその時だけ
少なくすればいいことになるじゃないか。そもそも、その1,2週間の売上げさえ、税務署は把握できないだろ。
帳簿がなければ好き放題できるわけもない。1億とか、勝手に推計できるってか?
あんまりいい加減な事書くなよ。
ホスト、ホステスは無申告でも調査なんかされないし。それと同じ。
278:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 08:27:17 Y2gsreCj
脱税総理はなんで逮捕されないのでしょうか?
一般の企業は脱税で逮捕のニュース相変わらずみるけど
逮捕される人とされない人の違いってなんでしょうか?
金額?悪質さ?
総理は何億って額ですよね、でも修正申告で
終わりそうな勢い、この違いは?
279:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 09:40:44 7gSxYiM2
>>277
お前こそ現実をちっとも知らない..
1億とか、小学生か、おまえはw
いくら好き勝手とか言っても、根拠がなきゃできないだろw
上で書いてある通り、好き勝手する部分は客単価や回転数の話だ、馬鹿たれ。
ホスト・ホステスだって、家買えば調査が来る可能性は高まる。
そもそも、家買ったら~って話だったんだから。
税務署は、一旦やると決めたら金が取れる方向で動く。帳簿がなければなおさら。帳簿がないから税金とれませんねぇ~とか、ないからw
280:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 11:57:07 BO5dEDah
412氏は名前欄に412と入れることをやめたらしい。
281:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 16:11:55 OB001t1e
>>279
ここまでバカだとは・・・
お前が「外観調査」とか「1,2週間程度売り上げ記録させそれをもとに」って書いたんだろ。
路上占い師で、それができるのかよ?って書いてるんだよ。
お前自身が「根拠がなきゃできないだろ」って書いてるだろ。矛盾してるって分かってるか?
路上占い師の場合、その「根拠」が完全に0なんだよ。
売れない占い師なんて、売上げ0もありうる。
それからホスト、ホステスで後から税金取られたなんて聞いた事ないぞ。
客からいくらプレゼントされたか、なんて100%捕捉不可能だろう。
国税庁作成のビデオでも、「ギャンブルで稼いだって言われたら税金取れない」みたいなこと
言ってたぞ。
282:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 18:53:01 7gSxYiM2
>>281
ホストがプレゼントでいくら貰ったかは補足不可能(根拠の提示が難しい)かもしれんが、給与あるいは報酬の推定は可能だろうが、あほかおのれはw
283:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 18:56:39 K+vkRSmi
ねーねー、あんたらはなんでこんなところでムキになってんの?ネット弁慶?
284:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 19:27:08 8ZfAjG2v
>>281
ギャンブルの稼ぎには所得税がかかる。
「ギャンブルで稼いだ」は自分で脱税してますと言ってるのと同じ。
285:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 19:54:09 ekCSSFU9
てか、不動産購入しなきゃよくね?
高級賃貸とかなら無問題
286:274
09/12/09 22:51:45 LrIk/Wn7
すいません、どなたかアドバイスをお願いします。
287:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/09 23:32:37 8ZfAjG2v
>>274
会社はそれでいいけど、個人の申告を忘れないように。
288:274
09/12/10 02:51:07 6NNe61Xg
>>287
ありがとうございます。
8年落ちの自動車ですが、リースは3年からしか契約できないのでしょうか?
(ディーラーのリースは3年から選べますよね?)
というのも故障頻度が高くなるかもしれないので、
耐用年数を考えると、1年契約にしたいのですが、問題はありますでしょうか?
3年で契約すると、私はリースを継続するために、8年落ちの車を修復し続けないといけないのでしょうか?
289:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 03:00:33 q/VO/Psj
>>282
アホはおまえだ。日本語読解力がないな。
路上占い師の収入は、ホストのプレゼントと同様に捕捉不可能って書いてあるんだ。
ホストの給与の話なんかしてないだろ。少しは頭使ってから書けよ。
>>284
所得税じゃなくて一時所得だろ。お前、無知なんだから出てくるな。
290:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 06:08:53 TkL9iIwb
>>289
一時所得には所得税がかかるんだってこと知ってる?
291:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 08:02:00 e+HDaBlA
>>289
ホストのプレゼント=一時所得
占い師の収入(メインでやっているなら)=事業所得
その違いも分からない馬鹿が、このスレでなにしてるの?w
292:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 10:14:15 g7Uxj+oK
現在30歳です。
これから0から税理士と公認会計士の資格取るとしたらどちらがいいですか?
難易度と取れるまでの時間が平均でどのくらいかよくわからないです。
293:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 10:40:27 ZJAtYe3D
>>292
30歳なら新聞ぐらい読んだ方がいい。会計士は供給過多となっているし、会計士の下位資格の税理士も同じこと。
URLリンク(www.asahi.com)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
URLリンク(www.nikkei.co.jp)
294:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 12:10:19 I3qbqiim
uzeeeeeeeee
答える側同士の言い合いなんざ聞きたくねえ
ここに書き込む連中は
こういうことがあってこうだったんだけど自分の場合どうすりゃいいか、
それだけ聞けりゃ十分なの
295:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 13:10:32 c6TDwToX
でもそれが無きゃ本当に何が正しくて、本当に自分の場合どうすりゃいいか
がわからないよね
296:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 13:27:14 I3qbqiim
ファイナルアンサーが分からずに
連中の罵り合いでレス番が無駄に進む一方じゃん
297:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 14:05:36 c6TDwToX
ムダということは無いだろう。
話の応酬ですぐに決着が付いて、ファイナルアンサーはわかるはずだよ。
そうならないのは間違っているほうがよくある依怙地なタイプで、一度
口から出たことは間違っていても、死んでも間違いを認めずに屁理屈を
言ったりし詭弁弄したりして延々と自己弁護をするタイプだからだよ。
そういうのって話の応酬を読んでいると判るよ、だから依怙地になってるほうが
間違ってるというのがファイナルアンサー。
298:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 14:52:28 ZJAtYe3D
>>297
わざわざトリップまで取ったのになんで412って名乗らなくなったの?
文体見ればバレバレだけどw
299:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 15:27:18 c6TDwToX
>>298
412じゃないよ、むしろそういって根拠もなしに決め付けるようなことが
詭弁を弄することなんだよ。
412を憎むのは勝手だが、度が過ぎて誰も彼もが412に見えてきて
当たるを幸いに412と決め付けるというのは迷惑な話だ。
あんたと412との間で勝手に罵り合いでも何でもやれば良いことで、
そんな二人の私闘に他人を巻き込まないでくれ。
300:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 16:04:55 BaztryjQ
今日のレスだと>>289あたりが412っぽいよな
301:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 16:10:39 eQXXId3B
俺も>>289が412臭いと思う。
まあ回答者同士で言い合いはやめとこうぜ。
302:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 16:54:01 q/VO/Psj
>>290.291
ホストのプレゼントとかギャンブルでの一時所得は捕捉不可能だから事実上、所得税を払うことはない、
って事を書いてるんだろ。
ホストの給料は店側が調査されてそこから足がつくこともあるが、路上占い師の場合は
事業収入だろうが何だろうが、絶対に捕捉不可能だっていう話をしてるんだろ。
机上の空論じゃなくて現実に税金を取られるかどうかの話だろうが。
303:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 17:26:11 RE9Uwhk8
資産負債増減法で推計されたらお終い
304:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 17:28:23 /t7MV98i
儲けたお金を銀行にも預けずにずっとタンス預金でなおかつ
お金を使わない生活してればいけるかもね
今回は家を買うという話が発端だから、じゃあその金どうやってつくったのって類推されたらOUTでしょ
305:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 17:41:37 PLhOtdpN
今年から社会人になった者です。
給料は求人広告によると19万5千円だったのですが、
毎月の給与明細には「基本給12万2千円、住宅手当7万円」と記載されています。
(3千円は「社内会費」として無断ピンハネされています)
一流企業の人とか、「住宅手当込み」の求人でも、1~3万くらいなのに、
「住宅手当7万」というのは、ちょっと変です。
なにか裏がありそうな気がするのですが、これは何が狙いなのでしょう?
もしかしてこれって12万2千円しか従業員に給料を払ってないことにして
脱税とか社会保険料のごまかしに使われてるんでしょうか??
306:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 17:46:22 PqnkJCg2
今回は家を買うという話が発端だから、じゃあその金どうやってつくったのって類推されたらOUTでしょ
簡単に言うなよw
ド素人
307:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 17:48:14 /t7MV98i
では玄人の意見をどうぞ!!
308:sage
09/12/10 18:02:40 wp47PiJb
それこそ>>303の言うとおりじゃね
資産負債増減法で資産増加もしくは負債減少分を所得認定されておしまい
309:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 18:03:47 wp47PiJb
ボケてあげちまった…orz
310:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 19:37:38 UsqugGFh
>>305
というよりはそれは昔からよくある、手当を増やしてなるべく基本給を減らして
賞与の金額を減らす為じゃないのかな。
会社の規則では賞与は基本給を基に計算するようになってないのかな。
311:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 19:39:04 ggHGLk5m
>>302
ギャンブルの話は本人が「ギャンブルで稼いだ」と言ってるんだけど?
捕捉どころか自白があるんだよ。課税されるに決まってるだろ。
312:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 19:46:05 ggHGLk5m
>>305
残業手当を計算するときに、住宅手当は基礎賃金の計算から除外される。
たぶん、12万というのは最低賃で、それ以外の部分を住宅手当ということにしたんだろう。
313:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 19:49:31 ZJAtYe3D
>>305
基本給抑えれば退職金も抑えられるよね
314:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 19:56:47 ggHGLk5m
>>291
>ホストのプレゼント=一時所得
所得税ではなく贈与税の対象だろ。
あえて労務の対価として所得税の対象だという場合は、
事業所得または雑所得。個人からの贈与で一時所得はありえない。
315:305
09/12/10 22:19:15 88r3V3uO
>>310さん>>312さん>>313さん
ありがとうございます。
賞与は1年勤務した人が12万円、3年勤務した人が30万円もらってました。
新入社員は3万円でした。
残業手当は出てません。毎日サービス残業してます。
定年になって初めてカラクリに気付くことになるとは恐ろしい・・。
どうもヤバイ会社に入ってしまったようですorz...
早めに気付いてよかったです。。
316:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/10 23:05:09 TwPBVkoA
>>315
普通は定年になるずっと前に気づくけどなw
317:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 02:47:40 Bei8Tm2N
>>303.304
現実問題として、ホストやホステスや路上占い師で推計課税された奴なんているのかよ?
競馬やパチンコで稼いで推計課税された奴がいるのかよ?
税金なんて払わずに高級車乗ってるチンピラはたくさんいるぜ。
税務署に密告しても一切調査されない。
>>291
314が書いてるけど、馬鹿はお前。w
318:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 02:48:46 LGg9vwWZ
>>317
属性としてローン組めない以上、自分名義で家を現金で買ったらお尋ねくるのはよくある話。
319:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 02:51:40 JebUXlqY
現在40歳です。
と私は思うのですがどうでしょうか?
320:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 08:37:36 J+GLBZPZ
追徴課税払って貯金がなくなってしまったら
自己破産申請できるんですか?
321:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 18:39:09 J2XF0ArO
>>317
お前は税務署の全調査案件を把握してるのか、すげえなw
なんかもう小学生の口げんかレベルになってるぞww
お前の言う現実問題ってヤツで言えば税務署に目をつけられて推計課税された
らどうにもならんのは事実だろ
大体は税務調査が来るかどうか自体、逆宝くじみたいなもんだからな
調査がなければ御の字、入られたら腹をくくるしかない
競馬やパチじゃないが、テキ屋でお前みたいなことほざいてたヤツが、税務署
に無通知調査されて文字通りケツの毛までむしられたのを知ってるよ
322:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 20:01:06 Yj7aGrto
資産除去債務反対
323:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 20:29:32 Bei8Tm2N
>>318
おたずねが来ても推計課税されるわけではない。
>>321
ホストやホステスやギャンブラーで推計課税された奴なんて聞いた事がないからな。
された事例がなら、教えて欲しいわ。
テキ屋は仕入とかからバレる可能性はあるが、仕入を全く行わない上記の職業は捕捉できないだろう。
324:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 21:01:25 M4CJGnp5
だから303が資産負債増減法での推計を言ってるんじゃないの?
325:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 21:34:57 11K0z60k
家族経営で個人事業主の親父から俺に事業主を変更したのですが、親父の機械などの減価償却資産を俺の申告では使えないと税理士にいわれました、贈与税がかかりすぎるからと。
減価償却資産の残存資産額を贈与税のかからない限度額110万円まで贈与という形で減価償却できますか?教えてください。
326:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 21:52:26 n5JTIf99
変更する前だったらいろいろとやり方はあったかもしれないが・・・
まあオーソドックスなのは売買だろうね、親父さんには消費税課税されるかもしれんが。
327:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 22:22:38 PUNuD1At
>>325
所得税法第56条(事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例)
所得税基本通達56-1(親族の資産を無償で事業の用に供している場合)
328:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 23:05:44 QfcIci+1
今年、ほぼ無職だったが、メインの収入が雇用保険の
受給で50万くらい。
この受給した50万円は、確定申告で申告しないといけないのですか?
それから、来年の住民税や国民健康保険の計算時に、
この受給した50万円は、勘定に入れられますか?
所得が33万以下なら保険料が7割減、とかの対象には、
ならない?なる?
329:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/11 23:19:44 HJngx6CD
雇用保険は非課税
330:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 02:21:07 Q6sjruuq
>>324
ホスト、ホステス、ギャンブラーに対し資産負債増減法が適用されたなんて聞いた事がない。
そば屋なら判例があるが。
>>321
税務署は、ホスト、ホステス、ギャンブラーに対して調査をしないだろう。
URLリンク(www.nta.go.jp)
ここの「国税査察官の仕事」という動画でも「親の遺産やカジノで当てたと言われたらそれまでだ」
と言っているぞ。
全く何の証拠もないのに推計課税なんかできない。
331:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 10:00:40 jok9CA5b
>>330
こんな動画を見るやつなんていたのか。
国税粘着オタクなのか?
332:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 10:06:23 yKGrQ43u
国税局のエリートが買春してたね
傘ふりまわして暴れて逮捕された税務署員も居たね
ストレスたまるのかな?
333:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 10:11:20 V634BySt
そんなん別に署員だけじゃないぜ。
リーマンだっていっくらでもそんな野郎はいるだろうが。
334:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 10:42:16 yKGrQ43u
やっぱりこのスレって暇な税務署員が張り付いてるのかな
速攻で擁護されたw
335:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 12:16:22 fpHdQSOS
325ですが、アドバイスどうもありがとうございます。
親父名義の経営分の固定資産税や減価償却資産を経費計上できるみたいな感じに受け取りました。税理士さんとは切れてしまったので本などで調べてみます。
336:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 12:40:09 MQFW1HoT
長野県の善光寺ww阪急阪神ホールディングスwwwwwwwwwwwwwwwww
壮絶いじめ宝塚歌劇団(阪急阪神ホールディングス)w
長野県善光寺の娘(96期)と宝塚歌劇団と副校長と96期が犯罪を捏造して、岩手出身の金もコネも無い女生徒を退学処分にした。www
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△▼【万引捏造】96期[Part15] 【冤罪退学】▼△
スレリンク(siki板)
【Googleは】宝塚音楽学校冤罪退学事件3【ハッカー】
スレリンク(ms板)★60390479/
宝塚音楽学校を退学処分になった女性、不祥事を捏造されたとして提訴
スレリンク(news2板)★7679254/
宝塚音楽学校でガチャ切りしたの誰なんだろうね?
事務員とかな電話対応やクレーム対応習わないのかとらびっくりなんだけど。
宝塚歌劇営業部はまともな対応だね。
音楽学校は、アーアー聞こえなーい電話ガチャンって姿勢だからね。
裁判所にもアーアー聞こえなーいだし、クレームなんか聞く気もなさそうだよ。
337:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 13:06:10 ApSMpFER
法人2税を多く支払ってる地域=税理士が儲かる地域って考えは間違ってるでしょうか
338:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/12 22:11:27 kpkO9aa0
普通年収(税込)といったら、源泉徴収票の「支払金額」って項目に
出てる額でいいんですか?
その他「給与所得控除後の金額」という項目もありますが…
339:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 01:21:48 TfYZZ2N3
年商700億↑の会社なら100マンくらいの経理ミスは許してくれるかな
リース会計の振替処理がとてもじゃないけど全部精査できるレベルを」超えている・・・
340:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 04:58:42 niF96Tno
海外のカジノで儲けた金って非課税?
1000万くらいの現金を持ち込むと何かまずいことあるのかな?
341:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 09:37:14 BZJN+P2t
>>339
利益の額による
その100万でギリギリ黒字になってるとかなら当然アウト
342:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 11:57:23 TfYZZ2N3
>>341
億単位の赤字確定です・・・
343:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 11:59:33 ge2Vg271
>>338
そういうことです
344:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 13:03:16 BZJN+P2t
>>342
それなら多分監査上ミスが見つかっても
「気を付けてくださいね」程度で無限定適性になると思う
まあ会社の状況次第だから絶対とは言えないけど
345:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 13:05:41 e4tl6lvg
>>339
2chに書き込むほどの時間があって、なおかつビクビクしてるなら修正申告してくりゃいいだろうがw
税額に影響ないなら3分で終わるぞ。なんなら郵送でもいい。
346:338
09/12/13 14:18:03 5HGf/aMU
>>343
ありがとうございます!
提出しなければいけない書類に年収を書かなければならなかったのと
年収って手取りなのか総支給額なのか迷ったので助かりました
347:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 14:28:16 E/W6+lK/
すみません。誰か教えてください。今年のボーナスが去年より下がったのに、所得税は、去年よりもかなり多く取られてます。なぜでしょうか?
348:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 15:16:03 UoFmH6dB
最近離婚したとか?
349:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 15:17:19 e4tl6lvg
>>348
俺もそれぐらいしか思いつかんw
奥さんや子供が亡くなったんじゃなければ、計算間違いか、住民税を所得税と勘違いしているとか。
350:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 15:41:41 ge2Vg271
>>347
賞与の所得税は前月の給与に左右されるからそういうことはあるだろう。
賞与自体の金額は去年より下がっても、前月の給与が去年より多ければ
賞与の所得税は上がる。
ただ年末調整すればどっちでも同じだけどな。
351:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 17:54:12 mbmNu+cp
青色申告の個人事業主です。
知り合いの外国人が海外で会社をやっているのですが、資金繰りが苦しいよう
なので100万位貸そうと思ってます。彼の会社は現在新規事業を立ち上げ中で、
その新規事業(サービス)を日本に展開する際には私が代理店となります。
どういう形で貸せばいいのでしょうか。素人なりに考えて、以下のようなものを
考えつきましたが、どれがいいのか(あるいはどれも良くないのか)を誰か
アドバイス下さい。
・彼に単純に貸す(海外の口座に送金)。
・新サービスの日本での独占販売権を購入という形にする。
・彼の会社(非公開)の新規株を発行してもらい、それを購入。
352:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 18:35:44 4jAbQ0It
貸さないという選択肢を忘れていませんか。
うーーん、 強いて言えば ① ③ ② の順かな、まあ捨てるつもりでどうぞ。
たった100マンの独占販売権ってしょぼくないですか?
私だったら金銭は提供しません。
353:351
09/12/13 19:40:58 mbmNu+cp
>>352
回答ありがとうございます。
> 貸さないという選択肢を忘れていませんか。
別に忘れている訳ではありませんが、貸す場合にどれが得か、
という観点で教えて頂けないでしょうか。(処理が楽、税金的にお得 etc.)
> うーーん、 強いて言えば ① ③ ② の順かな、まあ捨てるつもりでどうぞ。
その理由を教えてもらえますか。
354:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 20:12:45 RK1/N59w
>>351
「どれがいい」の「いい」って何?回収可能性ということで安全なのが「良い」なの?
少々のリスクがあってもリターンが多いものが「良い」なの?
あなたにとって何が「良い」のかってことが判らないのに誰も答えようがないでしょ。
それから、(2)と(3)は「貸す」でも何でも無いでしょ。
355:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 21:56:15 TfYZZ2N3
>>344
とても㌧
すこし肩の荷が下りた
自分ができる限りのレベルまではやっておいて
うあ゙ぁあ ・゚・(´Д⊂ヽ・゚・ あ゙ぁあぁ゙ああぁぁうあ゙ぁあ゙ぁぁ できなかったよおおおおおおお
って泣きつこう
356:351
09/12/13 22:25:30 mbmNu+cp
>>354
> (処理が楽、税金的にお得 etc.)
という観点や、その他の観点があればと教えてもらえればと思いした。
Aという方法ならこういうメリットとデメリットがあって、Bという方法なら・・・
みたいな。
357:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/13 22:28:55 Jh788vIZ
そこまで求めるならプロに金を払って聞けよ
358:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/14 00:59:18 5RyRPGdv
>>350 ありがとうございました。ちなみに前月の給料は、去年のものより二万ほど多かったです。年末調整に期待します。
359:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/14 07:00:58 R04aZmxl
>>356
100万の資金が苦しい所に金出そうって時に、
税務上のメリットがどうの、会計処理がどうのって考えてる場合じゃないだろ。
一番のお勧めは、「資金提供を見送る」だと思うけど。
360:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/14 21:02:43 TnOawd5Q
相続税についてですけど、
代襲相続人が何人いても一人当たり1000万控除でいいんですか?
それから、相続税が0になることが明らかな場合、申告しなくてもいいんですか?
あと、遺産分割する際は、不動産に発生する月々の賃料収入や固定資産税債権債務のような、
相続発生後分割終了前に発生した債権債務も分割の対象になるんですか?
それとも、それらは分割の対象にならず、当該不動産を相続した人に帰属する?
よろしくおねがいします。
361:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/14 22:18:07 5Uo9zdM7
代襲相続人については はい
相続税が明らかに0になるは ケースバイケースです。
小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減は申告が要件になっています。
租税債務とか未収家賃なども相続債務・債財産なりますので負担・負分割べき者を決めます。
通常はその不動産を相続する人が負担したり債権を相続しますがそうでなくてもいいです。
362:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/15 10:42:39 wBzkUP3R
医療費控除についての質問もできますか?
363:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/15 15:54:53 wOvktlKx
確定申告スレへどうぞ
364:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/15 20:44:40 8i9n9Rgp
相談させてください。
私は経営者です。経費について質問させてください。
仕事上の付き合いの人から出産祝いをいただいたのですがお返しは経費にすることは出来るでしょうか?
業者さんやアルバイトさんにお祝いもらったんですが自腹でお返しはするべきなのでしょうか?
365:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/15 20:47:41 C/lVEi8z
アルバイトさんはどういう経費にしてるのかなw
366:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/15 21:52:56 8i9n9Rgp
アルバイトはうちのスタッフで雇用関係です。
スタッフが個人的に祝ってくれたのなら自腹なのかな。
すみません。よく分からなくて。
ご存じでしたら教えてください。
367:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/15 23:12:43 EKnI/Y6W
>>364
出産って会社の経営活動と何か関係あるの
ないでしょ
368:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/15 23:13:11 XvQruvmj
>>364
もらったものを収入とするならお返しは経費。
費用収益対応の原則という。
369:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/15 23:13:21 t+2Y5g6o
>>364
あなたはその貰った出産祝いを事業所得の雑収入に計上するとでも?
370:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/16 00:32:48 kRnlI6zY
>>369
いただいたものを計上していないです。
ただお中元、お歳暮は経費で計上してますがいただいたものに関してはそのままです。
仕事上の付き合いの人へのお返しは経費で計上したいんですが、無理でしょうか?
371:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/16 00:34:48 kRnlI6zY
>>368
いただいたものってお菓子とか花、おもちゃ等なんですよね。
お金として計上するのは難しいものばかりです。
372:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/16 01:29:50 OCwRhaX4
>>371
税務署に持っていったら値段決めてくれる。
373:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/16 08:27:14 oFT+v9kr
せっかくのお祝いなんだから、お返し位は経費云々から離れろよ
あんまり浅ましい経費乞食発言してると子供が可哀想だ
374:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/16 09:01:45 5nyMJgbz
借金の、返済のみを経費に組み入れようとする
ゴーツクバリ経営者がしばしば現れるけど
こういうのと同じだね
375:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/16 12:48:27 EQM+I86Z
国税の人や税務署員は脱税鳩山のことどう思ってるんだろ?
簡単な一般人から絞りとって自分の給料さえ貰えれば関係ねぇって感じ?
【政治】 鳩山首相 「介護支援…税金を国に納めるくらいなら、施設のボランティアを支援したい」
スレリンク(newsplus板)
376:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 11:13:42 l8aN5zO5
前回の税務調査で証憑の改竄が発見されたとき、
調査官から「こういうことする奴は本当に許せんのですよ!」
と怒鳴られた。
377:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 11:31:38 NAi7mKbi
今勤めている会社から、関連会社に転籍することになりました
転籍先には厚生年金基金の制度が無く、今まで厚生年金基金に積み立てていた全額を
確定拠出年金に移行するか、一時金として受け取るかを選択できるようです
この一時金は退職所得扱いで課税されるのでしょうか?
またその場合、退職所得の源泉徴収票なんかも貰えるのでしょうか?
できれば一時金として受け取って退職金対象の定期預金に預けたいと思っていますが
会社に聞いてもなかなか回答が来ず困っています
スレ違いであれば誘導願います
378:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 13:47:38 l8aN5zO5
一時金で受け取ったら退職所得だな。
でも、中途退職で所得控除を超えるほどの額になるのかな。
勤続年数にもよるが。
379:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 15:50:35 avlksMG8
すみません、マンションや駐車場を法人にして4年経ったのですが、
減価償却が少なくなってきてしまいました。
不動産管理会社は、ローンが少なくなってくると、
キャッシュに困るのは必然なのでしょうか?
減価償却って増やせるものでしょうか?
このままだと、増えつづける法人税の分を個人で立替え続ける計算です。
よろしくお願いします。
380:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 15:58:06 lx0ArPJV
>>379
それ償却が少ないんじゃなくて、ローンの返済に無理があるだけなんじゃ・・・。
普通はそういうのも見越してローン組んだりするんだよ。
何があったか知らないけど設立4年でその状態って言うのは当初の計画に問題ある。
不動産管理会社がキャッシュに困るのが必然なわけないですよ。
減価償却費を増やすには当然設備投資が必要なわけで
資金繰りに困ってる会社がやれば本末転倒でしょう。
まず見直すのは経費増やすんじゃなくて、資金繰りだと思いますよ。
381:379
09/12/17 16:24:32 avlksMG8
ありがとうございます。
初めは金利分は経費ですが、10年とか経ってくると、
もう返済額が元金ばっかりで、でも売上はあって法人税分足らないのです。
キャッシュが残らないってことないですか?
そもそもローン組が悪いってことでしょうか。
382:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 16:25:04 O5yLLzEr
役員報酬が多すぎるんでねーの
383:379
09/12/17 16:37:25 avlksMG8
ありがとうございます。
税理士には、報酬が少ないから利益が出すぎるんだ報酬を増やせと言われていますが、
キャッシュがないのにどうやって報酬を増やすんだろうって思ってます。
毎月、未払い報酬で個人に貸付けて法人税を減らす作戦でしょうか。
384:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 16:45:25 lx0ArPJV
>>383
詳しい内容が分からないので何とも言えませんが
利益が上がってるのにキャッシュが残らない原因は何でしょうか?
出費を増やして経費を増やすというのは余計に資金繰りを圧迫すると思うので
いろいろな方面から内容を吟味してということになると思いますが
借入金の返済計画の見直しだったり
出費しているけど経費にならずに資産計上されている経費(大口の保険等)を見直してみてはいかがでしょうか?
って、言うかその税理士さんどうかと思いますね・・・。
385:379
09/12/17 16:51:48 avlksMG8
いろいろありがとうございます。
>利益が上がってるのにキャッシュが残らない原因は何でしょうか?
これが税理士さんも分かりません。
税理士さん替えたほうがいいでしょうか。
借入れの見直しですね。
また相談してみます。
386:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 16:57:38 FNjaHy8A
不動産絡みなら償却期間と返済期間で計算すればむしろ普通の企業以上に計画が立てやすいのにね
最初の段階で何かが間違ってるのかな
もっとも収入がどうなってるのかがわからないから何とも云えないけど…
387:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 17:28:24 cAHnxkon
>>385
キャッシュフローマイナスの理由がわからないってどんな税理士だよ。
でも、不動産貸付業なら、仕組みは単純だから、利益が出てて金が無いって原因は、
償却費より、借入返済が多いってことにほぼ尽きると思うけどね。
自己資金が十分なくて、不動産経営をしようとしたら、利益があるけど、借入返済で
金が無いってことはとてもよくあることだ。何が悪いかって言ったら、最初の計画が悪かったということに尽きる。
388:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 19:36:54 zPR5OuyP
年末調整・確定申告13のスレで質問したのですが、このスレを見つけたので
再度同じことを質問させていただきます
一般人ではありませんがよろしくお願いします
わけあって無職でパチスロで生計を立てています
スロットで得た利益は一時所得に分類されるのでしょうか?
↑
これは調べて、一時所得ということがわかりました
一般に働いている方の場合は、普通スロットやパチンコで勝ったとしても
申告なんてしませんよね?
ただ、これのみで生活している人は、いつか無職なのに何故貯金が増えているのだ?と
税務署にバレて、推計課税を取られ、貯金のほとんどを持っていかれたという怖い話を聞きました
同じような生活している人の中には、確定申告している方もいるみたいで、
私も来年からやろうと思いましたが、今までやったことがない為さっぱりわかりません
先ほど本を買ってきて読んだのですが、申告書Bでやればいいのでしょうか?
とりあえず申告しようと決めたのがつい先日ですので、今年の分は自分で付けていた
収支表(勝ち額のみ)を参考に申告し、
来年からは複式簿記で帳簿を付けて青色申告すれば、メリットが多いという感じで良いのでしょうか?
389:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/17 20:11:55 NAi7mKbi
>>378
遅くなりましたがありがとうございます
勤続10年以下なのでそれ程の額にはならないと思いますが
税金でどの位持って行かれるかも加味して最終的に判断したいと思います
390:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/18 02:51:02 3DjrKXmZ
>>388
パチプロで推計課税など、聞いた事がありません。都市伝説では?
もしあなたのところに税務署が来て推計課税されそうになったら是非とも裁判で
争って下さい。全く何の根拠もないのに推計課税はできません。
何故貯金が増えたのかについては、いくつか言い訳が思いつくはずです。
自分で考えましょう。
391:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/18 07:36:55 Kn3iXVIF
>>375>>376
庶民の改竄は許せないけど、総理の巨額脱税は許せちゃう税務署員の糞公僕ども
392:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/18 08:29:49 6/OBaRo4
>>390
面白そうだから少し考えてみると、今時のパチンコは会員登録とか玉のカード会員管理とかしてるから、
そっち側の情報を抑えられたら推計できないとまでは言い切れない貴ガス
それ以前にそこまで儲けられるのかとか、何が悲しくてチョンどもに貢ぐのかとかって問題もあるがなw
393:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/18 08:34:00 jFO2JJO+
競馬は国にかなりのお金が入ってくるから利益まで税金をたくないという暗黙の了解があるけど、
脱税率ナンバー1のパチンコ業界は国に入ってこないんだから税金搾り取っていいと思う
それでカジノ作って国が経営しようぜ
394:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/18 16:09:20 3DjrKXmZ
>>392
会員登録しない客は一切捕捉不可能。
395:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/18 16:34:26 EWd5REYz
ID:3DjrKXmZ=Bei8Tm2N?
やたらと推計の話になると噛み付いてきてるなw
昔税務署に推計でぼこられた逆恨みか?
面白半分の>>392にマジレスで噛み付く>>394( ・∀・ )ノ カコワルイ
396:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/18 21:47:15 vauaWta2
社員のゴルフ練習代は福利厚生費として落とせますか?
接待に必要なため社員にゴルフ練習をさせたのですが…
397:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/18 21:51:05 g6K8xV+U
>>396
「接待に必要」なんだろ?
398:388
09/12/18 22:34:36 DlGIH0Qm
>>390
返答どうもです
まぁでも課税対象となってますし、同じ生活している人でちゃんとやっている人もいるので
やろうと思います
万が一にも、後々面倒には巻き込まれたくないので
申告書や青色申告のくだりは、>>388書いた感じで合ってますでしょうか?
399:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 00:47:31 smNs5dYL
税務署員がいたら聞きたいのだが、
1月から3月の確定申告時期のバイトは主婦&学生を採用したいのが本音なんだろうか?
400:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 03:21:01 Vp2X2VWh
明らかにおかしい他府県の会社の税務調査は、
どこに依頼すれば調査、指導してくれるのでしょうか?
あきらかに脱税している事を知ってしまいました。
一人でため込んでおくのは体に悪いので・・・。
401:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 03:24:37 9XTpjXIa
ディズニーランド旅行は福利厚生に入りますか?
福利厚生で落ちる内容はどういった内容でしょうか?
402:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 04:52:40 ojrkke96
>>395
反論できなくなると「面白半分」とか書いて言い訳するの、マジカコワルイ
403:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 06:50:26 rQBAQ8nu
>>401
福利厚生費は福利厚生に使ってたらなるんだよ。
ただし、法人なら役員のみ、個人事業なら事業主及びその家族のみの旅行は税務署に否認される可能性が高い。
また、社員を連れていっても余りに頻繁なら否認される。(年に何度も社員旅行に行ったりね)
まあ社会常識の範疇なら認めてもらえるよ。
404:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 07:06:14 tRfcabP1
非常識な内容じゃなければ、半期にいっぺんとか、根拠立てて説明できれば年に四回ぐらいは大丈夫。
ま、あくまでも最終的には調査時の担当者しだいだがw
405:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 10:44:41 KM41JgtK
あはははははは
役員だけの旅行、家族だけを連れての旅行、これを経費にしたいのだよ。
>>401 そうだよな。
嫁に言ってやれ、脱税してると他でボラレルとな。
406:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 10:58:58 RTBLhgSH
会社合計で交際費年間150万くらいのうちはあまり気にしないんだぜ
407:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 12:30:00 amS7kbJa
うろ覚えで申し訳ありません。
①法人税の減価償却の耐用年数表で判断が難しいとき、別表2→別表1(構築→建物)
から判定する優先順位の規定があった気がします。
②事業所税の非課税減免措置で複数の事業形態が認められるとき、どの措置を使うかの優先順位があった気がします。
社内の経理規定ではなく、公式の規定だったと思うのですが。
いくら探しても該当する規定が見当たりません。
ご存知の方いらっしゃいますか?
408:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 14:38:14 pvNVA0g+
>>402
上げてまで。
力抜けよ。
409:401
09/12/19 20:13:48 9XTpjXIa
そうなんです、私と嫁さんが役員、従業員無しの小さな会社なんです。
忙殺されて旅行にも行けなかったのもあって、
今期は予想外に利益が残っているので、
子供を連れて、旅行でも行こうかなと。
福利厚生は、従業員の為にとよく見るのですが、
従業員はいない自分の会社は、数年に1度の福利厚生でも認められないのか、
心配で質問しました。
往復を考えると、予算は20万円ぐらいになりそうですが、
子供の運賃はやはり入らないのでしょうか?
大人二人を福利厚生、子供は自分の財布からというのが、いいのでしょうか?
410:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 20:19:55 KM41JgtK
>>409
大人二人も自分の財布だよ。
全部自腹でいきな。
411:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 20:31:31 tRfcabP1
>>409
きちんと自信をもって「社員旅行」と言えるなら、子供の分は別会計で、お前さんと嫁さんの分は経費で落とせる。
だが、絶対に調査になれば難癖つけてくる調査員が十人中九人はいると思えるので、その際にも、淡々と「これは社員旅行です。」と
オウム返しのように何度も何度も感情を交えず云い続けられる根性が必要w
412:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 21:06:29 8NkLJyZz
役員は「社員」じゃないわな
413:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 23:00:42 tm4YitML
国民健康保険税の話もここでいいのかな?
質問と言うか愚痴になっちゃうけど
家族で自営業をしていて今まで国保は限度額一杯まで納めてたの
医療分47万+後期高齢者支援分12万+介護分9万(今年から10万?)
それが親が65歳を超えたのでこれまでの世帯分に加え、介護分は別に1人分(約8万)上乗せして
支払うことに。
なんか調べたら65歳以上(1号被保険者)と40~64歳(2号)は別の制度だからという理由らしいが
どっちも請求は市町村。そもそも理由があって限度額が決められてるだろうに
それ以上に払わなければならないのはなんだか納得いかない。
414:409
09/12/19 23:01:51 9XTpjXIa
>>410-412
社員がいないので、
確かに社員旅行ではなく、役員旅行になってしまいますよね。
415:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 23:02:08 LVLxT07V
貸倒損失が否認された場合、それは貸倒引当金繰入額として損金経理した
額として認めてもらえますか?
416:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 23:12:13 ZHqHIDPf
税務署に行って過去の所得税と固定資産税の金額を調べたいのですが、
何年分まで遡る事が可能でしょうか?
417:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 23:35:32 CqMFPKgk
すいません、>>398どなたかお願いします
418:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 23:36:12 2gVw06LO
>>416
固定資産税は地元の自治体だよ
納付明細書が手元にあるでしょ
419:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/19 23:58:25 KM41JgtK
>>415
Noです。期限内申告で別表11(1)2の提出が必須です。
>>417
競馬なんかだと負けた時の投入金額は無視される。買ったときだけ購入馬券を経費にできる罠。
420:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/20 00:09:33 p3TkRneg
>>419
ありがとうございます
負けた時のこと考えてませんでした
例えば、普通に勝った場合、投資5000円、換金10000円、利益5000円ってのは
帳簿のつけ方がイメージできるのですが、
負けた場合、投資5000円、換金2000円、利益-3000円みたいな感じで書くことは出来るのでしょうか?
本当に変な質問で申し訳ないです
421:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/20 00:32:57 vK0gGk1J
>>420
負けた分は勝った分とブラスマイナスできないと云うことです (。・x・)ゝ
負けた分を書くことはできますが、
実際の申告では勝った分だけを合計します、負けたのはall切り捨てです。
422:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/20 00:45:44 p3TkRneg
>>421
ありがとうございます
ということは、申告する額は、
負けた日の分が引かれていない為、実際の利益よりも多くなるということですよね
厳しいですね・・・
423:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/20 01:38:25 D14W8NKn
>>419
では、否認されたあと申告書を書きなおして再提出すればOKですか?
424:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/20 07:40:08 bN9LEwZi
>>412
役員も立派な社員だよ。社長だって、所詮株主に雇われている立場だぞ、法人という概念においては。
425:407
09/12/20 10:47:35 IXdcarfs
>>407
どなたか教えてください。
②は非課税適用の優先順位でした。ネットで調べました。
①は旧定率法の機械装置の適用業種の優先順位だったと思います。
426:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/20 12:29:33 ulm6NEfO
相談させてください。
現在自営業しています。
従業員を雇っている上で労働基準法について詳しく勉強する必要があると思いました。
また、年間社労士に支払う額もそこそこあります。
この際頑張って社労士の資格をとってみようか考えています。
あくまでも自営業を続けるための資格です。
この場合、資格をとるための教材費は経費に計上することが出来るでしょうか?
尚、経営セミナーとか技術講習会などは経費に計上してきて問題はなかったです。
よろしくお願いします。
427:409
09/12/21 05:09:21 8uoP6ptG
毎度お騒がせしてすいません。
気になっていたのですが、
社内で飲むインスタントコーヒーを買った場合は
どのような仕訳になりますか?
? 3000 / 現金 3000
役員2人で、社員がゼロでは福利厚生費にはならないのでしょうか?
428:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/21 05:19:22 42FJlido
>>427
どうしても経費にしたければ、雑費でも福利厚生でも会議費(主に会議で使用として)でも好きにすればいいが。
だが、税務調査時に家庭内での使用分をねじこんでると追求されること必至。
社員率100%とはいえ、役員のみの子連れ社員旅行とか、コーヒーとか、確かに経費といえば経費なんだが、
その調子であれもこれも経費にしてると、そりゃ税務署員でなくてもおいおいと突っ込みたくなる罠w
おとなしく社員旅行ぐらいにしておいて、メリハリつけて、コーヒーなんてのは自費で買って、その分本業に精を出しなよ。
429:427
09/12/21 05:46:13 8uoP6ptG
>>428
なるほど、社内で使う必要がある経費は、すべて落ちると思っていたのですが、
小さなこういう会社ではそういうデメリットがあるんですね。
役員報酬って途中で変えられないし、
役員賞与は、経費として認められないみたいですし、
大きなものにはドーンと使って細々したものは、自腹で払いたいと思います。
ありがとうございます。
430:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/21 06:20:11 42FJlido
>>429
税務署員は、子連れのファミレス(レシートにお子様セットw)とか子連れ海外旅行二週間とか、
怪しい経費が売り上げの80%を占めるようなケースとか、B勘とか、いくらでもひどいケースを見ているから、そういった意味では、
あなたのところがちゃんと家庭内と会社を分けていて、それが納得させられるならコーヒーでもなんでも大丈夫だと思うけど、
結局のところ、小さい金額(しかも節税効果は原価の1割程度)のために、あとあと費やす時間やら労力を考えると、お勧めできないってことね。
やましいことがなければ、正々堂々と1銭ももらさず経費計上というのも正しいし、
面倒ごとを嫌って大した効果もないものはあらかじめ排除するという考え方も正しい。
どちらが貴方の会社に合うかってことです。ご商売、稼げるように頑張ってください。
431:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/21 08:05:54 xUljptCp
>>426なんですがお答えいただけないでしょうか。
よろしくお願いします。
432:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/21 09:07:28 XpaVuLE0
>>431
資格馬鹿にならずに本業やれ。自社の事務処理自分でやるだけなら社労士の資格なんていらんよ。
433:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/21 09:44:38 xUljptCp
>>432
取りたいんです。
育児休暇で休んでるので今しかチャンスがないと思ってます。
資格まで取れなくても勉強はしたいです。雇用の件でよく揉めることもありますので。
また社労士に年間30万近く払っていてそれもいずれは解決したいと思っています。
434:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/21 09:49:21 c7M5oSgw
>>433
取るのはかまわんが、経費にはできん。
パン屋さんがF1ライセンス取る費用を、パンの売上の経費にできるか?
お前が、社労士業をやってその売上の経費にするんなら可能だがな。
435:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/21 09:54:39 Iick+C2U
>>421
競馬で言えば1点千円で10点買えば1万円、そのうち1点が当たって20倍になれば
2万円になる。
だからとって2万円引く1万円で儲けは1万円とはならない、あくまでも経費はその
当たった馬券を買った千円のみで2万円から千円を引いた1万9千円が儲けになる。
だから例えばあたりが20倍ではなく5倍ならば5千円引く1万円で5千円の損だとは
ならない、あくまでも経費はその
当たった馬券を買った千円のみで5千円から千円を引いた4千円が儲けになる。
つまりよく言うトータルでは損をしているから課税されないと言うのは嘘。
こうやって当たった分だけ1年分を合計していって、その金額から控除の
50万を引いてその2分の1が一時所得になる(他に一時所得は無いとする)。
一時所得は総合課税だから給与をもらっていればそれと一緒に確定申告を
することになる。
436:名無しさん@そうだ確定申告に行こう
09/12/21 10:34:14 xE5mUeZd
よろしくお願いします。
今年事業部が法人化し、将来は完全独立を目標にしていますが、現在は経費の管理だけを行っている100%子会社にいます。
売上は親会社で一括管理し、従業員の給与も親会社の口座から振り込まれています。
毎月まとまった活動費用を振り込んでもらっており、保険料などはその中から子会社側で支払っています。
なので、日々の活動で発生するのは諸経費と法定福利費くらいです。
あと、将来独立するために新規事業を立ち上げたので、事業開発費の計上がたびたびあります。
仕訳は会計ソフトで記帳しています。決算月は11月です。。。
このような状態なのですが、給与や売上(金額は資料が来るので把握できています)の仕訳も本来入力すべきなのでしょうか。
また、給与や売上の仕訳を入力しない場合、決算報告書を出しても内容的におかしくないでしょうか?(親会社の口座からの振込なので記帳していません、という理由でとおるのか)
変な質問とは認識しておりますが、悩んでいるのでどなたか教えていただけると有難いです。